Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
calcul impozit profit / topic 2009 si 2010 - Forum 100% contabilitate - Conta.ro - Pagina 11

Salt la continut


calcul impozit profit / topic 2009 si 2010


372 replies to this topic

#201 chiradianatm

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 2 Postari:

Postat 20 February 2010 - 11:40 AM

va rog sa ma ajutati!
doresc sa stiu cum se inreg imp pe profit in 691 cu imp calculat la 16 % sau cu imp forfetar in cazul in care primul calculat e mai mic?



#202 mihaela_cva

    Membru senior

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2579 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:craiova
  • Interests:gradinarit..de apartament, deocamdata
    calatorii

Postat 20 February 2010 - 12:38 PM

691=441




#203 chiradianatm

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 2 Postari:

Postat 20 February 2010 - 03:36 PM

mersi inregistrarea o stiu dar cu ce suma cu suma inpozitului forfetar?



#204 anuszka

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 150 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Ramnicu Valcea

Postat 20 February 2010 - 04:36 PM

Chiar si cu riscul de a-i pune pe oameni sa plateasca in plus, fara sa luam nici o atitudine???
Chiar asa, eu in cele trei-patru saptamani de cand ma chinuiesc cu nenorocita asta de D101 mi-am dat peste cap toate notiunile stiute. Si acum sa "incondeiez " balanta pentru ca asa "calculeaza " programul ???
Apropo, ati vazut pe site-ul ANAF "clarificarile" lor cu privire le cum se completeaza D101?? Nu m-au lamurit. Este o VARZA !



#205 Doina P

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1143 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 20 February 2010 - 05:44 PM

Eu am postat la sectiunea " decl 101" cum o sa procedez..
sigur ca nu e in regula ,dar patronul nu are habar de ce se intampla ,iar daca va trebui sa plateasca ulterior, eu voi fi vinovata ,lucru pr care nu mi-l doresc...
Anuszka , cu siguranta avem aceeasi speta, nici una exact ca exmpl .superbe de pe ANAF
Astept parerea ta ...



#206 GEORGE NEAGU

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 271 Postari:
  • Gender:Male

Postat 20 February 2010 - 06:00 PM

Vezi postareachiradianatm, la Feb 20 2010, 03:36 PM, a spus:

mersi inregistrarea o stiu dar cu ce suma cu suma inpozitului forfetar?
Cea mai mare pe care o treci si in declaratia 100 si apoi o si platesti si in final vei avea sold zero la 441.



#207 simonel

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 134 Postari:

Postat 20 February 2010 - 09:22 PM

Buna seara!
Am si eu o nedumerire legata de inregistrarea impozitului pe profit si anume daca nu am declarat nimic in D100 la impozit pe profit, urmeaza sa depun acum pana in 25.02 D101 si trebuie sa-l si achit tot pana in 25.02.Pana aici e clar. Dar, nota contabila de inregistrare a impozitului pe profit o fac in luna ianuarie 2010? Am considerat definitivarea exercitiului financiar 2009 pana in 25.02.2010.
Vreau lamuriri.
Va multumesc anticipat



#208 GEORGE NEAGU

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 271 Postari:
  • Gender:Male

Postat 20 February 2010 - 09:48 PM

In balanta pentru decembrie. Ordinea este: declaratie 101 completata si depusa apoi bilantul care oricum are termen de depunere 150 zile.

Aceasta postare a fost editata de a.d.n.: 22 February 2010 - 12:35 AM




#209 simonel

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 134 Postari:

Postat 20 February 2010 - 09:54 PM

Sunteti sigur? Eu am completat deja registrul jurnal pt.decembrie......

Aceasta postare a fost editata de a.d.n.: 22 February 2010 - 12:35 AM




#210 GEORGE NEAGU

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 271 Postari:
  • Gender:Male

Postat 20 February 2010 - 10:16 PM

Valoarea pe care urmeaza s-o treci in contul 691 corespunzatoare anului 2009 trebuie sa nu fie trecuta in 2010 pentru ca ai afecta rezultatul exercitiului acestui an.

Aceasta postare a fost editata de a.d.n.: 22 February 2010 - 12:36 AM




#211 bh08clg

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 9 Postari:

Postat 21 February 2010 - 12:51 PM

as vrea si eu un raspuns,va rog!
pe trim 4 ,2009 impozitul forfetar declarat era de 1075 lei,
firma
are plata in avans (debit) la fisc 300lei
am platit in ian 775 lei
cum inregistrez in decembrie?
dar in ianuarie 2010?

multumesc



#212 GEORGE NEAGU

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 271 Postari:
  • Gender:Male

Postat 21 February 2010 - 01:18 PM

Vezi postareabh08clg, la Feb 21 2010, 12:51 PM, a spus:

La finele lunii noiembrie trebuie sa ai in soldul contului 441 suma de 300 lei pe care spui ca ai platit-o candva in avans(aici trebuie sa fii sigura ca si la finante figurezi in contul firmei tale cu aceasta suma platita in plus).
In decembrie inregistrezi in contul 441 impozitul forfetar datorat prin declaratia 100 de 1075 lei si vei avea soldul de 775 lei, atat cat ai platit in ianuarie.Aceeasi suma de 775 lei sa o ai trecuta in declaratia 100 din decembrie la " de plata".

Aceasta postare a fost editata de a.d.n.: 22 February 2010 - 12:37 AM




#213 eugenia popescu

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 48 Postari:

Postat 21 February 2010 - 04:35 PM

Cu scuzele de riguare,ptr.faptul ca am mai postat ac.intrebare si pe alt topic (acum citeva zile),dar n-am primit nici un raspuns..incerc si aici poate ma ajuta cineva aici!

Cum ar trebui sa fac inreg.pt.impozitul pe profit in situatia in care plata impozitului s-a efectuat prin compensarea cu impozitul platit in plus in 2008?
TR I impozit profit datorat 827..plata am efectuat-o prin compensare Am inreg.atit : 691-441 827

TR II impozit profit datorat-impozit minim 717..plata prin compensare Am inreg.atit :691-441=717
Am inreg.atit : 691=441 717

TR III impozit profit datorat-impozit minim..plata prin banca Am inreg.: 691-441=1075
441-5121=1075

La inceput de an am avut pe D441=3961
La sf.2009 am pe D441=2417; cum scap de debit?..ce inreg.trebuie sa mai fac?
Am inteles ca ar trbui sa fac niste analitice la 441?

Decl.101 o voi depune acum pe 25.02..n-am depus decl100 cu impozit profit
-as dori sa mai stiu in ac.situatie...daca la cap.B ,r24-ch.cu impoz.pe profit trec chelt doar pt.primele 3 trimestre,sau pt.tot anul(adica inc.tr.IV)?


MULTUMESC!

Am gresit !..si am postat din nou si primele intrebari!

Sper sa se observe ca am mai postat inca o intrebare si sa primesc raspuns si la ea!

Multumesc!

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 22 February 2010 - 09:54 AM




#214 bh08clg

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 9 Postari:

Postat 21 February 2010 - 06:21 PM

multumesc! ....
am preluat firma in octombrie 2009, nu am baza de date ,
in 441 nu figureaza plata in avans, am primit de la fisc o adresa in care se specifica ca am
debit la ei ,
multumesc! daca ma poti ajuta



#215 isis

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 102 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:bucuresti

Postat 21 February 2010 - 09:49 PM

Va rog sa ma ajutati si pe mine: pot sa aplic facilitatea de scutire a profitului reinvestit daca utilajul a intrat in gestiune prin achizitie intracomunitara (document de transport CMR) in data de 30 sept. 2009, iar factura am primit-o cu data de 1 oct 2009? In lege scrie ca se aplica pentru utilajele produse sau achizitionate incepand cu data de 1 oct" . In cazul unei achizitii introcomunitare, cand data receptiei difera de data facturii, care se considera a fi data achizitionarii?
Multumesc!



#216 GEORGE NEAGU

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 271 Postari:
  • Gender:Male

Postat 22 February 2010 - 10:00 AM

Vezi postareabh08clg, la Feb 21 2010, 06:21 PM, a spus:

multumesc! ....
am preluat firma in octombrie 2009, nu am baza de date ,
in 441 nu figureaza plata in avans, am primit de la fisc o adresa in care se specifica ca am
debit la ei ,
multumesc! daca ma poti ajuta
Pai ar cam trebui sa insisti sa-ti dea macar actele pe lunile din 2009 si registrul fiscal completat pana la trimestrul III 2009.Ca urmeaza sa faci pana pe 25.04 si declaratia 101.
Cat despre inregistrari ramane valabil ce ti-am spus anterior cu observatia ca de aceasta data in balanta ta va aparea un sold , cum ca nu ai fi platit toata suma, adica mai putin cu acei 300 lei. Puteai sa fi platit suma integrala si la tine era sold zero in ianuarie iar la finante acei 300 lei platiti in plus si reglai asa cum iti spuneam dar cu alta ocazie.



#217 biscuta

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 22 Postari:

Postat 22 February 2010 - 01:05 PM

Buna ziua! Va rog frumos daca se poate sa ma lamuriti cu un lucru : firma mea a fost suspendata in luna noiembrie si pentru trimestrul IV am avut un impozit minim de 367 lei ( in trimIII am avut de plata 550 impozit minim).Avand in vedere ca firma isi incepe activitatea peste 3 ani eu am considerat ca nu e gresit daca completez declaratia 100 in felul urmator : datorat 0 , impozit minim 367 , de plata 367.Deci declaratia 100 pentru trim IV nu preia suma din trim III.Daca am completat si depus asa ..ce este de facut cu 101?.Depun pana in aprilie?Daca am gresit ,cum pot face rectificativa 710 pentru trimestrul IV ? Multumesc anticipat.



#218 biscuta

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 22 Postari:

Postat 22 February 2010 - 01:16 PM

Am uitat sa precizez ca firma nu a avut activitate niciodata , platind numai impozitul forfetar.



#219 lenus959

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 29 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:oradea

Postat 22 February 2010 - 02:10 PM

pt.biscuta ,
nu am inteles prea bine , ai depus d 100 pt trim IV sau nu? daca nu ai depus atunci nici nu depune ci depui numai D101 si atunci nu mai ai treaba cu ce ai declarat la trim .III,doar ca termenul pt 101 este 25.02.2010.Daca ai depus atunci in 101 la cap.II treci sumele declarate cf.declaratiilor .



#220 biscuta

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 22 Postari:

Postat 22 February 2010 - 02:43 PM

Am depus-o si cred ca am depus-o gresit. Daca am trecut la impozit minim 367 (impozit minim oct + noiembrie) ce este de facut?.Cum depun acum 101? pe 25 februarie sau in aprilie.Daca depun in aprilie trebuie sa fac rectificativa la 101 si sa trec suma de 550 cea din trim III la datorat si nimic la impozit minim?.Asta inseamna sa ii platesc si sa ii recuperez peste 3 ani.Sunt bulversata.Multumesc pentru raspuns.

Ma scuzati , am tst gresit : rectificativa la 100.Deci am depus D100 pentru trim IV numai ca am trecut 367 la impozit minim .Ce fac acum? Multumesc inca o data.






Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL