Sunt noua pe forum, si cer scuze daca topicul nu este incadrat corespunzator categoriei.
Am nevoie de ajutor in inregistrarea facturilor corect, la o societate (SRL) din Romania, care cumpara din UE- Italia mobilier, asamblat sau neasamblat, pe care il livreaza tot in UE, fara a trece prin Romania, adica direct din Italia. Unii clienti sunt platitori de tva, altii nu. Eu am tratat pana acum ca si cand ar fost livrate din Romania, din considerentul ca firma este de aici, taxare inversa, isi face CMR-uri..., si am inregistrat ca atare. Dar.....pare-mi-se ca nu e asa. Nu stiu ce se schimba dpdv al tva, nu ar fi considerata taxare inversa?
Multumesc!