Ordin nr. 702
#101
Postat 11 June 2007 - 09:47 PM
#102
Postat 12 June 2007 - 08:17 AM
ce se intampla daca chitanta este mai mare de 100 ron....urmeaza regimul bonurilor fiscale?
#103
Postat 12 June 2007 - 08:37 AM
-Declaratia se face DOAR de firmele inregistrate in scop de TVA cf. art.153 Cod Fiscal. Cum persoanele fizice nu sunt “inregistrate in scop de TVA”, acestea nu se declara, chiar daca li s-a eliberat factura la cerere.
-Se declara toate facturile emise si primite in semestrul de raportare inclusiv Facturi Avans;
-Se declara doar operatiunile de pe teritoriul Romaniei (deci Facturile de Import/ Export si Achizitii/ Livrari intracomunitare nu se declara);
-NU se declara operatiunile cu TAXARE INVERSA;
-NU se declara bonurile fiscale, Chitantele... neinsotite de factura.
-Se declara doar facturile ce au Cota de TVA 19% si 9%.-
-Se declara: Partener, Cod fiscal, Total Baza Impozabila, Total TVA (deci nu pe fiecare factura emisa, ci totalul). In programul MF, pot fi trecute si “factura de factura”, dar programul cumuleaza datele pe Coduri de Inregistrare Fiscala.
#104
Postat 12 June 2007 - 08:42 AM
Daca o firma trece la TVA incepind cu 01.03.2007 cum completeaza Declaratia 394?Mai precis incepind cu ce data?Multumesc
#105
Postat 12 June 2007 - 08:44 AM
Iordachescu cristian, la Jun 12 2007, 08:39 AM, a spus:
Declari numai facturi emise/ primite din momentul din care te-ai inregistrat in scop de TVA. Pina la acea data nu ai avut drep de deducere si nu ai facturat cu TVA>
(Ordinul 702 spune ca Declaratia se face DOAR de firmele inregistrate in scop de TVA cf. art.153.-deci cele care au RO ca atribut fiscal.)
#106
Postat 12 June 2007 - 09:22 AM
Aceasta postare a fost editata de madata: 12 June 2007 - 09:23 AM
#107
Postat 12 June 2007 - 09:28 AM
#108
#109
Postat 12 June 2007 - 10:41 AM
#110
Postat 12 June 2007 - 11:26 AM
Eu pe cine trec in declaratia 394 la client???????????
In contabilitatea carei firme ar trebui sa fie inregistrata factura emisa de service care va fii incasata de la societatea de asigurari ???
Va multumesc.
#111
Postat 12 June 2007 - 11:50 AM
#112
Postat 12 June 2007 - 12:05 PM
O societate a cumparat o masina in leasing(financiar), cu asigurare la asirom.
are loc un accident si ajungem la service...pe numele cui este corect sa se emita factura de la serviceul auto???????
Sper sa aveti un pic de rabdare si cu mine...
Multumesc
#113
Postat 12 June 2007 - 12:34 PM
#115
Postat 12 June 2007 - 12:41 PM
#116
Postat 12 June 2007 - 01:50 PM
#117
Postat 12 June 2007 - 03:47 PM
#118
Postat 12 June 2007 - 03:55 PM
Florian2005, la Jun 11 2007, 09:37 PM, a spus:
iustina, la Jun 11 2007, 05:01 PM, a spus:
stanciu ana simona, la Jun 8 2007, 09:31 AM, a spus:
Noi suntem o societate care efectuam reparatii auto. Facturile emise pentru daune auto pe numele clientului se dau original societatii de asigurare. In schimb, societatea de asigurare accepta devizul si deconteaza suma. Deci, aceste facturi nu se inregistreaza nici la client, nici la societatea de asigurari in jurnalul de achizitii. Eu, ca service auto pe numele cui declar TVA colectat?
Asta stiu...ca emitent, o inregistrez in contabilitate. Eu o declar pe numele clientului caruia i-am facturat...dar clientul nu si-o declara...asa ca nu mai apare corelatie intre ce declar eu si ce declara clientul...
Asta era problema mea!
MUltumesc oricum de raspuns!
#119
Postat 12 June 2007 - 06:03 PM
ana c, la Jun 12 2007, 09:37 AM, a spus:
-Declaratia se face DOAR de firmele inregistrate in scop de TVA cf. art.153 Cod Fiscal. Cum persoanele fizice nu sunt “inregistrate in scop de TVA”, acestea nu se declara, chiar daca li s-a eliberat factura la cerere.
-Se declara toate facturile emise si primite in semestrul de raportare inclusiv Facturi Avans;
-Se declara doar operatiunile de pe teritoriul Romaniei (deci Facturile de Import/ Export si Achizitii/ Livrari intracomunitare nu se declara);
-NU se declara operatiunile cu TAXARE INVERSA;
-NU se declara bonurile fiscale, Chitantele... neinsotite de factura.
-Se declara doar facturile ce au Cota de TVA 19% si 9%.-
-Se declara: Partener, Cod fiscal, Total Baza Impozabila, Total TVA (deci nu pe fiecare factura emisa, ci totalul). In programul MF, pot fi trecute si “factura de factura”, dar programul cumuleaza datele pe Coduri de Inregistrare Fiscala.
Se declara numai acle facturi care au fost emise sau primite, catre clientii, respectiv de la furnizorii care au atributul fiscal RO. Celelalte facturi emise catre persoane fizice, neplatitori de TVA, institutii publice (spitale, gradinite. scoli, primarii, etc.), banci, fundatii, asociatii non-profit, nu se declara.
Aceasta postare a fost editata de Iaro: 12 June 2007 - 06:04 PM
#120
Postat 12 June 2007 - 07:26 PM
Problema este : in contabilitatea carei firme se inregistreaza o factura emisa de un service auto : in contabilitatea societatii care are masina in leasing, a firmei de leasing sau a societati de asigurari...
eu am inteles de la bun inceput ca nu trec decat facturile emise catre firme platitoare de tva dar asta nu ma scuteste cu nimic de nelamurirea mea...
sper sa ma ajutati...
eu perseverez...poate ma lumineaza cineva...sa scap de-o grija...
Similar Topics
1 useri citesc topicul
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi