#21
Postat 12 March 2010 - 09:27 AM
#22
Postat 12 March 2010 - 12:32 PM
6581=4481 90 lei
tva in contul tva, majorari in cont penalitati (dobanzi) tva.
#24
Postat 12 March 2010 - 01:09 PM
635=4426 (nedeductibil 635)
4426=4424
Nu faci 635=4423
#25
Postat 12 March 2010 - 02:19 PM
#26
Postat 12 March 2010 - 02:23 PM
Dana
#27
Postat 26 April 2010 - 09:18 PM
Eu o sa ma aprovizionez de la divreste firme din tara toate platitoare de TVA, intrebarea mea era ... TVA-ul care il achit pe facutrile emise de aceste firme il pot deduce la sf de an? , tinand cont ca eu nu o sa emit facturi cu TVA ?
Sa dau si un exemplu
Cumpar 100 de manere, manerele costa 100RON +TVA, eu dau din buzunar 119 RON.
Vand aceste manere cu 150 RON
La sfarsit de an mi se inapoiaza cei 19 RON care reprezinta TVA-ul achitat de mine catre firma de la care am cumparat manerele ?
#28
Postat 27 April 2010 - 08:06 AM
#29
Postat 27 April 2010 - 03:39 PM
#30
Postat 09 June 2010 - 11:28 PM
Am avut un control pentru rambursare de TVA. Datorita intocmirii incorecte a unei facturi ni s-a respuns o suma la recuperare. Am reusit sa ma inteleg cu beneficiarul si sa refac factura recupernd astfel TVA. Diferenta intre cele 2 actiuni este de an financiar. Respingerea tva la recuperare a fost in 2009, iar refacerea facturilor in 2010.
In 2009 am inregistrat 635=4424 cu suma respinsa, operatiunea fiindu-mi inregistrata in fisa de platitor de fisc (eu neputand sa inregistrez in 4427 si deci in decont datorita controlului). Intrebarea mea este: acum cand am recuperat acel Tva mai are rost sa-l trec prin decontul de TVA? Deoarece in 2009 am inregistrat o cheltuiala, acum cand l-am recuperat nu este corect sa fac direct 411=758 cu tva-ul respectiv fara a mai declara ceva in decontul de tva?
In alta ordine de idei eu zic ca diferenta de an financiar nu imi creaza o diferenta de impozit pe profit sau de alta natura deoarece in 2009 cheltuiala cu TVA a fost nedeductibila fiscal si deci acum recuperarea acestuia este neimpozabila.
Ce parere aveti?
Va multumesc pentru timpul acordat
#31
Postat 11 July 2011 - 03:10 PM
#32
Postat 13 July 2011 - 11:21 PM
mai bine depuneti rectificare -eroare mat -la decont
#33
Postat 15 July 2011 - 01:48 PM
Trebuie sa cer rambursare pe decontul de iunie si nu stiu daca sa-l transmit online sau sa-l duc la ghiseu (unde se agita rau de tot doamnele, daca vad un decont cu rambursare).
Astept sfaturi. Multumesc!
#34
Postat 15 July 2011 - 02:24 PM
#35
Postat 18 July 2011 - 11:48 AM
Dar, daca tot trebuie sa ajung la administratie, o sa-l depun direct la ei, pt. ca tot fac un drum.
#36
Postat 18 July 2011 - 05:29 PM
Am solicitat rambursare de tva pentru anul 2009, au venit in control si dupa verificarea actelor mi-au aprobat 43379 si 8800 suma care a fost data jos. Inregistrarea contabila am facut-o prin 4424.1=4424 51999 iar pentru suma data jos 6581=4424.1 8800 si restu sumei am compensat-o pentru plata salariilor la stat. Intrebarea mea este suma de 43379 se impoziteaza!si ce inregistrare trebuie sa ii fac eu pentru a plati la stat impozitu!Va multumesc!
#37
Postat 19 July 2011 - 04:23 PM
#38
Postat 20 July 2011 - 12:30 PM
#39
Postat 15 August 2011 - 11:44 PM
Am si eu o intrebare : a completat cineva decl.318 pentru recuperare TVA din UE ?
Vreau sa fac si eu ,dar nu sunt sigura ca o sa ma descurc .
Nu inteleg de pe bonuri care este nr.bonului si furnizorul nu este prea clar pe unele bonuri ( Germania,Olanda,Luxemburg,desi la Luxemburg nu stiu daca primesc bonuri,sau vor facturi.
mentionez ca este vorba numai de combustibil alimentat de auto pt.transport marfa pt.o firma din UE.
#40
Postat 07 November 2011 - 01:41 PM
Stie sa-mi spuna cineva cum se inregistreaza in contabilitate cesionarea dreptului de rambursare tva la cesionar?
Similar Topics
1 useri citesc topicul
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi