Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Creante clienti, clienti incerti - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


- - - - -

Creante clienti, clienti incerti

11 replies to this topic

#1 Softyca

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 26 Postari:
  • Location:Iasi
  • Interests:conta, finante, management proiecte

Postat 03 February 2009 - 10:22 AM

Buna ziua!
Am si eu o problema daca ma poate ajuta cieneva: o firma are creante neincasate de la un client (in valoare mare). Acesta nu poate plati, dar ne ofera un autoturism pe care il putem vinde si obtine banii pentru stingerea acestor creante .
E posibila aceasta tranzactie? Cum as putea inregistra in contabilitate daca administratorul vinde masina si depune banii in cont la banca pentru a stinge creanta fata de acest client? ( 5121 = 462 si 462 = 4111 ???)

Multumesc.

sau direct 5121 = 4111 in numele clientului?

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 04 February 2009 - 11:38 AM

Anna



#2 cristianamatache

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 292 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:bucuresti

Postat 28 February 2009 - 06:35 AM

Buna,

Stiu ca s-a mai discutat despre clientiincerti dar ceea ce nu am gasit eu pe nicaieri clar dezbatut este urmatoarea situatie: constituit provizion 6814=491, trecut clientul pe client incert 4118=411....in momentul in care vreau sa il trec pepierdere pentru ca imi e clar ca nu va mai fi incasat ce inregistrari am? Daca fac 654=4118, nu inseamna ca imi dublez cheltuiala?




#3 katinca

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 250 Postari:
  • Gender:Female

Postat 28 February 2009 - 10:10 AM

Nu pentru ca anulezi ajustarea
491=7814



#4 cristianamatache

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 292 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:bucuresti

Postat 28 February 2009 - 09:14 PM

O anulez o anulez cum ai spus tu dar ce fac cu 4118? Sa inteleg ca inreg sunt: chelt = 4118, 491 = venit si practiv venitul cu cheltuiala se anuleaza?

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 06 March 2009 - 08:52 PM
citare mesaj anterior




#5 getw

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 40 Postari:
  • Location:iasi

Postat 06 March 2009 - 11:48 AM

Vezi postareakatinca, la Feb 28 2009, 10:10 AM, a spus:

Nu pentru ca anulezi ajustarea
491=7814
se trece pe 117 in functie de anul in care s-a facturat dupa cere se deune rectificativa pentru declaratia 101 aferenta anului respectiv



#6 Mares Stefan

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 526 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:Satu Mare

Postat 06 March 2009 - 12:20 PM

Vezi postareacristianamatache, la Feb 28 2009, 07:35 AM, a spus:

Buna,

Stiu ca s-a mai discutat despre clientiincerti dar ceea ce nu am gasit eu pe nicaieri clar dezbatut este urmatoarea situatie: constituit provizion 6814=491, trecut clientul pe client incert 4118=411....in momentul in care vreau sa il trec pepierdere pentru ca imi e clar ca nu va mai fi incasat ce inregistrari am? Daca fac 654=4118, nu inseamna ca imi dublez cheltuiala?
Păi când ai înregistrat în 6814 , tot atunci ai închis și contul respectiv prin 121 = 6xx (inclusiv 6814) Deci sunt pe perderi deja.
Acum dacă ai condițiile legale pentru anulara provizionului faci 654 = 4118 și concomitent 491 = 7814.
Conturile 4118 și 491 au fost închise. Prin inchiderea curentă se închid și 654 și 7814, fiind transferate în 121.
O.K.?



#7 doiny

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 631 Postari:

Postat 06 March 2009 - 01:50 PM

In momentul anularii provizionului, cheltuiala este deductibila 30 % ? in conditiile din Codul Fiscal?



#8 cristina1969

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 198 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 06 March 2009 - 01:51 PM

In plus fata de cele spuse de Stefan, daca la momentul constituirii provizionului (banuiesc ca anul trecut) cheltuiala cu provizionul ai considerat-o nedeductibila, anul acesta venitul din anularea provizionului il consideri venit neimpozabil.



#9 mihapanait

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 13 Postari:

Postat 18 March 2009 - 10:29 AM

View PostSoftyca, on Feb 3 2009, 11:22 AM, said:

Buna ziua!
Am si eu o problema daca ma poate ajuta cieneva: o firma are creante neincasate de la un client (in valoare mare). Acesta nu poate plati, dar ne ofera un autoturism pe care il putem vinde si obtine banii pentru stingerea acestor creante .
E posibila aceasta tranzactie? Cum as putea inregistra in contabilitate daca administratorul vinde masina si depune banii in cont la banca pentru a stinge creanta fata de acest client? ( 5121 = 462 si 462 = 4111 ???)

Multumesc.
sau direct 5121 = 4111 in numele clientului?
Clientul respectiv va vinde dvs. autoturismul, devenind astfel furnizor.Apoi, se compenseaza datoriile reciproce cu ordin de compensare:
1. 214=404 intrare autoturism cu factura fiscala
2. 404=411 compensare furnizor-client
3. 461=7583-vanzare autoturism
6583=214-descarcare gestiune mijloace fixe
5121=461-incasare de la noul client

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 23 August 2009 - 02:44 PM




#10 Kladdy

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 12 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 18 March 2009 - 03:29 PM

Iata o monografie pentru clienti incerti:

In ianuarie 2008, se factureaza produse finite de 250000 si se incaseaza 230000.

4111=% 250000
701 210084
4427 39916

51211=4111 230000

Se constata ca restul de 20000 este posibil sa nu se mai incaseze in viitorul apropiat, clientul a intrat in imposibilitate de plata.

Trec respectivul client, pe clienti incerti si constitui si un provizion pentru suma:

4118=4111 20000

6814=491 20000

In ianuarie 2009 se pronunta falimentul clientului, iar recuperatorii mai imi vireaza 10000.

51211=4118 10000

Diminuez provizionul cu suma incasata:

491=7814 10000

Imi raman 10000, care sunt de nerecuperat:

654=4118 10000

Anulez complet provizionul:

491=7814 10000

4111 este inchis; 4118 este inchis; 491 este inchis.

Conturile de venituri si cheltuieli, s-au inchis prin 1211



#11 Lexiroxi

    Membru senior

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2080 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Timisoara

Postat 18 March 2009 - 04:38 PM

Daca creanta nu se mai poate incasa din cauza falimentului clientului, se ajusteaza baza de impozitare a TVA-ului incepand cu data de la care se declara falimentul acestuia cf. art.138 lit d) CF.
%=4118 10000
654 8403
4427 1597



#12 Kladdy

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 12 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 19 March 2009 - 09:40 AM

Corect. Nu intra toata suma pe pierdere si diminuezi TVA colectata.






Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL