Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
VictoriaIoana's Content - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


VictoriaIoana's Content

There have been 10 items by VictoriaIoana (Search limited from 24-November 07)


Sort by                Order  

#279245 Acces stagiu expert - topic 2017

Postat de VictoriaIoana on 11 July 2017 - 12:33 PM in EXAMENUL PT EXPERTI SI CONTABILI AUTORIZATI

Are cineva exercitiile de contabilitate scanate din ghidul de acces din 2016?



#279003 Examen aptitudini CECCAR 2017

Postat de VictoriaIoana on 19 June 2017 - 10:07 AM in EXAMENUL PT EXPERTI SI CONTABILI AUTORIZATI

Buna ziua,


Are cineva variantele din 2016 date la examenul de aptitudini?



#274959 Venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale s...

Postat de VictoriaIoana on 14 July 2016 - 08:57 PM in Impozitare - VENIT

Deci daca avem urmatoarea situatie: pierdere de recuperat de acum 5 ani la venituri din transferul titlurilor de valoare la societati deschise
Iar in anul 2016 obtine castig din transferul titlurilor de valoare in cazul societatilor inchise, In declaratia 200 pe care o va face in mai 2017 va putea recupera pierderea din acel castig? Sa cumuleze cele doua valori intr- o singura declaratie?
Intreb iar pentru ca vreau sa ma asigur ca am inteles bine, sa nu se trezeasca tata cu cine stie ce surprize.

Multumesc tare mult!



#274927 Venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale s...

Postat de VictoriaIoana on 11 July 2016 - 08:34 PM in Impozitare - VENIT

Buna seara,

Tatal meu detine actiuni la a o socieate inchisa si i s-a facut o oferta de cumparare. In respectiva oferta i s-a specificat ca va avea obligatia depunerii formularului 200 pentru plata impozitului pe veniturile din investitii, in calitate de vanzator. Este corecta aceasta obligatie de a depune declaratia 200?
Acum problema e unde se declara in 200 acest venit ?
Si pentru ca va mai avea in anul 2016 o pierdere de recuperat din anii anteriori din transferul titlurilor de valoare la o societate deschisa va putea sa declare cumulat venitul si pierderea, putand iesi fie pierdere de recuperat, fie castig?



#265343 Bani scosi din firma prin contul 461

Postat de VictoriaIoana on 19 November 2014 - 02:31 PM in ALTE PROBLEME CONTABILE

Deci, totusi ideea e ca are de platit impozit de 16% si pentru banii aia scosi prin 461 si pentru acele dividende care se vor "anulate"
Si nu are documente doveditoare pentru banii aia scos.
Acum zice ca se teme sa nu fie acuzata de evaziune



#265337 Bani scosi din firma prin contul 461

Postat de VictoriaIoana on 19 November 2014 - 01:53 PM in ALTE PROBLEME CONTABILE

Problema la firma asta e super incurcata si aiurea in sensul ca doreste anularea dividendelor deoarece nici nu a platit impozit pentru ele, si nici nu le-a declarat. Am vazut si eu ca e caz de evaziune. Dar e considerat astfel chiar daca nu e declarat sau doar daca declari si nu plateti?



#265331 Bani scosi din firma prin contul 461

Postat de VictoriaIoana on 19 November 2014 - 12:24 PM in ALTE PROBLEME CONTABILE

Buna ziua!

Sper sa nu ma repet aiurea cu intrebarea asta in forumul acesta si sper sa fie in categoria potrivita
Am urmatoarea situatie:
Administratorul unei firme scoate bani din firma prin contul 461, in anii 2011,2012 si 2013.
In acesti ani firma obtine profit. Contabilul repartizeaza profitul pe dividende dar fara vointa asociatilor care nu hotarasera asta in hotararile AGA. Prin urmare se anuleaza repartitia profitului pe dividend prin contul 117.
Soldul debitor al contului 461 am cum sa il anulez sau ramane asa? Si atunci cand se va repartiza profitul pe dividende il sting si pe el. Sau acum ar trebui platit impozit de 16% si pentru acei bani scosi din firma, separat de dividende?

Astept pareri!

Multumesc!



