ce fac daca am platit impozit pe profit mai mult sdecat trebuie? Cum recuperez banii?
impozit profit platit mai mult decat trebuie
#1
Postat 14 January 2008 - 11:57 PM
ce fac daca am platit impozit pe profit mai mult sdecat trebuie? Cum recuperez banii?
#2
Postat 15 January 2008 - 08:38 AM
#4
Postat 16 January 2008 - 09:32 AM
In termen de 30 de zile de la data depunerii cererii tb sa primesti un raspuns, indiferent care. ori ca ti se dau banii, ori ca se scad alte obligatii bugetare din suma achitata in plus.
La sediu, tb sa primesti prin posta o comunicare. Apoi te pui pe sunat la trezorerie sa urmaresti daca ei au primit comunicare de la Adm financiara si daca ii dau curs.
dar...in termen de 3 ani de la aceasta operatiune, tb sa te astepti la un control de la MF. Cica sa vada ca ai calculat corect imp respectiv...
#5
Postat 16 January 2008 - 11:56 AM
ileanab, la Jan 16 2008, 11:32 AM, a spus:
In termen de 30 de zile de la data depunerii cererii tb sa primesti un raspuns, indiferent care. ori ca ti se dau banii, ori ca se scad alte obligatii bugetare din suma achitata in plus.
La sediu, tb sa primesti prin posta o comunicare. Apoi te pui pe sunat la trezorerie sa urmaresti daca ei au primit comunicare de la Adm financiara si daca ii dau curs.
dar...in termen de 3 ani de la aceasta operatiune, tb sa te astepti la un control de la MF. Cica sa vada ca ai calculat corect imp respectiv...
SI DACA NU-I MAI CER E VRO PROBLEMA? IMI AFECTEAZA ASTA CU CEVA? BILANTUL POATE SAU NU?
#6
Postat 25 January 2008 - 04:06 PM
In 2006 am platit impozit pe profit in plus 3682ron, dar in conta am inregistrat doar constituirea lui+plata in trim.1, asa ca soldul meu 4411 este inchis frumos la 31.12.2006 (in decl.101 pe 2006 imi apare suma corecta de recuperat.)
Citind pe forum (in c.f. n-am gasit) m-am prins ca trebuia sa fac o stornare la acest imp/prof. platit in plus, dar tot nu stiu cand trebuia facuta? La urmatorul termen de plata a impozitului, cand am constatat ca sunt pe pierdere si am platit impozit in plus, sau la 31.12, cand am facut si regularizarea prin 101?
Oricum, cert e ca am inchis anul trecut fara aceasta stornare, acum am constatat greseala si nu stiu cum s-o rectific.
Am inteles ca greselile din anii precedenti se corecteaza prin 1174, dar cum?
In loc de 691=4411 si 121=691 (cu -3682) fac 1174=4411 si 121=1174?? sau numai 1174=4411 (pt ca daca folosesc si 121 imi afecteaza soldul pe 2007 si nu ar trebui).
Daca fac 1174=4411 -3862, (sau mai corect 4411=1174 cu 3682), la 31.12.2007 voi avea pe debitul lui 4411 impozitul platit in plus pe anul 2006 (3682) si cel platit in plus pe 2007 (501), in total 4183ron, iar in decl.101 pt 2007 imi apare de recuperat doar suma pt anul curent (501). Am citit tot pe aici pe undeva ca la sf. anului, soldul 4411 trebuie sa corespunda cu suma de recuperat din decl.101, deci sunt in ceata total...
Si inca ceva. Ce fac cu soldul lui 1174 ?
Avand in vedere ca erorile sunt din 2006, il pot inchide acum la 31.12 prin 117(analitic rez. 2006) cu pierderea conta din 2006? ….sau inchid anul asa cu el si fac asta in ianuarie?
Mersi mult
#7
Postat 29 January 2008 - 02:07 PM
Anybody?
...Chiar nimeni nimeni?... Hai, ca stiu ca stiti, si nu vreti sa-mi spuneti :biggrin:
#8
Postat 29 January 2008 - 02:25 PM
#9
Postat 29 January 2008 - 03:58 PM
Soldul 691 e zero, dar rulajul lui imi reflecta acest impozit => soldul 121 e gresit in bilant (pierderea contabila declarata in bilant e mai mare decat cea reala)
Daca fac acum 4411=1174 -> soldul 4411 devine debitor si reflecta suma platita in plus
iar eventual 1174=117.06 -> reglez pierderea contabila la nivelul real (117.06 e analitic pt pierdere pe 2006)
E corect?
#10
Postat 29 January 2008 - 04:27 PM
Pentru ca nu poti face stornarea
691=441 cu suma platita in plus la impozit
inregistrezi
117=441 cu suma pe minus, ceea ce scade suma inregistrata la inceputul anului 2007 pe debitul lui 117, pierderea va fi adusa la nivelul real...
Asteapta si alte idei
#11
Postat 30 January 2008 - 12:14 AM
#12
Postat 30 January 2008 - 08:13 PM
-31.12.2006 sold CR 441 -1262 ,asa apare si in D101 aferenta anului 2006
-total impozit declarat pt 2007=6507
-am declarat impozit trim 4 ,zero ca si la trim 3,desi rulajul in luna la 691 =27
-rulaj cumulat la 691 =6461
-pe parcursul anului 2007 s-au facut plati in valoare de 9443
-normal ar trebui sa am in debitul lui 441 sold 1720,corect?
ideea este ca eu in declaratia 101 am rubrica impozit declarat: 6507
impozit datorat :6461,rezulta imp. de recuperat 46 ron
intrebarea mea este cum o sa explic unui control diferenta dintre ce am declarat in 101 si soldul debitor al lui 441.
scuze daca am exagerat cu explicatiile,dar nu vreau sa fac o greseala mare.Multumesc
#13
Postat 31 January 2008 - 07:36 PM
#14
Postat 07 February 2008 - 08:59 PM
Va rog mult sa-mi dati un sfat,intrucat timpul trece si trebuie sa depun decl pana pe 15 febr si nu stiu cum sa procedez.
Multumesc
#15
Postat 08 February 2008 - 04:29 PM
danutanitulescu, la Jan 30 2008, 08:13 PM, a spus:
-31.12.2006 sold CR 441 -1262 ,asa apare si in D101 aferenta anului 2006
-total impozit declarat pt 2007=6507
-am declarat impozit trim 4 ,zero ca si la trim 3,desi rulajul in luna la 691 =27
-rulaj cumulat la 691 =6461
-pe parcursul anului 2007 s-au facut plati in valoare de 9443
-normal ar trebui sa am in debitul lui 441 sold 1720,corect?
ideea este ca eu in declaratia 101 am rubrica impozit declarat: 6507
impozit datorat :6461,rezulta imp. de recuperat 46 ron
intrebarea mea este cum o sa explic unui control diferenta dintre ce am declarat in 101 si soldul debitor al lui 441.
scuze daca am exagerat cu explicatiile,dar nu vreau sa fac o greseala mare.Multumesc
deci la 2006 achitat plus 1262.
pentru 2007 cat datorezi ?
de ce s-a platit 9443 si s-a declarat mai putin ? de ce ai facut 691=441 cu 27 ?
zi-mi exact pt fiecare trim ce era datorat si cat s-a platit, poate reusim sa ne lamurim.
asa cum zici tu trebuie sa ai sold debitor la 441 cu 4244 ron. adica 9443(achitat)+1262(achitat plus in2006)-6461(inregistrat)
#16
Postat 08 February 2008 - 07:30 PM
danutanitulescu, la Jan 30 2008, 08:13 PM, a spus:
-31.12.2006 sold CR 441 -1262 ,asa apare si in D101 aferenta anului 2006
-total impozit declarat pt 2007=6507
-am declarat impozit trim 4 ,zero ca si la trim 3,desi rulajul in luna la 691 =27
-rulaj cumulat la 691 =6461
-pe parcursul anului 2007 s-au facut plati in valoare de 9443
-normal ar trebui sa am in debitul lui 441 sold 1720,corect?
ideea este ca eu in declaratia 101 am rubrica impozit declarat: 6507
impozit datorat :6461,rezulta imp. de recuperat 46 ron
intrebarea mea este cum o sa explic unui control diferenta dintre ce am declarat in 101 si soldul debitor al lui 441.
scuze daca am exagerat cu explicatiile,dar nu vreau sa fac o greseala mare.Multumesc
SA VEDEM DACA AM INTELES DESPRE CE E VORBA :
La sfarsitul lui 2006 aveai de plata 1262
pe care i-ai platit in cursul anului 2007
Apoi in anul 2007 datorezi 6461 lei, iar prin declaratia 100 ai declarat ca datorezi 6507
de aici rezulta de ai de recuperat 46 de lei, conf. declaratiei 101
Insa in anul 2007 ai platit 9443 care e compus din: soldul de la inceputul anului (de 1262) + (6461 lei) impozitul pe care il doatorai ptr. anul 2007+ (1720) o suma achitata in plus
Aceasta suma o sa-ti apara in fisa contribuabilului si o sa pice cu ce va avea fisc-ul in momentul controlului. Ptr. ca astia nu vin in control fara sa aiba fisa contribuabilului listata. Iar soldul tau din balanta este corect si va pica cu fisa lor.
In ceea ce priveste diferenta dintre balanta si decl. 101 nu vad care e problema, noua declaratie 101 nu are o rubrica prin care sa se specifice cat s-a platit in anul 2007, asa ca nu e obligatoriu sa pice una cu alta in cazul in care ai platit in plus fata de cat datorai.
#17
Postat 08 February 2008 - 07:53 PM
#18
Postat 09 February 2008 - 08:47 PM
lucrurile stau cam asa(dupa ce am obtinut fisa sintetica):
1. sf lui 2006 decl 101 - 1262 de plata
-dar a ramas neachitat din ceea ce s-a declarat in anul 2006 ,4491 ron;rezulta ca eu trebuia sa am in balanta din decembrie in creditul lui 4411, 5753 ron,dar eu am doar 1262,corect?
2.anul 2007: declarat -6507(a ramas de platit din el 3229,nu s-a platit tot)
real -7327
rezulta de plata -820
ce fac???? ar trebui sa am in creditul lui 4411 : 820 + 3229 =4049 si eu am debit cu 920.
iar din fisa sintetica reiese ca am de plata 3229,nu am depus inca 101 cu cei 820 de plata.
chiar nu stiu cum sa procedez,va rog daca aveti un sfat.
Similar Topics
Topic | Forum | Deschis de | Statistici | Ultima postare | |
---|---|---|---|---|---|
UIT trebuie inscris pe aviz de insotire/factura? |
RO e-Tranport si RO e-Factura | Otilia Alupei |
|
|
|
Servicii IT India impozit nerezidenti |
Impozitare - VENIT | florinamihai |
|
||
[Optimal Сasual Dating Verified Maidens] |
Probleme tehnice, sugestii, reclamatii | zeddan |
|
||
Declararea si plata impozitului pe veniturile din instrainarea prin vanzare a terenurilor agricole situate in extravilan |
Materiale ANAF (MFP) | Otilia Alupei |
|
||
OPANAF 172/2023 privind modificarea si completarea OPANAF 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa |
Alte declaratii si raportari | Otilia Alupei |
|
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi