Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
contabilitate I.I. - magazin second hand - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Jump to content


contabilitate I.I. - magazin second hand


40 replies to this topic

#1 Bogdannnnnnnnn

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 1 posts

Posted 22 July 2010 - 12:36 AM

Buna.
Ma scuzati ca va deranjez si eu sunt nou venit pe site.Recent am infiintat o II si as avea cateva nelamuriri daca sunteti amabili:
II va avea ca si activitate vanzarea hainelor second hand,insa nu stiu cum sa fac contabilitatea,caci eu preiau de la furnizori hainele in kg si as dori sa vand la bucata,iar din cate am citit,pentru a vinde la bucata trebuie cumparate tot la bucata?cum pot sa fac contabilitate la aceste produse si cum ar trebui trecute in registru?
Multumesc,stima.



#2 mihaela_cva

    Membru senior

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2,579 posts
  • Gender:Female
  • Location:craiova
  • Interests:gradinarit..de apartament, deocamdata
    calatorii

Posted 22 July 2010 - 01:00 AM

faceti nota de receptie (NIR) in bucati. Adica ati primit 3 kg haine=20 bucati=20lei pret cumparare=25 lei pret vanzare.




#3 AdrianaMa

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 1 posts

Posted 15 January 2013 - 12:40 PM

Buna ziua,

am o II cu activitate comert cu imbracaminte second hand.
Va rog sa imi spuneti daca pe acest forum as putea gasi pe cineva care sa ma ajute sa pornesc si sa tin corect contabilitatea. Deasemenea m-ar interesa daca as putea fi ajutata cu un stat de salarii pentru un salariat angajat cu timp partial (4h/zi), iar toate contributiile unde si cum trebuie platite si ce declaratii trebuie completate si depuse.
Va multumesc mult.

Adriana



#4 lamru

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 2 posts

Posted 29 May 2013 - 10:31 PM

V-as ruga sa-mi spuneti ce documente trebuie sa completez pt o II neplatitoare de tva, am un punct de lucru unde desfasor o activitate de comert cu haine second-hand. Am registru de control, am jurnal de incasari si plati si registru inventar. Ce inregistrez in aceste documente? Nu stiu unde sa inregistrez facturile de marfa, nu stiu daca trebuie sa am NIR si registru de casa sau si alte documente. Multumesc anticipat!



#5 GEORGE NEAGU

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 271 posts
  • Gender:Male

Posted 30 May 2013 - 10:52 AM

In registrul jurnal de incasari si plati inregistrati incasarile zilnice adica raportul zilnic scos de la casa de marcat si platile adica chitantele sau ordinele de plata cu care ati platit acele facturi. Pentru ca nu sunteti platitor de tva, inregistrarile in registrul jurnal de incasari si plati la faceti cu sumele cu tot cu tva. Va trebuie sa faceti intrarile completatnd nir pentru cei neplatitori de tva.
Tot in registru jurnal de incasari si plati treceti chitantele cu care ati platit contributiile sociale, impozitul pe venit, utilitatile de la punctul de lucru daca pentru ele aveti contract facut direct pe intreprinderea individuala, chiria acelui spatiu, taxe la primarie pentru activitatea de la acel punct de lucru, alte materiale de curatenie si reparatii la acel punct de lucru, cheltuieli cu mobilierul din magazin, rafturi, bonuri de benzina, salarii daca e cazul sa aveti persoane angajate si alte cheltuieli ce apar, chiar daca ele sunt deductibile partial, total sau nedeductibile.
Pentru fiecare din cheltuielile deductibile partial intocmiti fisa pentru operatiuni diverse cu totalul chitantelor iar la sfarsitul fisei aplicati procentul de deducere. Si pentru cheltuielile nedeductibile cum ar fi ratele platite la impozitul pe venit, intocmiti un centralizator separat.
De aceste fise tineti cont la anul cand intocmiti si depuneti declaratia 200 cu situatia financiara a anului 2013.



#6 lamru

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 2 posts

Posted 31 May 2013 - 09:08 AM

Multumesc pt raspuns. Sa vad daca am inteles bine. Facturile de marfa le inregistrez in NIR , iar incasarile si platile , in registrul de incasari si plati. Ce fac cu registrul inventar? Am citit pe aici ca ar trebui sa am si raport de gestiune. Trebuie? Mai am ceva de intrebat. Activitatea fiind de comert cu haine second hand,eu cumpar marfa la kg,dar o vand la bucata. Cand fac NIR-ul , inregistrez cantitatea in kg , cu pretul afferent si valoare, iar eu defalc pe produsele constatate, cu pretul cu amanuntul pt fiecare sortiment? In perioada cand fac reduceri, fac vreun process verbal in acest sens, prin care specific cantitatea si noul pret? Inregistrez undeva acest process-verbal?



#7 GEORGE NEAGU

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 271 posts
  • Gender:Male

Posted 31 May 2013 - 11:25 AM

In registrul raport de gestiune zilnic treceti intrarile de marfa adica totalul nir in ziua respectiva si iesirile, adica vanzarile, adica totalul raportului z de la casa de marcat. Deasemenea tot aici scadeti si eventualele lipsuri sau retururi de marfa pe care o trimiteti inapoi furnizorului si valoarea reducerilor de pret din procesele verbale intocmite cu produsele la care se aplica reducerile. Pentru aceste reduceri trebuie sa respectati legislatia in domeniu Totalul pe fiecare zi reprezinta stocul de marfa zilnic pe care trebuie sa-l aveti in magazin.
Registrul inventar se completeaza la sfarsit de an.



#8 carambina

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 19 posts

Posted 15 September 2013 - 08:06 PM

Buna seara,

Am renuntat la srl - comert de produse nealimentare, si am infiintat Intreprinere individuala, tot pentru comert, am preluat marfa si cei doi salariati de la SRL

Va rog sa-mi spuneti care sunt registrele obligatorii pentru Intreprinderea Individuala, declaratiile obligatorii si care sunt termenele de depunere precum si de plata a obligatiilor?


Din ce am mai citit pe forum: registrele obligatorii ar fi Registru incasari si plati, Registru Inventar si registru de control inregistrate la finante.

In registru incasari si plati se trec incasarile si cheltuielile (platile).
In registru inventar se trec mijloacele, bunurile societatii? marfurile se trec in acest registru inventar? Daca nu unde se inregistreaza intrarile de marfuri?

Mai este nevoie de registru de casa, note de intrare-receptie ca la SRL?

In registru de incasari si plati cum inregistrez plata marfii cumparate de la srl. Banii respectivi reprezentand de fapt o creditare si nu venit efectiv.

Acele fise de operatiuni diverse si jurnal operatiuni diverse prevazute in OMFP 1040/2004 sunt obligatorii?


