Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Gianinutza's Content - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


Gianinutza's Content

There have been 104 items by Gianinutza (Search limited from 01-January 08)



Sort by                Order  

#221687 inchiriere auto din Olanda

Postat de Gianinutza on 10 March 2010 - 11:31 AM in Arhiva

Am inchiriat un tir din Olanda, inca nu am primit factura cu chiria dar as fi vrut sa stiu daca ei imi factureaza fara tva eu trebuie sa fac taxare inversa pentru astfel de operatiuni?



#221676 Vanzare in Olanda la pret de achizitie?

Postat de Gianinutza on 10 March 2010 - 10:46 AM in Arhiva

Am urmatoarea problema.Firma din Romania cu obiect de activitate 2511-constructii metalice cumpara niste utilaje pentru desfasurarea activitatii.Ulterior a constatat ca sunt prea multe (7) si vrea sa vanda din ele.Problema e ca s-a inteles cu cumparatorul sa le vanda la acelasi pret cu care le-a achizitionat(cam 9000 ron/bucata).Eu stiu ca nu poate sa le vanda fara adaos si nu poate sa vanda daca nu are prevazut comert la obiectul de activitate.I-am explicat asta adm. dar se opune avand urm argumente:a vb cu un avocat si i-a zis ca poate sa vanda daca face asta o sg data fara sa inscrie comert ca activitate secundara: poate sa vanda la pret de achizitie pentru ca si o firma tot din Olanda i-a vandut ei la fel si i-a demonstrat cu factura de la furnizorul lor ca nu au schimbat pretul.Cum e corect?Vrea sa fie"in regula" dar cand ii spun cum e legal imi spune ce i-a zis cutare si cutare,cum a facut cutare.....
Ce ma sfatuiti?



#127541 program raf

Postat de Gianinutza on 02 April 2007 - 09:38 AM in Arhiva

Buna tuturor!Folosesc RAF-ul si nu mai stiu cum sa introduc datele pt cumparari cherestea(taxare inversa)astfel incat sa fie evidentiate si in jurnalul de cump. Cel cu softul mi-a introduc la 4-taxare inversa in jurnal tva cumparari si daca intr.datele asa, mi-l deduce ca la orice cump, nu imi face automat 4426=4427 si nu-l duce in jurnalul de cump la op. cu taxare inversa.Daca in intr pe terartitori, nici atat nu-l preia in jurnal.Cum sa fac?



#218225 totul despre import export

Postat de Gianinutza on 02 February 2010 - 03:24 PM in Arhiva

Revin cu o corectura este vorba de achizitii intacomunitare de bunuri si livrari intracomunitare de servicii.La achizitii imi deduc tva daca-mi da cudul lui furnizorul si livrarile sunt scutite cu drept de deducere? Eu asa am inteles din codul fiscal.Si depun si D390 si D 300?Achizitiile intracomunitare de bunuri sunt toate cu taxare inversa !?Pt ca asa vad ca sunt prevazute in decont 300?Va rog,ajutati_ma!!!



#221526 tva livrare intracomunitar

Postat de Gianinutza on 09 March 2010 - 02:45 PM in Arhiva

In mod normal trebuie sa facturezi fara tva,este op.scutita cu drept de deducere.Se declara in 390 lunar(termen 15 ale lunii urmatoare) in d.300 si cam atat.dar citisem undeva ca conteaza si cine plateste transportul.Alte pareri?



#221690 diurna defalcata

Postat de Gianinutza on 10 March 2010 - 11:39 AM in Arhiva

Am urmatoarea situatie: trimit soferi in Olanda.Stiu ca diurna este de 35 euro.Acum administratorul imi zice ca soferul sta 12 ore in romania, pana iese din tara vrea sa-i dea 13 lei diurna apoi 2 zile sta in Olanda cu 35 de euro si iar la intoarcere sa-i dea 13 lei pt ca tranziteaza romania inca 12 ore.Mie mi se pare normal sa-i dea omului 35 euro din momentul in care a plecat pana cand vine pentru ca destinatia lui finala e Olanda si pe actele lui de acolo imi aduce stampila.Nu stiu daca e corect si legal cum vrea administratorul,eu personal nu am mai auzit de asa ceva.



#222424 tva servicii intracomunitare

Postat de Gianinutza on 16 March 2010 - 01:50 PM in Arhiva

Vezi postareadaniela_vede, la Mar 6 2010, 11:57 PM, a spus:

Vreau sa stiu daca " inchirierea unui utilaj + menetnata lui de catre personalul romanesc trimis acolo" ( mijloc fix) a unei firme din Romania catre o firma din UE face parte din exceptiile privind prestaea de servicii intracomunitare.
Vreau sa stiu daca este taxare inversa.

multumesc.
Daca tu faci factura de chirie, cred ca este o prestare de servicii scutita de tva, cu drept de deducere.



