- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → mioara1's Content
mioara1's Content
There have been 82 items by mioara1 (Search limited from 01-January 08)
By content type
See this member's
#129169 activitate consultanta
Postat de mioara1 on 19 April 2007 - 02:01 PM in Arhiva
Stiu ca acest subiect a mai fost discutat dar totusi sunt in dilema...
Este vorba de o societate infiintata in dec.2006, cu un salariat, microintreprindere de la infiintare.
Problema este ca societatea respectiva realizeaza numai activitati de consultanta...100% numai consultanta.
La sf anului 2006 i-am calculat impozit pe venit...pana aici eu zic ca e bine...
Nu stiu ce sa fac acum....calculez la martie impozit pe profit???????Sau calculez la martie tot impozit pe venit si incepand cu trimestrul II al anului 2007 calculez impozit pe profit?????
In situatia in care trebuie sa calculez acum impozit pe profit(la martie)...sunt pasibila de amenda pt ca nu am depus 010...si cred eu ca asta urmeaza...
Ajutati-ma si pe mine cu o parere, ceva...
Multumesc mult!
#129181 activitate consultanta
Postat de mioara1 on 19 April 2007 - 02:45 PM in Arhiva
"Condiția prevazută la lit.a) a art.103 din Codul fiscal, care intră în vigoare la
1 ianuarie 2007, trebuie verificată pentru anul fiscal 2008 pe baza veniturilor realizate de
contribuabili în anul fiscal 2007. Pentru anii fiscali următori condiția va fi verificată pe
baza veniturilor realizate în anul fiscal precedent. Încadrarea în categoria veniturilor din
consultanță și management se efectuează prin analiza contractelor încheiate. ”
As fii ffffffffffff bucuroasa daca ar fii asa ...si sper ca asa e...dar am citit pe acest forum ca...trecerea la impozit pe profit in aceasta situatie se face din trimestrul in care ai mai mult de 50% consultanta...adica din trimestrul I al anului 2007???????
Mi-e imi este foarte clar ca trebuie sa trec la impozit pe profit dar nu stiu de cand....
"Se pare ca a aparut o ordonanta de urgenta care modifica unele aspecte di codul fiscal si care abroga stabilrea la 01.01.2008 pentru anul 2007 , si spune ca in trimestrul in care ai mai mult de 50% din consultanta treci la imp. pe profit. Aceasta oronanta a fost votata in guvern pe 21 sau 22 decembrie."....
#129205 activitate consultanta
Postat de mioara1 on 19 April 2007 - 04:46 PM in Arhiva
mioara1, la Apr 19 2007, 04:43 PM, a spus:
D-abia acum am citit...deci asta e...am gresit...o platesc...of of...sper sa gasesc o persoana maleabila la sectorul 4 ...sa nu dau chiar 250 lei
Merci mult.
#102143 stabilire adaos marfa expirata
Postat de mioara1 on 29 September 2006 - 10:08 AM in Arhiva
Vreau sa scot din gestiune marfa expirata in valoare de 100.000lei.
100.000 lei inseamna pret de achizitie fara tva+adaos comercial+tva neexigibil...da?
si presupunem ca adaosul comercial este de 20.000lei...
si inregistrez
371=378 -
371=4428 -
607.ned=371 +
635.ned=371 +
spuneti-mi si mie va rog care sunt sumele corecte aferente acestor inregistrari???????
Daca se poate si cum ati calculat...multumesc mult...
#102212 stabilire adaos marfa expirata
Postat de mioara1 on 29 September 2006 - 02:05 PM in Arhiva
1.as vrea sa stiu exact cum calculez sumele aferente notelor contabile in situatia in care trebuie sa scot din gestiune 100.000lei , adaosul fiind de 20.000lei....
se poate???????te rog...
371=378 -cat?...
371=4428 -cat?...
607.ned=371 +cat?
635.ned=371 +cat?
2.am procese verbale de constatare diferente de preturi...si ma intrebam daca ar trebui sa mai fac si 635=4427????????
