Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
decl. 101 / depunere 2011 - Forum 100% contabilitate - Conta.ro - Pagina 10

Salt la continut


decl. 101 / depunere 2011


308 replies to this topic

#181 cornell

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 217 Postari:
  • Gender:Male

Postat 10 February 2011 - 12:17 PM

Vezi postareacornell, la Feb 10 2011, 12:01 PM, a spus:

Vezi postareadanniela, la Feb 10 2011, 11:34 AM, a spus:

Va rog frumos spuneti-mi si mie daca in declaratia 101 pt 2009 la rd.23 (pierdere fiscala)am -7600(care este si soldul ct.121 in balanta) si la rd.39(prof.impoz,pierdere fiscala) am -1900,acum in D101/1ce suma trebuie sa recuperez la rd.38 din anii precedent?Mentionez ca am platit forfetarul pe primele trei trimestre iar imp.profit 01.10-01.12.2010 imi iese 566 ron.VA MULTUMESC :thumbup:

la rd 23 e pierderea contabila (ca-n balanta) deci vei trece la rd 38 pierderea fiscala din 2009 rd. 39 -1900 lei si dupa aceea suma de la rd. 39/ D101/1 o vei trece la***** rd. D101/2 si vei obtine suma impozabila la rd. 39 si urmand calculul conform celor din rd 40-41-43 care vei IP la rd. 44 (daca acesta nu corespunde cu 566 lei vei modifica D101/2 la rd 2 si 24 cu diferenta -- pe care o vei si conta ca atare 691=441)


*****o vei trece la rd. 38 D101/2
nu vorbi rau despre tine - vei fi aprobat deindata



#182 cory1980

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 88 Postari:

Postat 10 February 2011 - 02:34 PM

Buna ziua
In cazul in care, in perioada 01.01.2010 - 30.09.2010 avem cheltuieli de protocol, in suma de 1500 ron, deductibilitatea acestora se calculeaza la 30.09.2010?
si, evident, se completeaza in declaratia 101 aferenta perioadei precizate?
Iar daca da...avand in vedere ca in perioada 01.10.2010-31.12.2010 societatea nu inregistreaza cheltuieli de protocol..in cea de a doua declaratie 101, aceste cheltuieli nu mai apar?(pentru ca trebuie sa tinem cont doar de cheltuielile si veniturile din aceasta perioada)
Sau deductibilitatea o calculez la 31.12.2010?
nu stiu..m-am impotmolit..ajutooor




#183 cristina1969

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 198 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 10 February 2011 - 02:50 PM

Da, Cory pentru cheltuielile de protocol inregistrate in per 01.01.2010-30.09.2010 deductibilitatea o calculezi in functie de rezultatul obtinut in aceasta perioada, la fel si pentru perioada 01.10.2010-31.12.2010 (nu este cazul pentru tine)



#184 carol28sm

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 81 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 11 February 2011 - 01:05 AM

Nu reusesc sa selectez perioada 01/01-30/09, efectiv nu-mi permite programul. Cu celelalte optiuni nu am probleme



#185 Dana42

    Membru senior

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2187 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:RO

Postat 11 February 2011 - 02:29 AM

Citeaza

Dana42: : Nico, NC de regularizare a imp. pe profit de plata/de recuperat se face dupa completarea D. 101, de aceea te-am intrebat de ch. cu imp. pe profit.
In 101/1/2010 la rd. 24 se trece 16490 (ch. cu imp. pe profit) nu 6450 (16490-10040) si se vor modifica chelt. din rd.2.
Rez. fiscal va fi acelasi, pierdere fiscala de 68910 si dif. de impozit de recuperat de la rd. 7 va fi tot de 10040.
691=4411 -10040 se inreg. in contabilitate dupa intocmirea D.101.
.....................
Eu sper sa fiu corectata daca nu mai judec corect (chiar va rog), pentru ca deja am senzatia ca ma pierd in lucruri elementare, asa ca Nico, toata lumea este f. obosita, nu te mai mira de nimic.

1.avem balanta de inregistrare cu ch. cu impozitul pe profit inregistrata si declarata (prin 100 )
2. calculam in REF rezultatul impozabil pe baza datelor de al pct.1
3. intocmim D. 101
4. inregistram NC cu impozitul de datorat/recuperat din 101.
in aceasta ordine, corect ?

Daca se opteaza pt. definitivarea exer. fin. pana la 25.02.2010 inseamna ca nu am depus D. 100 pt. trim. IV sau am
depus-o completata cu celelalte obligatii, in afara imp. pe profit, rezulta la rd. 24 impozit 0 si inregistrarea NC de regularizare dupa D.101.

Daca se opteaza pt. definitivarea exer. fin. pana la 25.04.2010 inseamna ca am depus D. 100 pt. trim. IV cu suma datorata la nivelul trim. III , rezulta la rd. 24 vom avea ch. cu imp. pe profit inregistrata in contabilitate si declarata prin D.100 si inregistrarea NC de regularizare dupa D.101.

Este corect sau o iau razna ???

Nu este corect, am luat-o razna :thumbup: , asta-i clar :smile: . Inregistram NC de diferenta si ulterior completam D. 101, la rd.24 trebuie sa apara impozitul datorat.
Scuze pt. inducerea in eroare !

Nico, era corect cum ai facut la 101/1/2010, cu 6450 la rd.24 (scuze !!!) , iar la 101/2/2010 ai 24142 la rd.24, cat ai avut in rd. 40.1 per total asa cum ai spus : -10040+24142=14102.

A depus cineva 101 ? Este corecta interpretarea cu completarea la rd. 5 a impozitului cnf. Instructiunilor, cu imp. de plata declarat in cele 3 trimestre (minim sau minim+profit) ? Am auzit astazi altceva pe la Finante,de la o persoana o varianta, de la alta persoana varianta "noastra" , de fapt a Instructiunilor de completare, si sper ca nu povestim pe-aici de-aiurea.

Aceasta postare a fost editata de Dana42: 11 February 2011 - 02:37 AM

Dana




#186 cristina5859

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1152 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 11 February 2011 - 07:33 AM

Vezi postareaDana42, la Feb 11 2011, 02:29 AM, a spus:

A depus cineva 101 ? Este corecta interpretarea cu completarea la rd. 5 a impozitului cnf. Instructiunilor, cu imp. de plata declarat in cele 3 trimestre (minim sau minim+profit) ? Am auzit astazi altceva pe la Finante,de la o persoana o varianta, de la alta persoana varianta "noastra" , de fapt a Instructiunilor de completare, si sper ca nu povestim pe-aici de-aiurea.

Am depus acum doua zile 101 completat cu minim+ profit (2 trim. imp. profit + 1 trim. imp. minim) , mi-a prelucrat-o pe loc si a fost ok !
Imaginatia este mai importanta decat cunoasterea. Cunoasterea este limitata, imaginatia inconjoara lumea .



#187 SERBAN MARIANA

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 789 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:BUCURESTI

Postat 11 February 2011 - 11:37 AM

am o societate infiintata in anul 2007 care nu a avut activitate de la infiintare ci doar ceva cheltuieli cu amenajarea in acest an, am platit impozit minim 3 trim , nu stiu daca trebuie sa depun decl 101 si daca intocmesc bilant pe acest an
va rog sa ma sfatuiti deoarece nu am gasit nimic in acest sens

multumesc!
RIANA784


Treburile ce se pot indeplini cu blandete niciodata nu dau gres



#188 cristina5859

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1152 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 11 February 2011 - 01:49 PM

Vezi postareaSERBAN MARIANA, la Feb 11 2011, 11:37 AM, a spus:

... am platit impozit minim 3 trim , nu stiu daca trebuie sa depun decl 101 si daca intocmesc bilant pe acest an

Da, trebuiesc intocmite cele doua 101 si bilant !
Imaginatia este mai importanta decat cunoasterea. Cunoasterea este limitata, imaginatia inconjoara lumea .



#189 IURIETG

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 57 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:BUCURESTI

Postat 12 February 2011 - 10:10 AM

Fiind vorba de 2 perioade fiscale in 2010, daca am terminat prima perioada fiscala cu pierdere(01.01-30.09), pot recupera aceasta pierdere in trimestrul 4?Adica in declaratia 101pentru trim.4 sa trec la pierdere din anii precedenti ?Exemplu:pierdere la sfarsitul lui septembrie 10.000. Piedere la sfarsitul trim.4 8000. Eu ce platesc pentru trim.4?impozit la cei 2000 profit facuti in trimestru sau nimic,tinand cont ca are pierdere?Nu am inteles cum trebuie sa procedez



#190 cornell

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 217 Postari:
  • Gender:Male

Postat 12 February 2011 - 10:14 AM

Vezi postareaIURIETG, la Feb 12 2011, 10:10 AM, a spus:

Fiind vorba de 2 perioade fiscale in 2010, daca am terminat prima perioada fiscala cu pierdere(01.01-30.09), pot recupera aceasta pierdere in trimestrul 4?Adica in declaratia 101pentru trim.4 sa trec la pierdere din anii precedenti ?Exemplu:pierdere la sfarsitul lui septembrie 10.000. Piedere la sfarsitul trim.4 8000. Eu ce platesc pentru trim.4?impozit la cei 2000 profit facuti in trimestru sau nimic,tinand cont ca are pierdere?Nu am inteles cum trebuie sa procedez

se reporteaza pierderea fiscala asa cum rezulta ea din D101 - B39 (curenta B36-B38 per precedenta) Deci nu ai IP!
nu vorbi rau despre tine - vei fi aprobat deindata



#191 Dana42

    Membru senior

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2187 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:RO

Postat 12 February 2011 - 11:47 AM

Citeaza

cristina5859 : Am depus acum doua zile 101 completat cu minim+ profit (2 trim. imp. profit + 1 trim. imp. minim) , mi-a prelucrat-o pe loc si a fost ok !
:thumbup: Multumesc mult, Cristina !

Dana




#192 IURIETG

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 57 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:BUCURESTI

Postat 12 February 2011 - 11:50 AM

Vezi postareacornell, la Feb 12 2011, 08:14 AM, a spus:

Vezi postareaIURIETG, la Feb 12 2011, 10:10 AM, a spus:

Fiind vorba de 2 perioade fiscale in 2010, daca am terminat prima perioada fiscala cu pierdere(01.01-30.09), pot recupera aceasta pierdere in trimestrul 4?Adica in declaratia 101pentru trim.4 sa trec la pierdere din anii precedenti ?Exemplu:pierdere la sfarsitul lui septembrie 10.000. Piedere la sfarsitul trim.4 8000. Eu ce platesc pentru trim.4?impozit la cei 2000 profit facuti in trimestru sau nimic,tinand cont ca are pierdere?Nu am inteles cum trebuie sa procedez

se reporteaza pierderea fiscala asa cum rezulta ea din D101 - B39 (curenta B36-B38 per precedenta) Deci nu ai IP!
multumesc mult:)



#193 cristina5859

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1152 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 13 February 2011 - 10:18 AM

Vezi postareaDana42, la Feb 12 2011, 11:47 AM, a spus:

:thumbup: Multumesc mult, Cristina !

Cu placere, Dana ! :smile:
Imaginatia este mai importanta decat cunoasterea. Cunoasterea este limitata, imaginatia inconjoara lumea .



#194 lauradana29

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 17 Postari:

Postat 14 February 2011 - 01:24 PM

Buna! Am urmatorul caz:
Firma e din 2007, a avut pierdere pana in trim 4 2010. In trim 4 inregistreaza un profit brut de 17.966, pierderea din perioada ianuarie-sept.2010 este 1.171, iar cea din anii precedenti este de 7.553. Am platit in primele trimestre ale lui 2010 impozit minim.
Intrebare: la ce valoare aplic cota de 16% - la profitul brut de 17.966 fara a scadea pierderea sau la 17.966-7553-1.171=9.242 dupa scaderea pierderii?
Daca imi puteti da si un text de lege....in codul fiscal nu am gasit nimc.

Va, multumesc

Dana



#195 cornell

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 217 Postari:
  • Gender:Male

Postat 14 February 2011 - 02:07 PM

Vezi postarealauradana29, la Feb 14 2011, 01:24 PM, a spus:

Buna! Am urmatorul caz:
Firma e din 2007, a avut pierdere pana in trim 4 2010. In trim 4 inregistreaza un profit brut de 17.966, pierderea din perioada ianuarie-sept.2010 este 1.171, iar cea din anii precedenti este de 7.553. Am platit in primele trimestre ale lui 2010 impozit minim.
Intrebare: la ce valoare aplic cota de 16% - la profitul brut de 17.966 fara a scadea pierderea sau la 17.966-7553-1.171=9.242 dupa scaderea pierderii?
Daca imi puteti da si un text de lege....in codul fiscal nu am gasit nimc.