#143397 perioda lauzie

Postat de Gianinutza on 12 September 2007 - 10:33 AM in Arhiva

Buna.Eu stiam de 126 zile in total,din care CEL PUTIN 42 zile lauzie.Ca sa fii mai sigura lasa-ti 50 de zile.



#217954 totul despre import export

Postat de Gianinutza on 29 January 2010 - 11:26 AM in Arhiva

Buna ziua!
Daca s-a mai postat subiectul,imi cer scuze si rog un moderator sa-mi mute topicul.
Ma intereseaza totul despre import export.Mai precis trebuie sa tin contabilitatea la o firma noua care are urm activitate:importa instalatii,foloseste forta de munca de aici, din Romania, exporta ansambluri sau cam asa ceva.Oricum ,activitatea e de productie,dar cu materia prima importata.va rog mult sa ma ajutati:declaratii finante, chestii de personal, trimiteri la codul fiscal,codul vamal etc,trebuie declaratie intrastat, cum e cu TVA-ul etc.
Multumesc anticipat.



#134902 consum din contul 371

Postat de Gianinutza on 20 June 2007 - 10:37 AM in Arhiva

Pai cand le-ai receptionat n-ai inreg si tva-ul?%371,4426=401 si 371=378;371=4428.Acum,daca le folosesti pentru consum faci 602=371(602 suplineste pe 607,daca le-ai fi vandut) si descarci gestiunea:378=371 si 4428=378 strict cu sumele pe care le-ai inregistrat la inceput.Nu ai nici o treaba cu 4427,nu le-ai vandut!Multa bafta!

Si cred ca se poate inregistra pe 604.



#127979 factura si nir-ul

Postat de Gianinutza on 05 April 2007 - 08:35 AM in Arhiva

Banuiesc ca te referi la factura de vanzare.Da,coincid.Verifica calculele,se poate sa fie din rotunjiri,daca ai mai multe produse.Normal,se face nir cf facturii de la furnizor ,iti introduci adaosul comercial iar cand facturezi tu mai departe pui pretul tau cu tot cu adaos din nir la care calculezi tva-ul si tatal nir=total factura vanzare.Pt a te verifica:total nir-totaladaos-total tva neexigibil nir=valoare fara tva din factura primita de la furnizorul tau(pt calcule).



#120995 proces vb compensare 3 pj

Postat de Gianinutza on 15 February 2007 - 12:59 PM in Arhiva

Vezi postareaBIBI, la Feb 8 2007, 10:45 PM, a spus:

Cu conditia ca cea care a platit sa fie clientul celei care a luat materialele.
X client Y; W furnizor Y ; X achita lui Y achita lui W.Daca valoarea este sub 10.000 lei si nu are o vechime mai mare de 60 zile de la data emiterii facturii, o faceti intre voi, altfel va plimbati pe la IMI.


Vezi postareaGianinutza, la Feb 15 2007, 02:55 PM, a spus:

Vezi postareaBIBI, la Feb 8 2007, 10:45 PM, a spus:

Cu conditia ca cea care a platit sa fie clientul celei care a luat materialele.
X client Y; W furnizor Y ; X achita lui Y achita lui W.Daca valoarea este sub 10.000 lei si nu are o vechime mai mare de 60 zile de la data emiterii facturii, o faceti intre voi, altfel va plimbati pe la IMI.
multumesc mult!

Vezi postareaBIBI, la Feb 8 2007, 10:45 PM, a spus:

Cu conditia ca cea care a platit sa fie clientul celei care a luat materialele.
X client Y; W furnizor Y ; X achita lui Y achita lui W.Daca valoarea este sub 10.000 lei si nu are o vechime mai mare de 60 zile de la data emiterii facturii, o faceti intre voi, altfel va plimbati pe la IMI.
multumesc mult!



#127988 CIF/CNP

Postat de Gianinutza on 05 April 2007 - 09:45 AM in Arhiva

Nu m-am intalnit cu sit asta,dar cred ca e corect,asa lucreaza si banca.



#127980 taxare inversa

Postat de Gianinutza on 05 April 2007 - 08:48 AM in Arhiva

Taxarea inversa a tva-ului pt c-tii,montaj se aplica intre firme private,daca lucrezi cu intr de stat se factureaza cu tva.Daca esti in sit de a factura aceste servicii,o faci la pretul fata tva,scrii in dreptul coloanei tva-ului din factura"taxare inversa" si inreg 4111=704 cu suma respectiva.Daca esti in sit de a primi o astfel de factura,inreg 628=401 cu valoarea facturata ,apoi iti calculezi tu tva-ul aferent cf acestei sume si inreg concomitent 4426=4427 cu suma calculata.In decontul de tva se trece aceasta suma si la 4426 si la 4427.Bafta multa!



