Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
helena's Content - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


helena's Content

There have been 15 items by helena (Search limited from 23-November 07)


Sort by                Order  

#161737 Declaratia 392A si Declaratia 392B

Postat de helena on 07 February 2008 - 10:33 AM in Arhiva

Vezi postareagerula, la Feb 6 2008, 07:08 PM, a spus:

Cred ca importanta este situatia ta de la 31 dec. 2007, nu evolutia din timpul anului. Prin urmare, daca la 31 dec. 07 erai inregistrata in scopuri de tva, iar cifra de afaceri calculata la sfarsitul anului cf. art.152 din cf a fost de peste 35.000 euro, nu trebuie sa depui 392A. Ref. la 392B cred ca se depune numai de cei care la 31 dec.2007 nu erau inregistrati in scopuri de TVA, si care au avut cifra de af. a fost intre 10.000 si 35.000 euro.
Multumesc tare mult,asa am gandit si eu, dar am intrebat si la finante dar d-na de la ghiseu unde depun declaratiile a zis sa mai trec pe acolo ca nu stie ce sa-mi spuna? Ce parere ai?



#161640 Declaratia 392A si Declaratia 392B

Postat de helena on 06 February 2008 - 01:27 PM in Arhiva

Am o societate care a depasit cifra de afaceri da 35000 euro in l.noiembrie 2007,iar cu 01.12.2007 a devenit platitoare de TVA,inregistrata la finante, iar in l.dec.07, a realizat ca platitor de TVA o cifra de afaceri sub 10000 euro.Cum depun delaratia:392A?Pe total cumulat <neinregistrat ca platitor de TVA si inregistrat ca platitor de TVA are cifra de afaceri peste 35000euro>.Depun 392A numai ptr. cei 10000 euro din l.dec.? Va rog tare mult,ma puteti ajuta cu un raspuns.Va multumesc,Helena .



#126623 T.V.A . DEDUCTIBIL ?

Postat de helena on 26 March 2007 - 05:39 PM in Arhiva

Vezi postarearobertantal, la Mar 26 2007, 05:35 PM, a spus:

parerea mea este sa lasi situatia asa pana la finalizare. de ce? pt ca pana la sfarsit, patroul tau ii poate schimba la 180 de grade scopul locuintei si poate sa o faca birouri sau birouri cu spatiu de locuit. declaratiile de tva le lasi asa, sa nu ceri rambursare de tva (astepti si vezi) si deduci mai departe pe chelt si tva ca si pana acum. unde scrie ca nu are voie sa construiasca o casa de locuit pe firma? oricum dupa ce termini constructia, mergi la imp si taxe si faci rolul. ai grija sa plateasca (daca nu a platit) acele taxe pt constructii; poate folosi acest imobil si ca un viitor gaj sau ipoteca pt un eventual credit. deci, nu vad de ce atata necaz. stai linistita. oricum pana la finalizare, nu se poate pronunta nimeni cu privire la deductibilitatea sau nu (eu as spune ca 99.99% e in favoarea deductibilitatii) a tva.
succes
Multumesc f.f.mult,asa m-am gandit si eu sa fac ,si-am sa merg in continuare cu deducerea TVA pana la finalizare. De fapt un coleg care lucreaza pe la finante mi-a spus ca nu se deduce tva ptr.casa chiar daca este pe firma ? Dar nu scrie pe nicaieri ? Multumesc mult.



#126593 T.V.A . DEDUCTIBIL ?

Postat de helena on 26 March 2007 - 01:16 PM in Arhiva

Vezi postareaad, la Mar 25 2007, 01:27 PM, a spus:

cine e pe firma?nu se intelege autorizatia?si daca construieste pentru un punct de lucru?sau ca sa o vanda daca are in statut constructii?nu inteleg care-i problema ta ?terenul al cui este?este comodat sau e pe firma?
Autorizatia constructiei (casa) este pe firma, iar terenul este tot al firmei. Deci pe autorizatie nu scrie sediu firma ci casa de locuit si bineinteles ca dupa ce o termina o va vinde ? Ma puteti ajuta ????Multumesc mult.



#126415 T.V.A . DEDUCTIBIL ?

Postat de helena on 23 March 2007 - 06:18 PM in Arhiva

M-am legat la cap fara sa vreau si va rog daca se poate sa ma ajutati! Asociatul unei firme a inceput constructia unei case pe firma (asa scrie si in autorizatie)Contabila care a fost i-a inregistrat toate cheltulielile pe imobilizari corporale in curs, casa inca nu este gata ca sa fie inregistrata ca mijloc fix.Pana aici ar fi bine , dar ce nu cred eu ca este bine este faptul ca a dedus TVA de la toate facturile de cheltuieli ...? Ce parere aveti, se deduce TVA, daca nu este sediu si este casa de locuit , chiar daca este pe firma????? A depus si bilantul cu TVA de recuperat ! Este o greseala ??? Eu ce ar trebui sa fac, va rog tare mult sa ma ajutati putin ?Va multumesc f. f. f.f.mult , sunteti deosebiti.Cu tot respectul , Helena



#122509 Declaratia 392

Postat de helena on 23 February 2007 - 03:06 PM in Arhiva

Vezi postareacameea1980, la Feb 23 2007, 04:28 PM, a spus:

Vezi postareahelena, la Feb 15 2007, 07:54 PM, a spus:

Buna seara ! Am o rugaminte la dvs. si o intrebare daca se poate , si anume :
Daca o P.F.A. a realizat la sfarsitul anului 2006 o cifra de afaceri de peste 33817 lei , nu este platitoare de TVA, trebuie sa depuna pana la 01.03.2007 aceasta "DECALRATIE 392 " conf. OMFP nr.86/25.01.2007 , numita "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii "?????? Va rog, ce parere aveti, trebuie ???? Va multumesc, Helena.

- persoanele impozabile care, la data de 31 decembrie 2006, se aflau in regimul special de scutire in conditiile art. 152 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, in vigoare pana la data de 31 decembrie 2006, a caror cifra de afaceri, realizata la aceasta data, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este cuprinsa intre 33.817 lei si 200.000 lei.

DA
Multumesc mult Cameea, chiar astazi am fost la finante si am intrebat ,si am primit acelasi raspuns DA.



#122377 Ooperatiuni contabile

Postat de helena on 22 February 2007 - 07:33 PM in Arhiva

Vezi postareacodrescudana, la Feb 21 2007, 01:49 PM, a spus:

:biggrin: Va rog frumos ajutati-ma!!!!
Am nevoie de inregistrarile contabile care se fac pe baza unei facturi pe care scrie "TAXARE INVERSA", si notele contabile la beneficiar cat si la furnizor. :lostit (13):
Va multumesc.....in speranta ca se gandeste cineva la mine
Iti dau doua exemple:S.C. Gama SRL vinde un teren la firma S.C. Alfa SRL , iar operatiunile sunt:a) Inreg.contabile la S.C.Gama :461=7583; inreg.TVA deductibila concomitent cu TVA colectata:4426=4427; descarcarea din gestiune:6583=2111;incasarea creantei :5121=461.Inregistrarile contabile la S.C.Alfa :2111=404;inreg.TVA deductibila concomitent cu TVA colectata:4426=4427, plata datoriei :404=5121. In decontul de TVA treci factura si la TVA colectata si la TVA deductibila, la fel treci factura in jurnalul de cumparari cat si in cel de vanzare.



#121052 Declaratia 392

Postat de helena on 15 February 2007 - 07:59 PM in Arhiva

Buna seara ! Am o rugaminte la dvs. si o intrebare daca se poate , si anume :
Daca o P.F.A. a realizat la sfarsitul anului 2006 o cifra de afaceri de peste 33817 lei , nu este platitoare de TVA, trebuie sa depuna pana la 01.03.2007 aceasta "DECALRATIE 392 " conf. OMFP nr.86/25.01.2007 , numita "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii "?????? Va rog, ce parere aveti, trebuie ???? Va multumesc, Helena.



#121050 Declaratia 392

Postat de helena on 15 February 2007 - 07:54 PM in Arhiva

Buna seara ! Am o rugaminte la dvs. si o intrebare daca se poate , si anume :
Daca o P.F.A. a realizat la sfarsitul anului 2006 o cifra de afaceri de peste 33817 lei , nu este platitoare de TVA, trebuie sa depuna pana la 01.03.2007 aceasta "DECALRATIE 392 " conf. OMFP nr.86/25.01.2007 , numita "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii "?????? Va rog, ce parere aveti, trebuie ???? Va multumesc, Helena.



#120060 Contributie CAS

Postat de helena on 05 February 2007 - 05:46 PM in Arhiva

Vezi postareasavic, la Feb 5 2007, 07:33 PM, a spus:

Vezi postareaSERBAN MARIANA, la Feb 5 2007, 04:58 PM, a spus:

Vezi postarealetitia26gcool, la Feb 5 2007, 02:47 PM, a spus:

Buna ziua,


Va rog ajutati-ma!!!!

Care este pana la urma contributia CAS angajator? 18.65 sau 19.5%? Pt ca m-am ametit de tot.
Va rog nu neglijati intrebarea mea pt ca mai am un pic si incep sa-mi smulg parul din cap.

Va multumesc!!!!


-18.65% :lostit (13):
Contributia CAS angajator anul acesta este 19,5%.

29-9.5=19.5



#120057 Contributie CAS

Postat de helena on 05 February 2007 - 05:44 PM in Arhiva

Vezi postareasavic, la Feb 5 2007, 07:33 PM, a spus:

Vezi postareaSERBAN MARIANA, la Feb 5 2007, 04:58 PM, a spus:

Vezi postarealetitia26gcool, la Feb 5 2007, 02:47 PM, a spus:

Buna ziua,


Va rog ajutati-ma!!!!

Care este pana la urma contributia CAS angajator? 18.65 sau 19.5%? Pt ca m-am ametit de tot.
Va rog nu neglijati intrebarea mea pt ca mai am un pic si incep sa-mi smulg parul din cap.

Va multumesc!!!!


-18.65% :lostit (13):


29-9.5=19.5



#120053 Contributie CAS

Postat de helena on 05 February 2007 - 05:42 PM in Arhiva

Vezi postareasavic, la Feb 5 2007, 07:33 PM, a spus:

Vezi postareaSERBAN MARIANA, la Feb 5 2007, 04:58 PM, a spus:

Vezi postarealetitia26gcool, la Feb 5 2007, 02:47 PM, a spus:

Buna ziua,


Va rog ajutati-ma!!!!

Care este pana la urma contributia CAS angajator? 18.65 sau 19.5%? Pt ca m-am ametit de tot.
Va rog nu neglijati intrebarea mea pt ca mai am un pic si incep sa-mi smulg parul din cap.

Va multumesc!!!!


-18.65% :lostit (13):


29-9.5=19.5



#119999 Decont TVA

Postat de helena on 05 February 2007 - 02:57 PM in Arhiva

Buna ziua ! Am o rugaminte , va rog, si anume : Daca am gresit decontul de TVA pe luna decembrie 2006, pot sa- l corectez anul acesta pe trim.1, iar in balanta din dec.2006 sa-l trec corect (de fapt am gresit un NIR si sa-l inregistrez coerct) ? As vrea sa nu mai merg in bilant cu aceasta greseala , se poate? Va multumesc f.mult, Helena.



#118608 Ooperatiuni contabile

Postat de helena on 28 January 2007 - 07:20 PM in Arhiva

Vezi postareami_ha_il, la Jan 28 2007, 09:11 PM, a spus:

Vezi postareahelena, la Jan 28 2007, 02:07 PM, a spus:

Ajutor ! Am o intrebare si anume : am o firma care isi construieste in regie propie un sediu, firma nu are salariati, nu are inca activitate, cu aprovizionarea de materiale se ocupa administratorul si a facut contract de prestari sevicii cu o firma care lucreaza la constructie, practic plateste manopera.Eu am contabilizat asa :am trecut pe chelt. mater. consumabile adica 602 =401 si 4426=401(firma este platitoare de TVA), factura de la prestator:231=404 si 4426=404, iar la sfarsitul lunii am inregistrat veniturile corespunzatoare cheltuielilor efectuate ptr. investitia in curs , adica 231= 722( val.cont 602). Este corect???? Va multumesc.


Cheltuielile aferente constructiei - materiale+manopera- se inregistraza dupa natura:
ex: 6028=401 30 lei si 628=401 20 lei si se inchid in 121 total 50 lei
La sfarsitul lunii, cand vei sti cate chelt au fost efectuate pt constructie, se face:
231=722 50 lei si se inchide 722 prin 121 total 50 lei, astfel ca rezultatul este zero - nu este afectat.
Aceste inreg se efect in fiecare luna pana la terminarea constr. In soldul ct 231 vei avea o suma.
La receptia finala a lucrarii si darea in folos a constr se face:
212=231 cu suma din sold 231.
Cheltuieli cu constructia incep sa-ti apara odata cu amortizarea acesteia, luna urmatoare darii in folosinta.



#118547 Ooperatiuni contabile

Postat de helena on 28 January 2007 - 12:07 PM in Arhiva

Ajutor ! Am o intrebare si anume : am o firma care isi construieste in regie propie un sediu, firma nu are salariati, nu are inca activitate, cu aprovizionarea de materiale se ocupa administratorul si a facut contract de prestari sevicii cu o firma care lucreaza la constructie, practic plateste manopera.Eu am contabilizat asa :am trecut pe chelt. mater. consumabile adica 602 =401 si 4426=401(firma este platitoare de TVA), factura de la prestator:231=404 si 4426=404, iar la sfarsitul lunii am inregistrat veniturile corespunzatoare cheltuielilor efectuate ptr. investitia in curs , adica 231= 722( val.cont 602). Este corect???? Va multumesc.




Cometa SQL