#265259 dividende

Postat de VictoriaIoana on 11 November 2014 - 09:02 PM in ALTE PROBLEME CONTABILE

Buna,

Vreau si eu sa va cer parerea intr-o speta:
O firma are profit atat in anii 2011 si 2012. Asociatii decid, in ambii ani, prin Hotararea AGA sa nu repartizeze profitul pe nici o destinatie ci sa il lase la rezultat reportat. Contabilul insa inregistreaza in balanta din decembrie 2011 dividende (sold creditor 457) si le mai mentioneaza si in nota 3 de la notele explicative la situatiile financiare precum si in raportul administratorului. In balanta din decembrie 2012 este evidentiat impozitul pe dividende pt dividendele din 2011 care trebuia platit pana pe 25.01.2013. In acest an (2012) se face aceasi greseala adica desi AGA nu doreste repartizarea proditului pe dividende, in raportul administratorului se face din nou repartitia pe dividende.
Pana in 2014 impozitul pe dividende nu este declarat in D100.
Intrebarea mea este daca se mai pot anula acum in 2014 aceste dividende si impozitul aferent avand in vedere faptul ca nu este vorba de o noua hotatrare a AGA ce trebuie publicata in Monitorul Oficial.? Si societatea aplica OMFP 3055/2009 care nu interzicea revenirea asupra repartizarii rezultatului.
In cazul unui control ar putea avea urmari grave aceasta corectie tinand cont totusi si de faptul in bilantul publicat apare sold creditor la conturile 457 si 446?



#258019 Cota TVA la vanzare catre persoane fizice din Marea Britanie

Postat de VictoriaIoana on 14 October 2013 - 11:08 AM in Arhiva

Buna ziua!

Conform Art. 132 Al (5) : Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), locul livrării pentru vânzările la distanță efectuate din România către alt stat membru se consideră în acest alt stat membru, în cazul în care livrarea este efectuată către o persoană care nu îi comunică furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de statul membru în care se încheie transportul sau expedierea, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) valoarea totală a vânzărilor la distanță, efectuate de furnizor și care presupun transportul sau expedierea bunurilor din România către un anumit stat membru, în anul calendaristic în care are loc o anumită vânzare la distanță, inclusiv valoarea respectivei vânzări la distanță, sau în anul calendaristic precedent, depășește plafonul pentru vânzări la distanță, stabilit conform legislației privind taxa pe valoarea adăugată din statul membru respectiv, astfel de vânzări având locul livrării în statul respectiv; sau

b) furnizorul a optat în România pentru considerarea tuturor vânzărilor sale la distanță, care presupun transportul bunurilor din România într-un anumit stat membru, ca având loc în respectivul stat membru. Opțiunea se exercită în condițiile stabilite prin norme și se aplică tuturor vânzărilor la distanță, efectuate către respectivul stat membru, în anul calendaristic în care se exercită opțiunea și în următorii doi ani calendaristici.

Eu inteleg din acest articol ca in cazul vanzarii catre o persoana juridica neimpozabila (de ex persoane fizice) TVA-ul care trebuie aplicat este cel de 24% pana in momentul in care se depaseste nivelul vanzarilor la distanta in Marea Britanie, moment in care acesta tranzactie nu mai e impozabila in Romania ci, in Marea Britanie si se aplica cota de 20%. Este corect ceea ce am inteles eu?
Si as mai avea o intrebare...factura o pot inregistra in lire, nu? Si mai am obligatia de a face si factura in lei.
Pragul vanzarilor la distanta trebuie convertit din lire in leu nu din lire in euro, nu?



#256201 balanta/bilant de lichidare

Postat de VictoriaIoana on 08 July 2013 - 01:11 PM in Bilanturi

Buna ziua!

Am urmatoarea situatie inainte de partajul activului net:
1012 sold C - 3600 lei
106 sold C - 2895,78 lei
1061 sold C - 720 lei
117 sold D - 5188.18
121 sold D - 1817,68 lei
5121 sold D - 209,92 lei

Am facut urmatoarele note contabile :
1012 = 456 3600
106 = 456 2895,78
1061 = 456 720
456 = 117 5188,18
456 = 121 1817,68
Impozit pe rezerva legala (impozit pe profit)= 16% * 3600 = 115,2
456 = 441 115,2

Castig din lichidare = (720-115,2) + 2895,78 = 3500,58
Impozit pe dividende = 560,09 lei
456= 446 560,09

Plata datoriilor:
441 = 5121 115,2
446 = 5121 94,72
456 = 446 465,37

As vrea sa imi spuneti daca sunt corecte notele contabile si daca am calculat bine impozitul pe dividende si impozitul pe profit, si daca mai am altceva de platit la stat?

Impozitul pe dividende si impozitul pe profit trebuie declarate in declaratia 100?

As mai avea o intrebare in legatura cu declaratia 101 intocmita in vederea lichidarii. Aceasta trebuie intocmita cu datele existente in contabilitate inainte realizarea operatiilor de lichidare sau dupa realizarea acestor operatii?




Cometa SQL