Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
miagheorghe's Content - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


miagheorghe's Content

There have been 1 items by miagheorghe (Search limited from 13-January 08)


Sort by                Order  

#272523 Clarificare TVA pentru neplatitor de tva care vinde in UE

Postat de miagheorghe on 09 February 2016 - 09:53 AM in Impozitare - TVA

Vezi postareaciuly, la 08 February 2016 - 10:33 AM, a spus:

Vezi postareamutual, la 25 January 2016 - 11:01 PM, a spus:

Daca obtii aprobarea anaf pentru platitor de TVA, sa inregistrezi SRL-ul si in Reg. Operatorilor Intracomunitari, vei factura cu acelasi cod TVA.
am o presimtire, poate gresita: De mentionat ca desi neplatitor de TVA, SRLu trebuie deja sa fie inregistrat in scopuri de TVA pt opreatiunile intracomunitare si trebuie deja sa factureze cu acel cod in scopuri de TVA, catre clientii UE si o face fara sa aplice TVA, indiferent de cum e clientul din UE (platitor sau nu) Si in plus se depune 390 VIES. Si toate astea cu prima factura emisa pt UE, ca e de anul trecut sau de acum 3 ani sau cand a fost.

Buna ziua,

Asa este. Un neplatitor de tva trebuie sa obtina un cod special de tva si sa se inscrie in Registrul Operatorilor Intracomunitari inainte de efectuarea operatiunilor de prestare pentru un clienti din U.E. confom Codului Fiscal. Fiecare prestare se declara in 390 VIES.

Si daca esti platitor de tva trebuie sa te inscrii in Registrul Operatorilor Intracomunitari inainte de efectuarea unor astfel de operatiuni. Si se depune 390. Diferenta este ca numai trebuie sa obtina un cod special de tva.




Cometa SQL