Mutumesc



#9 GEORGE NEAGU

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 271 posts
  • Gender:Male

Posted 16 September 2013 - 08:59 AM

Pentru Carambina:
La partea cu salariatii, procedura de intocmire a contractelor de munca, de raportare in revisal, de depunere a declaratiei 112 cu termenele de depunere si de plata a contributiilor pentru salariati, de asigurarea a instruirii pentru protectia muncii, toate au rama la fel ca si la srl.
Deci pe langa ce aveti de plata pentru angajati, veti avea de plata si pentru dumneavostra ca titular al intreprinderii individuale, la sanatate si pensie, si impozitul pe venit.
Acele fise de operatiuni diverse si jurnalul care centralizeaza acele fise sunt obligatorii si le veti folosi daca veti avea cheltuieli deductibile limitat, cum ar fi, de exemplu, cheltuielile cu carburantul. Adica in registrul jurnal de incasari si plati treceti intreaga valoare a bonului cu care ati achizitionat carburantul pentru masina cu care faceti aprovizionarea, iar pe fisa de operatiuni diverse deschisa pentru respectiva cheltuiala treceti doar valoare ce rezulta dupa aplicarea procentului de 50%. La fel deschideti o alta fisa daca aveti in anul fiscal o alta cheltuiala deductibila limitat. In jurnal preluati totalul din acele fise pe care le-ati deschis in anul fiscal si va va ajuta, totalul din acest jurnal, la completarea declaratiei 200.
La inceput nu va inregistrati ca platitor de tva si toate sumele in registrul jurnal de incasari si plati le treceti cu tot cu tva.
In registrul jurnal de incasari si plati inregistrati incasari zilnice preluat dupa raportul z al casei de marcat si incasarile prin contul bancar al intreprinderii individuale si la plati, treceti valorile dupa chitantele/bon fiscal cu care ati facut platile sau dupa ordinele de plata, daca ati platit prin contul bacar. Chiar daca respectiva cheltuiala e deductibila limitat, in acest registru treceti valoare intreaga dupa chitanta sau bon fiscal.
Registru de casa nu mai folositi.
Veti folosi in contunuare nir la receptia marfii si registru de gestiune zilnic in care treceti valorile din nir, la marfa intrata in gestiune, valoarea din raportul zilnic z de la casa de marcat, valoarea proceselor verbale cand se scad produsele defecte, perisabile.
In registrul jurnal de incasari si plati treceti si plata ratelor la impozitul pe venit chiar daca el este nedeductibil.
In registrul jurnal de incasari si plati treceti valoarea din documentul de plata, la data cand s-a facut plata, nu valoarea din factura cand ati primit-o.
Valoarea banilor pe care initial ii folositi si care au fost adusi de dumneavoatra, nu ii treceti in registrul jurnal.
In registrul inventar, la sfarsit de an fiscal, treceti valoarea mijloacelor fixe achizitionate pe intreprinderea individuala, a bunurilor de natura obiectelor de inventar si a marfii. Pentru mijloacele fixe, veti intocmi fise ale mijloacelor fixe si veti calcula amortizarea. Pentru acete cheltuieli cu amortizarea dechideti o fisa de operatiuni diverse.
Pentru intreprinderea individuala, cand v-ati infiintat, ati depus declaratia 220 cu venitul estimat si apoi cred ca v-a venit acasa decizia de impunere de la finante in care sunt trecute ratele lunare la impozitul pe venit si termenele de plata. Mai aveti de platit tot trimestrial, pana pe 25 a ultimei luni din fiecare trimestru, si contributie la sanatate si la pensie.
Pentru a va inregistra ca platitor la fondul de pensie, tot la inceput can v-ati infiintat, trebuia sa depuneti declaratia 600 cu venitul lunar estimat. Orientativ alegeti acest venit ca fiind valoarea salariului minim pe economie adica 800 lei pentru ca acea contributie la pensie nu trebuie sa fie mai mica de 244 lei la acest moment.
La sfarsitul anului fiscal, pana pe 25 mai 2014, va trebui sa calculati si sa depuneti declaratia 200 cu cu situatia realizata in anul precedent. Apoi finantele va vor trimite acasa o decizie de impunere in care, dupa compararea cu venitul estimat declarat de dumneavoastra in 220, se va vedea daca ati platit mai putin in timpului anului si mai datorati ceva, sau trebuie sa mai va restituie inapoi. Impozitul pe venit se aplica la diferenta dintre venituri - cheltuieli iar contributia la sanatate si cas se aplica la venituri - cheltuieli dar fara a se scadea ratele platite in timpul anului la contributiile sociale.



#10 carambina

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 19 posts

Posted 23 September 2013 - 12:30 PM

Multumesc mult, mi-ati fost de un real ajutor. Totusi va mai deranjez cu cateva intrebari?


1.Daca sunt pensionara mai platesc contributie la CASS si la pensie?

2. In registru inventar trec acum la infiintare, marfa cumparata de la SRL?

3. Contravaloarea marfii cumparata de la SRL o inregistrez in registru de plati (la plati)?

4. Daca vreau sa tin electronic registru incasari si plati, in cel scriptic pot sa trec doar totalurile din luna respectiva?