Va, multumesc

Dana

D101 are tocmai acest rost să calculeze IP și are la rândul 38 preluarea pierderii fiscale din anii precedenți, care se acoperă din profitul anului curent inaintea impunerii
CF

Pierderi fiscale
Art. 26. - (1) Pierderea anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora.
(2) Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care își încetează existența prin divizare sau fuziune nu se recuperează de către contribuabilii nou-înființați sau de către cei care preiau patrimoniul societății absorbite, după caz.
(3) În cazul persoanelor juridice străine, prevederile alin. (1) se aplică luându-se în considerare numai veniturile și cheltuielile atribuibile sediului permanent în România.
[{*}] (4) Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit și care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidența prevederilor alin. (1), respectiv alin. (5), de la data la care au revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale și limita celor 5 ani, respectiv 7 ani, după caz. (alineat modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 91/2008 (publicată la 30 iunie 2008), în vigoare de la 1 ianuarie 2009)
(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pierderea fiscală anuală realizată începând cu anul 2009, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul înregistrării acestora. (alineat introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 91/2008 (publicată la 30 iunie 2008), în vigoare de la 1 ianuarie 2009)
nu vorbi rau despre tine - vei fi aprobat deindata



#196 fboji

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1114 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 14 February 2011 - 03:00 PM

Vezi postarealauradana29, la Feb 14 2011, 12:24 PM, a spus:

Intrebare: la ce valoare aplic cota de 16% - la profitul brut de ...
In nici un caz nu aplici procentul la profitul brut :cool: . Corect : aplici procentul la profitul impozabil din care se scad pierderile fiscale inregistrate in anii anteriori.
Daca ti se pare simplu ce ai de facut... inseamna ca nu cunosti toate amanuntele Imagine postata



#197 andur

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 201 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:moldova

Postat 15 February 2011 - 09:38 AM

Buna sa va fie ziua,
Lamuriti-ma si pe mine :in balanta la 31 dec 2010 trebuie sa fie inscris imozitul pe profit al anului fiscal (trim.4) sau a anului contabil de 12 luni ?
Eu nu mai inteleg nimic...



#198 Dana42

    Membru senior

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2187 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:RO

Postat 15 February 2011 - 11:39 AM

In balanta, la 31.12.2010, intotdeauna ai profitul/pierderea contabila.
Calculul rezultatului fiscal (profit/pierdere) se face in Reg. de evidenta fiscala, conform prevederilor CF (chelt. neded., ch. ded. limitat, pierderi fiscale din anii precedenti, deduceri fiscale etc.) si se regaseste in D. 101.
Notele contabile de diferenta cu privire la impozitul pe profit de plata/recuperat, din rd. 6 si 7 ale celor 2 D. 101, corespunzatoare celor 2 ani fiscali (daca te incadrezi la obligativ. depunerii a 2 declaratii) le inregistrezi in balanta, dupa ce definitivezi calculul.
Aceleasi diferente de plata/ recuperat declarate prin 101 iti vor aparea si in Fisa RON, in urma depunerii D.101- una sau doua.

Aceasta postare a fost editata de Dana42: 15 February 2011 - 11:46 AM

Dana




#199 andur

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 201 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:moldova

Postat 15 February 2011 - 01:36 PM

deci sa inteleg ca impozitul calculat prin d.101 il inregistrez prin n.c. in ianuarie ?



#200 anita.t

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 21 Postari:

Postat 15 February 2011 - 01:57 PM

Buna ziua,
avand in vedere ca nu am platit impozit minim in nici un trimestru pentru ca impozitul pe profit calculat a fost mai mare, depun o singura declaratie 101, dar nu stiu sigur daca la sectiune C randul 2 trebuie sa mai trec impozit minim.
am urmatoarele valori
r.1 6050
r.2 6450(2150x3)
r.5 9430
r7 2980
daca nu as trce nimic la r.2 as avea la r.7 3380
va rog sa-mi spuneti cum este corect?






Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL