Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
picutex - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


picutex

Inregistrat la: 04 Jan 2008
Offline Ultimul click: Dec 19 2018 10:33 AM
-----

Topicele mele

import - factura comisionar

24 April 2017 - 08:26 AM

Buna ziua. am si eu urmatoarea problema. Am facut un import din India,nu este primul, doar ca acum comisionarul vamal mi-a emis o factura cu TVA si taxa vamala (pana acum plateam direct TVA si taxe vamale la vama). Intrebarea este cum inregistrez factura respectiva si daca o declar in 394.

stornare in 2016 factura emisa in 2015

09 May 2016 - 09:12 AM

Buna ziua. In noiembrie 2015 am livrat si facturat marfuri unui client - cota TVA 24%. Clientul respectiv a vandut partial din marfuri iar acum in mai 2016, imi returneaza marfurile nevandute si imi achita contravaloarea celor pe care le-a comercializat. Intrebarea mea este urmatoarea - cum fac factura de stornare, cu TVA 24% ? Daca fac cu 20% , cum inregistrez diferenta? Va multumesc.

proforma

05 December 2013 - 11:55 AM

Buna ziua. Am urmatoarea situatie: factura proforma emisa in octombrie si platita cateva zile mai tarziu. mi am dedus TVA -ul, avand in vedere ca am platit si ca am vb cu furnizorul sa mi emita factura in aceeasi luna. Dar mi s-a emis factura la sfarsitul lui noiembrie. Cum inregistrez astfel incat sa nu ma incurc la decontul de TVA. Am inclus si in decl 394 fact respectiva si acum nu stiu cum sa fac. Multumesc.

Cometa SQL