5. Pentru salariati contributiile si declaratia 112, se platesc, respectiv se depune tot lunar?

Multumesc anticipat

Edited by carambina, 23 September 2013 - 12:31 PM.




#11 GEORGE NEAGU

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 271 posts
  • Gender:Male

Posted 23 September 2013 - 09:17 PM

1. titularul intreprinderii individuale daca e pensionar plateste doar cass.
2. nu treceti marfa in registrul inventar.
3. da.
4.il completati in format electronic, listati lunar si indosariati foile. Preluati totalul lunii si il treceti in registrul din hartie.
5. nu s-a schimbat nimic fata de cum procedati cand aveati salariatii pe srl nici la declarare, termene de depunere declaratii si de plata.



#12 carambina

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 19 posts

Posted 24 September 2013 - 11:47 AM

Multumesc. Sanatate multa va doresc



#13 carambina

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 19 posts

Posted 21 October 2013 - 09:43 AM

Buna ziua

Va rog sa ma ajutati cu cateva nelamuriri pe care le mai am:

1. Banii cu care creditez intreprinderea, am inteles ca nu ii trec in RJIP, dar am deschis O Fisa pentru operatiuni diverse "Creditare Intreprindere". Este bine asa? Am taiat chitanta pentru sumele cu care am creditat intreprinderea si am inregistrat operatiunile in acea Fisa pentru operatiuni diverse. Este obligatoriu sa procedez asa, sa inregistrez aceste sume?

2. La sfarsitul anului 2013, cred ca voi avea cheltuieli mai mari decat veniturile? Se reporteaza aceste cheltuileli pentru anul 2014?


Multumesc



#14 GEORGE NEAGU

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 271 posts
  • Gender:Male

Posted 21 October 2013 - 10:43 AM

1. Da. In fisa nu in registru.
2. Tot ce platiti treceti in registrul jurnal de incasari si plati la data inscrisa pe documentul de plata. E posibil sa va iasa la 31 decembrie totalul cu minus. Asta e.



#15 bogdanv

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 45 posts

Posted 22 October 2013 - 07:53 AM

Si pierderea se raporteaza pe anul urmator? Adica din profitul anului urmator poti scadea aceasta pierdere?



#16 GEORGE NEAGU

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 271 posts
  • Gender:Male

Posted 22 October 2013 - 09:51 AM

Nu luati in calcul dumneavoastra pierderea din anul precedent cand veti calcula in declaratia 200. Ea va apare in decizia de impunere care o va emite finantele, dupa ce ati depus declaratia 200 si va fi acoperita de castigul din anul urmator.



#17 carambina

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 19 posts

Posted 22 October 2013 - 08:49 PM

Deci acel minus, pierdere, pe anul 2013, pe care o sa o am, mai mult ca sigur, o mai trec (reportez) in RJIP la inceputul anului 2014, sau o iau de la zero cu veniturile si cheltuielile pe 2014?
Multumesc



#18 GEORGE NEAGU

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 271 posts
  • Gender:Male

Posted 23 October 2013 - 08:51 AM

Nu o treceti in RJIP. Incepeti de la "zero".



#19 carambina

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 19 posts

Posted 23 October 2013 - 10:18 AM

Multumesc, sa aveti o zi buna



#20 anndrada

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 1 posts

Posted 08 November 2013 - 04:17 PM

Buna ziua. saptamana trecuta am decis sa mi deschid un magazin de haine second hand. mi-am facut I.I. neplatitoare de tva,acum astept sa fie gata actele dupa ce am depus tot la registrul comertului. intrebarile mele ar fi: imi trebuie casa de marcat fiscalizata? ce alte documente trebuie sa imi achizitionez? am citit ceva de registre etc.dupa ce sunt actele gata si cu punct de lucru deschis si tot, ce mai trebuie sa fac? autorizatii? casa de sanatate? sunt la inceput de drum , scuze :)






Similar Topics Collapse

4 user(s) are reading this topic

0 members, 4 guests, 0 anonymous users

Cometa SQL