Pai scad sau cresc preturile in functie de diferentele de pret pe plus sau pe minus...
merci mult
#102242 stabilire adaos marfa expirata
Postat de mioara1 on 29 September 2006 - 04:11 PM in Arhiva
beatriceivanov, la Sep 29 2006, 04:12 PM, a spus:
pentru septimiu
am vazut ca esti pe topicul asta si te-as ruga sa iti spui si tu parerea vis-a-vis de ceea ce am scris.Multumiri anticipate
Beatrice esti o draguta...merci mult de tot
sigur e bine cum ai spus tu...pt ca si eu vroiam sa fac la fel dar ma bagase in ceata o contabila cu"experienta" care mi-a spus sa inregistrez in 607.ned valoarea marfii din procesul verbal...i-am zis eu ca nu e bine...dar parea f sigura pe ce spune si am lasat-o asa...dar acum m-am lamurit..
Merci inca o data.
Weekend placut
#102114 stabilire adaos marfa expirata
Postat de mioara1 on 28 September 2006 - 11:57 PM in Arhiva
1.Procesul verbal pt marfa expirata se inregistreaza astfel:
371=378 (cu minus)adaosul aferent marfii expirate
371=4428(cu minus)
607.ned=371(cu plus) marfa expirata la valoare de achizitie
635.ned=4427(cu plus)
2.un proces verbal de constatare diferenta de preturi:
*plusuri: 607.ned=371 (cu minus)
371=378 (cu plus)
371=4428(cu plus)
*minusuri :
607.ned=371 (cu plus)
371=378 (cu minus)
371=4428(cu minus)
Precizez ca atunci cand am scris"cu plus" sau "cu minus" am vrut sa spun cu semnul plus sau minus...
-in cazul procesului verbal de constatare a diferentelor de pret...mai trebuie sa fac si 635=4427???Contul 607 este deductibil in acest caz?
Si cea mai arzatoare intrebare vine acum :CUM SA FAC SA STABILESC VALOAREA ADAOSULUI COMERCIAL????????Pt ca atunci cand scot marfa din stoc mi se da numai valoarea marfii expirate(de exemplu) , adica cu tot cu adaos si tva....nu stiu cum as putea sa fac sa deduc adaosul??????
Voi cum faceti???
stiti exact ca anumite marfuri pe care le scoateti din gestiune au avut fix adaosul...eu stiu care???
Eu tin contabilitatea valoric si chiar nu-mi da prin cap cum sa scad cat mai corect marfurile din gestiune...
V-as ramane profund recunoscatoare daca mi-ati da si mie un sfat, doua...
Merci
#97378 trecere de la neplatitor la platitor de tva
Postat de mioara1 on 15 August 2006 - 02:58 PM in Arhiva
Vroiam sa stiu cum procedez........stornez inregistrarea initiala pt a face contarea cu tot cu tva?????????
adica :
2133=404 cu minus?????????
si apoi la 01.07.2006 fac 2133=404 val fara tva
si 4426=404 cu tva-ul aferent???????
stornez si amortizarea de pana acum????
#97322 trecere de la neplatitor la platitor de tva
Postat de mioara1 on 15 August 2006 - 09:58 AM in Arhiva
Nu vreau sa insist dar asta e...
Deci...eu am facut nota contabila 2133=404 cu valoarea totala inclusiv tva....si amortizarea 6811=2813...
Ce fac acum ca sa deduc tva-ul????
Stornez aceste note contabile si le inregistrez cu tva???????cum fac????
Merci mult inca o data!
#97260 trecere de la neplatitor la platitor de tva
Postat de mioara1 on 14 August 2006 - 03:14 PM in Arhiva
Anterior acestei date, in urma cu o luna, societatea a achizitionat un mijloc fix...fiind neplatitor de tva am inregistrat pe 2133 toata suma(inclusiv tva)...iar valoarea de amortizat lunara am calculat-o tot la valoare totala inclusiv tva...
Ce fac de la 01.07.2006 cand societatea a devenit platitoare de tva????
Deduc tva-ul din urma pt mijlocul fix??? ....cu amortizarea ce fac?????
Va multumesc!
#106878 CONT 205
Postat de mioara1 on 10 November 2006 - 03:35 PM in Arhiva
Am achizitionat o licenta de windows la pretul de 870 ron...
Spuneti-mi si mie : intra pe 205 si se amortizeaza pe o per de 3 ani??? sau... pt ca are o valoare mai mica de 15 mil...nu intra la mijloace fixe..si in acest caz in ce cont ar trebui sa inregistrez???????
