#221
Postat 10 August 2011 - 08:59 AM
#222
Postat 10 August 2011 - 09:50 PM
demiankiki, la 10 August 2011 - 08:14 AM, a spus:
Pentru impozitul pe profit, daca s-a descoperit o eroare care influenteaza profitul impozabil/pierderea contabila aferenta anului fiscal 2010, atunci trebuie depusa o noua declaratie anuala privind impozitul pe profit , D101. In cazul corectarii de erori care genereaza pierdere contabila reportata, aceasta trebuie acoperita inainte de efectuarea oricarei repartizari de profit.
#223
Postat 11 August 2011 - 04:59 PM
Lexiroxi, la 10 August 2011 - 09:50 PM, a spus:
Asa este, aveti dreptate, nu am gandit situatia cum trebuie la momentul acela.
Acum nu-mi ramane decat sa dreg greseala si cred ca pasii ar fi acestia:
- stornez inreg 411=7588 si corectez prin 411=1174
- inreg diferenta de impozit pe profit 441=1174
- fac rectificativa la 101 conform corectiilor
- fac rectificativa la 100 pt trim II 2011( corectile le fac la iunie 2011)
- solicit compensarea impozitului rezultat de plata,in plus,la trim II 2011 cu impozitul platit in plus pt 2010
Sper ca nu mi-a scapat nimic.
Multumesc pt raspunsuri.
#224
Postat 27 November 2011 - 01:18 PM
am o intrebare
s au vandut produse sub pretul achizitionarii......patronul zice ca are acoperire cu un contract in care se precizeaza ca se vor face dicounturi
dar acestea nu apar in factura
este corect asa? contractul ala ma poate justifica la un control?
cum imi descarc gestiunea?
#225
Postat 28 November 2011 - 01:55 PM
#226
Postat 29 November 2011 - 01:04 PM
Similar Topics
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi