Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
dexa's Content - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


dexa's Content

There have been 16 items by dexa (Search limited from 25-November 07)


Sort by                Order  

#276375 discount comercial vs financiar

Postat de dexa on 13 November 2016 - 03:17 PM in ALTE PROBLEME CONTABILE

Buna ziua.

Compania aproba acordarea unui discount unui client pentru incasarea in totalitate a creantelor restante si in termen.
Se incadreaza la discount comercial sau financiar?



#257203 Incadrare mijloc fix

Postat de dexa on 02 September 2013 - 05:51 AM in IMOBILIZARI

buna ziua,
Am receptionat o investitie in panouri solare. Ma poate ajuta cineva cu incadrarea acesteia cu codul de clasificare?
Poate ati mai avut cazuri... Eu ma gandean sa o incadrez la generatoare de curent electric.
2.1.16.1.2.1.│ - generatoare de curent continuu, de curent alternativ; │ 12-18 │
│ │generatoare de frecvenţă │



#253623 sponsorizare

Postat de dexa on 26 March 2013 - 10:01 PM in Arhiva

in cazul in care pentru anul 2012 am depasit plafonul de deductibilitate a chelt cu sponsorizarea (facuta sub diverse forme: numerar/virament/acordare bunuri) se colecteaza TVA pt intreaga depasire, in luna martie 2013, urmand a fi preluata in decontul lunii martie si achitata in 25 aprilie 2013??



#253621 ajustare TVA

Postat de dexa on 26 March 2013 - 08:47 PM in Impozitare - TVA

multumesc mult de ajutor!



#253569 ajustare TVA

Postat de dexa on 25 March 2013 - 10:29 PM in Impozitare - TVA

multumesc de raspuns stimata doamna Otilia,

ar mai fii ceva neclar in ultima dvs fraza
daca lipsa este de 100 lei, tva aferent 24 lei inreg sunt:

4282=7588 100 lei sau 124??!
si apoi 635=4426 24 lei?



#253567 sponsorizare

Postat de dexa on 25 March 2013 - 10:00 PM in Arhiva

Am o intrebare: in cazul in care in anul 2012 am dedus din impozitul pe profit datorat, pt diferenta trebuie sa colectam TVA?
ex profit impozabil 100.000
impozit 16% 16.000
ch. sponsorizare 5.000 (din care doar 3200 deductibil)
Pt diferenta de 1800 lei trebuie sa colectam TVA?



#253533 ajustare TVA

Postat de dexa on 24 March 2013 - 06:32 PM in Impozitare - TVA

buna ziua,
cf HG 84/2013, pct 20 este prevazut faptul ca pt bunurile lipsa din gestiune, imputabile, nu se mai colecteaza TVA ci se efectueaza ajustarea taxei deduse la achizitie.
Sunt corecte inregistrarile ctb de mai jos?
inreg imputatiei 4282=7588
ajustare tva dedusa 635=4426 (635 reprezinta cheltuiala deductibila fiscal?).

Multumesc



#253077 tichete de masa

Postat de dexa on 09 March 2013 - 05:41 PM in Arhiva

Buna,

Am o intrebare legata de tichetele de masa.
In cazul in care s-au cumparat tichete de masa avand o valoare mai mare decat limita legala, diferenta reprezinta cheltuiala nedeductibila fiscal?

Mentionez ca aceste tichete "surplus" achizitionate in cursul anului, au fost oferite cadou unui client de Craciun. Pot sa o consider cheltuiala cu reclama si astfel sa o declar deductibila fiscal?



#252917 Declaratia 390

Postat de dexa on 03 March 2013 - 11:45 AM in Arhiva

Multumesc pentru raspuns!

Certificat fiscal ii cer pt a nu aplica prevederile din CF art 115, pct 1, lit k) potrivit caruia se considera venituri obtinute de nerezidenti, impozabile in Romania?!

Referitor la speta 2, serviciul a fost prestat in Spania.



#252915 impozitare servicii prestate de nerezidenti

Postat de dexa on 03 March 2013 - 11:18 AM in Arhiva

Multumesc pentru raspuns!
Nu este cazul sa inreg contractul, este serviciu prestat in afara tarii.



#252707 Declaratia 390

Postat de dexa on 21 February 2013 - 10:03 AM in Arhiva

Buna,

Am primit o fact de inchiriere stand la un targ ce se va desfasura intr-un stat din comunitate si as avea doua intrebari:

1. Cf HG 1071/2012 am inteles ca acest gen de servicii nu se declara in 390, corect?
2. Fiind serviciu prestat in comunitate este obligatoriu sa cer furnizorului certificat de rezidenta fiscala pentru a nu-i retine impozit, corect?

Si inca o speta:
O firma din comunitate (Spania) ne-a facturat o prestare de serviciu, pe care noi am refacturat-o unui client din aceeasi tara (Spania). Ambele facturi, atat cea de achizitie serviciu cat si de refacturare serviciu se vor declara in 390?

Care este opinia dvs?



#252535 impozitare servicii prestate de nerezidenti

Postat de dexa on 16 February 2013 - 10:04 PM in Arhiva

Buna,

Am si eu o nelamurire referitoare la impozitarea serviciilor prestate de nerezidenti in afara Romaniei (gen inchirieri spatii, prelucrare bunuri, cazari, etc):

Cf art 115, pct 1, lit k) din codul fiscal trebuie impozitate in RO inclusiv veniturile mentionate mai sus, in cazul in care furnizorul nu ne prezinta certificat de rezidenta fiscala.

In cazul in care NU primim certificatul de rezidenta fiscala cum inreg si calculam impozitul aferent unei fact de 1000 eur?

Multumesc



#252045 sponsorizare

Postat de dexa on 27 January 2013 - 05:52 PM in Arhiva

buna,

se poate incheia contract de sponsorizare si cu o persoana fizica, sau e obligatoriu cu un ONG?



#252035 depasire plafon protocol 2012

Postat de dexa on 27 January 2013 - 11:16 AM in Arhiva

buna,
in 2012 am inregistrat cheltuieli de protocol peste limita de deductibilitate admisa. ca urmare trebuie sa autofacturez depasirea pt a colecta TVA aferent. Intrebarea mea este daca e corect sa inreg aceasta operatiune la luna martie 2013, dupa definitivarea si depunerea D101? Tva colectat pt depasire protocol sa il declar in D300 a lunii martie si sa il platesc pana in 25 aprilie!?



#251916 ajustare tva clienti incerti

Postat de dexa on 23 January 2013 - 06:45 AM in Arhiva

buna,
in momentul scoaterii din evidenta a clientilor incerti (procedura de faliment inchisa) faceti ajustare de tva?
eu am inregistrat 654=4118 si 4427=4118
este corect?!



#251843 cetatean UE, salariat in Romania

Postat de dexa on 19 January 2013 - 11:33 PM in Arhiva

Ce impozit/contributii se retin unui cetatean rezident intr-un alt stat UE in care urmeaza sa desfasoare si activitatea? Conventia de evitare a dublei impuneri cu statul respectiv este destul de vaga. Puteti sa imi indicati o baza legala (in afara de codul fiscal)?

Multumesc.




Cometa SQL