Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Raport inspectie fiscala - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


Raport inspectie fiscala


6 replies to this topic

#1 anuszka

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 150 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Ramnicu Valcea

Postat 24 January 2009 - 05:06 PM

Daca aveti ceva timp pentru urmatoarea problema, v-as fi recunoscatoare daca v-ati da cu parerea:
TVA de recuperat la 30.06.2008 : 1.698
TVA de recuperat la 30.09.2008 : 1.448
Control in oct. 2008 , care s-a oprit la 30.06.2008. TVA suplimentar constatat la control la 30.06.2008 : 1641

Rest de recuperat la 30.06.2008 : 1698-1641 = 57 lei

Daca TVA-ul suplimentar ar fi fost achitat , mi-ar fi simplu sa fac inregistrarea : 658 = 448 si plata: 448 = 5121.
Dar mie doar mi s-a diminuat TVA-ul de recuperat .
Nu am voie sa-l inregistrez in decont .Si totusi, cum diminuez eu TVA-ul de recuperat ( din DECONT ) astfel incat decontul din decembrie sa-mi dea cu balanta ???? M-am blocat !!!!!!
Pentru ca intre timp prin operatiunile curente TVA-ul de recuperat s-a diminuat astfel incat la decembrie sunt de plata 654 lei. In balanta este corect, pentru ca inregistrand RIF-ul, si dand jos suma constatata la control, totul e clar. Decontul insa iese tot de recuperat.
Daca ati avut cazuri...............cum le-ati rezolvat ??



#2 DENISA GRIGORITA

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 641 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:GALATI
  • Interests:INFORMARE

Postat 24 January 2009 - 06:50 PM

Deci ei inregistreaza in sistem RIF=> ca si in fisa pe platitor iti apare 57 in loc de 1698 de rec la 30.06.2008;
respectiv 193 lei de plata la 30.09.2008 si care (daca zici ca nu ai platit nimic pana acum) iti vor aparea ca neplatiti si in trim4/2008.

%%%




***



#3 anuszka

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 150 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Ramnicu Valcea

Postat 25 January 2009 - 09:54 AM

Nu 193, ci 153 adica 1641 - 1488 lei. Pe care i-am platit dupa ce am depus decontul la septembrie si am facut diferenta. RIF-ul s-a incheiat in octombrie si ca masura de precautie eu i-am platit chiar daca in decont aveam de recuperat 1488.
Aceeasi poveste insa am la decembrie cand dupa ce am inreg. RIF-ul nu-mi mai da balanta cu decontul. Probabil ca balanta mea da cu situatia fiscala de la ANAF dar cum reglez eu decontul ????????



#4 Mariana_2007

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 30 Postari:

Postat 22 July 2009 - 09:39 AM

si eu am aceeasi problema. cum ai reusit sa reglezi decontul?



#5 leu50

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 646 Postari:

Postat 22 July 2009 - 04:26 PM

Dupa mine diferenta de TVA o inregistrezi ca si cheltuiala, pentru ca TVA suplimentar inseamna TVA nedeductibil, faci 635, 658 = 4424. si probabil procesul verbal a fost operat la finante, daca nu cere corectia in baza procesului verbal.



#6 godzila

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 80 Postari:

Postat 23 July 2009 - 07:24 AM

Vezi postareaanuszka, la Jan 24 2009, 05:06 PM, a spus:

Daca aveti ceva timp pentru urmatoarea problema, v-as fi recunoscatoare daca v-ati da cu parerea:
TVA de recuperat la 30.06.2008 : 1.698
TVA de recuperat la 30.09.2008 : 1.448
Control in oct. 2008 , care s-a oprit la 30.06.2008. TVA suplimentar constatat la control la 30.06.2008 : 1641

Rest de recuperat la 30.06.2008 : 1698-1641 = 57 lei

Daca TVA-ul suplimentar ar fi fost achitat , mi-ar fi simplu sa fac inregistrarea : 658 = 448 si plata: 448 = 5121.
Dar mie doar mi s-a diminuat TVA-ul de recuperat .
Nu am voie sa-l inregistrez in decont .Si totusi, cum diminuez eu TVA-ul de recuperat ( din DECONT ) astfel incat decontul din decembrie sa-mi dea cu balanta ???? M-am blocat !!!!!!
Pentru ca intre timp prin operatiunile curente TVA-ul de recuperat s-a diminuat astfel incat la decembrie sunt de plata 654 lei. In balanta este corect, pentru ca inregistrand RIF-ul, si dand jos suma constatata la control, totul e clar. Decontul insa iese tot de recuperat.
Daca ati avut cazuri...............cum le-ati rezolvat ??
pe baza rif-ului, intergistrezi in decont, la regularizari tva colectat ( rd13)



#7 Cristina Grigoras

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 610 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti
  • Interests:Hmmmmm!!!

Postat 23 July 2009 - 08:48 AM

In primul rand: TVA cerut la rambursare nu se mai preia in decontul urmator, practic incepandu-se decontul lunii urmatoare de la zero.
In al doilea rand: TVA-ul respins NU se trece in D300 la regularizari, se inregistreaza in contabilitate in baza RIF pe seama cheltuielilor nedeductibile (eu folosesc 6581.neded)

Aceasta postare a fost editata de Cristina Grigoras: 23 July 2009 - 08:49 AM

Nu te certa niciodata cu un idiot: te aduce la nivelul lui, apoi te bate cu experienta !






Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL