- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- → dexa's Content
dexa's Content
There have been 16 items by dexa (Search limited from 25-November 07)
By content type
See this member's
#276375 discount comercial vs financiar
Postat de dexa on 13 November 2016 - 03:17 PM in ALTE PROBLEME CONTABILE
Compania aproba acordarea unui discount unui client pentru incasarea in totalitate a creantelor restante si in termen.
Se incadreaza la discount comercial sau financiar?
#257203 Incadrare mijloc fix
Postat de dexa on 02 September 2013 - 05:51 AM in IMOBILIZARI
Am receptionat o investitie in panouri solare. Ma poate ajuta cineva cu incadrarea acesteia cu codul de clasificare?
Poate ati mai avut cazuri... Eu ma gandean sa o incadrez la generatoare de curent electric.
2.1.16.1.2.1.│ - generatoare de curent continuu, de curent alternativ; │ 12-18 │
│ │generatoare de frecvenţă │
#253623 sponsorizare
Postat de dexa on 26 March 2013 - 10:01 PM in Arhiva
#253621 ajustare TVA
Postat de dexa on 26 March 2013 - 08:47 PM in Impozitare - TVA
#253569 ajustare TVA
Postat de dexa on 25 March 2013 - 10:29 PM in Impozitare - TVA
ar mai fii ceva neclar in ultima dvs fraza
daca lipsa este de 100 lei, tva aferent 24 lei inreg sunt:
4282=7588 100 lei sau 124??!
si apoi 635=4426 24 lei?
#253567 sponsorizare
Postat de dexa on 25 March 2013 - 10:00 PM in Arhiva
ex profit impozabil 100.000
impozit 16% 16.000
ch. sponsorizare 5.000 (din care doar 3200 deductibil)
Pt diferenta de 1800 lei trebuie sa colectam TVA?
#253533 ajustare TVA
Postat de dexa on 24 March 2013 - 06:32 PM in Impozitare - TVA
cf HG 84/2013, pct 20 este prevazut faptul ca pt bunurile lipsa din gestiune, imputabile, nu se mai colecteaza TVA ci se efectueaza ajustarea taxei deduse la achizitie.
Sunt corecte inregistrarile ctb de mai jos?
inreg imputatiei 4282=7588
ajustare tva dedusa 635=4426 (635 reprezinta cheltuiala deductibila fiscal?).
Multumesc
#253077 tichete de masa
Postat de dexa on 09 March 2013 - 05:41 PM in Arhiva
Am o intrebare legata de tichetele de masa.
In cazul in care s-au cumparat tichete de masa avand o valoare mai mare decat limita legala, diferenta reprezinta cheltuiala nedeductibila fiscal?
Mentionez ca aceste tichete "surplus" achizitionate in cursul anului, au fost oferite cadou unui client de Craciun. Pot sa o consider cheltuiala cu reclama si astfel sa o declar deductibila fiscal?
#252917 Declaratia 390
Postat de dexa on 03 March 2013 - 11:45 AM in Arhiva
Certificat fiscal ii cer pt a nu aplica prevederile din CF art 115, pct 1, lit k) potrivit caruia se considera venituri obtinute de nerezidenti, impozabile in Romania?!
Referitor la speta 2, serviciul a fost prestat in Spania.
#252707 Declaratia 390
Postat de dexa on 21 February 2013 - 10:03 AM in Arhiva
Am primit o fact de inchiriere stand la un targ ce se va desfasura intr-un stat din comunitate si as avea doua intrebari:
1. Cf HG 1071/2012 am inteles ca acest gen de servicii nu se declara in 390, corect?
2. Fiind serviciu prestat in comunitate este obligatoriu sa cer furnizorului certificat de rezidenta fiscala pentru a nu-i retine impozit, corect?
Si inca o speta:
O firma din comunitate (Spania) ne-a facturat o prestare de serviciu, pe care noi am refacturat-o unui client din aceeasi tara (Spania). Ambele facturi, atat cea de achizitie serviciu cat si de refacturare serviciu se vor declara in 390?
Care este opinia dvs?
#252535 impozitare servicii prestate de nerezidenti
Postat de dexa on 16 February 2013 - 10:04 PM in Arhiva
Am si eu o nelamurire referitoare la impozitarea serviciilor prestate de nerezidenti in afara Romaniei (gen inchirieri spatii, prelucrare bunuri, cazari, etc):
Cf art 115, pct 1, lit k) din codul fiscal trebuie impozitate in RO inclusiv veniturile mentionate mai sus, in cazul in care furnizorul nu ne prezinta certificat de rezidenta fiscala.
In cazul in care NU primim certificatul de rezidenta fiscala cum inreg si calculam impozitul aferent unei fact de 1000 eur?
Multumesc
#252035 depasire plafon protocol 2012
Postat de dexa on 27 January 2013 - 11:16 AM in Arhiva
in 2012 am inregistrat cheltuieli de protocol peste limita de deductibilitate admisa. ca urmare trebuie sa autofacturez depasirea pt a colecta TVA aferent. Intrebarea mea este daca e corect sa inreg aceasta operatiune la luna martie 2013, dupa definitivarea si depunerea D101? Tva colectat pt depasire protocol sa il declar in D300 a lunii martie si sa il platesc pana in 25 aprilie!?
#251843 cetatean UE, salariat in Romania
Postat de dexa on 19 January 2013 - 11:33 PM in Arhiva
Multumesc.
- Forum 100% contabilitate - Conta.ro
- 111→ dexa's Content
- Regulament