#120385 proces vb compensare 3 pj

Postat de Gianinutza on 07 February 2007 - 12:20 PM in Arhiva

cum pot sa fac compensare daca am 2 firme, am cumparat pe una materiale si le-a platit cealalta iar fz meu vrea compensare ca sa se scada? MULTUMESC!



#161226 monografie contabila dealer cosmote

Postat de Gianinutza on 04 February 2008 - 12:11 PM in MONOGRAFII CONTABILE

Si profitul tau unde e?



#130059 Care este diferenta intre examenul de aptitudini pentru Contabil Autorizat cu...

Postat de Gianinutza on 30 April 2007 - 12:34 PM in Arhiva

Cred ca trebuie doar contabilitate,fiscalitate si drept,asa imi aduc eu aminte.Pt mai multa sig uita -te pe cartea de teste, pe la inceput,scrie exact ce ai nevoie.Multa bafta!


Scuze,ma gandeam la acces. :smile:



#236817 REPARATIE CENTRALA TERMICA

Postat de Gianinutza on 07 February 2011 - 03:07 PM in MONOGRAFII CONTABILE

3024(inchis prin 6024), 628 pt manopera si 624 pt transport, toate cu 401 si tva(daca sunt defalcate in factura).Daca nu treci totul pe 628=401.

Sau pe 611.



#236995 REPARATIE CENTRALA TERMICA

Postat de Gianinutza on 08 February 2011 - 01:47 PM in MONOGRAFII CONTABILE

Poti sa treci direct pe 611.



#240319 Creditori diversi

Postat de Gianinutza on 12 April 2011 - 11:56 AM in MONOGRAFII CONTABILE

SI 471 asta la un moment dat cu ce se inchide?Ce rost are?



#231998 monografie infiintare firma

Postat de Gianinutza on 12 October 2010 - 01:03 PM in MONOGRAFII CONTABILE

Eu am folosit contul 462, mi se pare mai corect.Si,ai grija, nu deduce tva-ul pentru facturile de la infiintare emise pe numele persoanei fizice, chiar daca e administratorul, ti-l da jos la control.



#223668 instalatii cu valori mari cumparate pentru a fi vandute-ce cont?

Postat de Gianinutza on 31 March 2010 - 09:46 AM in Arhiva

Buna ziua.Am o problema destul de delicata.Adm meu a cump instalatii sudura (8000 lei /Bucata) initial pentru pdoductie.In aceeasi luna s-a hotarat sa le vanda.Acum vine problema:pentru ca le vinde imediat eu consider ca trebuie sa le pun pe 371 si sa le vand cu ADAOS. Adm vrea sa le vanda insa cu acelasi pret.I-a zis lui alt contabil ca se inreg ca mijloace fixe si ca poate sa le vanda imediat la acelasi pret .Nu mai stiu cum e corect.Eu m-am gandit ca nu are rost sa le inreg ca mijloace fixe daca le vand in cel mult o luna.Va rog mult sa ma lamuriti si pe mine.
Multumesc.



#127986 problema complicata rau

Postat de Gianinutza on 05 April 2007 - 09:42 AM in Arhiva

Corect,IULIANA1207!



#208211 Distributie uleiuri, filtre, piese auto

Postat de Gianinutza on 29 July 2009 - 07:57 AM in MONOGRAFII CONTABILE

Buna!Daca te aprovizionezi si apoi vinzi,adica daca ai activitate de comert cf caen consideri toate produsele marfa
Achizitie %=401, faci nir cu adaos apoi 371=378 371=4428 Vanzare 4111=%707,4427 si descarcare gestiune 607=371,378=378 si 4428=371.
371
4426

Scuze,371=378.


Adica 378=371 la descarcare.Inca nu m-am trezit...



#223685 instalatii cu valori mari cumparate pentru a fi vandute-ce cont?

Postat de Gianinutza on 31 March 2010 - 02:26 PM in Arhiva

Multumesc mult amandurora.Eu stiam de intentia de a le vinde de cand le-a cumparat si i-am spus sa-si introduca comert ca activitate secundara, mai ales ca mai vrea sa vanda in continuare.Si de aici taraboiul.Ca i-a spus altcineva ca poate sa vanda si fara comert prevazut, ca poate sa vanda la acelasi pret etc.Deci e mai corect sa le consider mf de prima data.Le pun adaos de 1% la nir si le vand cand o sa aiba in ob de activitate comert(a demarat deja procedura).




Cometa SQL