Multumesc
#212347 comision
Postat de mioara1 on 18 October 2009 - 06:05 PM in MONOGRAFII CONTABILE
Este vorba de o soc com ''X'' care are incheiat un contract de comision cu SC ...cosmetics...
SC ... cosmetics factureaza produse cosmetice catre soc com X....
Soc com X vinde mai departe produsele cosmetice catre clienti persoane fizice....
Soc com X factureaza comisionul catre SC ... cosmetics....
Nu stiu cum trebuie sa contabilizez cumpararea produselor cosmetice....
371=401.SC ... cosmetics.... cumpararea produse cosmetice
401.avon=5311 plata catre SC ... cosmetics....
5311=707 vanzarea produselor cosmetice catre clienti pers fizice
607=371 descarcarea din gestiune a produselor vandute
4111.avon = 704 facturarea comisionului catre avon
5311=4111.avon incasarea comisionului
Nu cred ca sunt corecte inregistrarile de mai sus si de aceea apelez la voi poate ma ajutati...
#212349 comision
Postat de mioara1 on 18 October 2009 - 06:31 PM in MONOGRAFII CONTABILE
O seara placuta!
#98048 inregistrare contract
Postat de mioara1 on 23 August 2006 - 04:32 PM in Arhiva
Sakura, la Aug 23 2006, 02:57 PM, a spus:
Faza e ca ei trebuiau sa iti trimita factura odata cu livrarea MF, e trimisa mult prea tarziu dupa 2 luni....
Eu as fi inregistrat pe 231 pana la sosirea facturii si as fi inregistrat TVA de la venirea facturii.
Oricum TVA-ul nu trebuia dedus pana nu aveai factura...
merci mult de raspuns...numai ca a pe a doua factura scrie numai " rest plata cf contract"...asta e acum...
merci inca o data
#98015 inregistrare contract
Postat de mioara1 on 23 August 2006 - 01:27 PM in Arhiva
Am un contract de vanzare-cumparare de la o persoana jurudica in baza caruia s-au achizitionat mijloace fixe.La data semnarii contractului s-a emis o factura proforma pt a plati jumatate din suma inscrisa in contract.
pana aici am inregistrat asa :
-inreg.platii 409 = 5121
-inregistrarea contractului de vanzare cumparare(livrarea mijloacelor fixe s-a efectuat la data semnarii contractului)...sper ca e bine ca am inreg contractul...
% = 404
214
4426
si 409=404 cu suma platita in avans
-la o luna mi-a venit factura fiscala pe care scria : avans conform contract(factura are si tva) cu aceeasi suma pe care eu am platit-o la data emiterii facturii proforme...
-dupa inca o luna de zille a venit a doua factura si ultima cu rest plata conform contract(cu tva)....
Si am cam intrat in ceata : ma gandesc ca poate nu trebuia sa inregistrez contractul de vanzare-cumparare...ca eu am dedus atunci tva-ul...am inceput sa amortizez mijloacele fixe...dar pe de alta parte mijloacele fixe au fost livrate la data semnarii contrctului...deci trebuia sa le inregistrez...nu mai stiu...of
...si cele 2 facturi fiscale care au venit...ce fac cu ele??//ca nu mai pot sa le inregistrez....
Va rog sa ma ajutati...
Multumesc
#113901 decontari societate asigurari
Postat de mioara1 on 04 January 2007 - 05:35 PM in Arhiva
La un service auto, unde factura fiscala se emite pe numele clientului (ex:mioara) si incasarea prin banca se face de la societatea de asigurari....care sunt contarile corecte????????
411.mioara = 704
4427
461.asirom=411.ionescu..cand fac aceasta inregistrare? atunci cand se incaseaza sau cand se emite factura?
5121=461.asirom
Stiu ca s-a mai discutat aceasta problema dar raspunsul nu mi s-a parut f clar...daca se poate sa ma ajute cineva???????
Este obligatoriu de contat asa????????Nu pot sa consider clientul direct societatea de asigurari si sa nu ma mai complic cu 461?????
Multumesc
411.mioara si 411.ionescu ...este vorba de acelasi client...am gresit eu cand am scris...
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ mioara1's Content
- Regulament