Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
tudor0907 - Vede profil - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


tudor0907

Inregistrat la: 11 Jan 2013
Offline Ultimul click: Jun 19 2022 09:30 AM
-----

Topicele mele

eroare declaratia 710

16 June 2022 - 11:57 AM

Am depus declaratia 100 pentru impozitul specific pe anul 2021 in luna ianuarie in varianta fara bonificatie iar in luna mai am vrut sa depun rectificativa 710 in care sa trec si bonificatia dar primesc pe recipisa eroarea " regula : R14-21, Cf model1# '. A trimis sesizare la ANAF in luna mai dar inca nu am primit nici un raspuns. Oare cum procedez daca nu primesc raspuns pana in 25 iunie si nu pot depune rectificativa ?

Declaratia 100 - topic 2021

22 February 2021 - 04:14 PM

In declaratia 100 pe trimestrul 3 2020 am declarat gresit impozitul pe profit 2000 lei cu bonificatia 200 lei in loc de 1500 lei impozit si bonificatia 150 lei si am platit suma declarata 1800 lei. Cum pot sa corectez greseala ? Fac declaratie rectificativa la trim 3 cu sumele corecte sau regularizez in declaratia 101 la trimestrul IV ? Ma gandesc ca problema ar fi bonificatia care este mai mare decat trebuia sa fie . Multumesc .

Inregistrare eronata plata concesiune cu tva

12 August 2019 - 02:17 PM

In luna aprilie am inregistrat gresit chitanta pentru plata concesiune cladire catre primarie direct pe contul 167 cu tva , (programul mi-a scos si tva-ul )si am observat doar acum greseala . Plata respectiva nu are tva . Pe luna aprilie am declarat si platit mai putin tva cu suma respectiva (345 lei )
Cum corectez inregistrarea eronata a chitantei din aprilie ?

Nu e o plata in plus , programul a scos tva -ul din valoarea platita .
Am platit 2160.78 . Toata suma trebuia sa fie pe contul 167 , dar am inregistrat 1815.78 pe contul 167 si 345 pe contul 442.06.

impozit profit si impozit specific

05 March 2018 - 01:07 PM

Buna ,
In iulie 2017 am inregistrat impozitul specific in contul 691 si in bilantul la 30 iulie 2017 de asemenea apare impreuna cu impozitul pe profit in contul 691 (platim si impozit specific si impozit pe profit ).Cum pot corecta acum inregistrarea impozitului specific (pe contul 698 )? Impozitul specific este deductibil la calculul impozitului pe profit pentru celelalte activitati ?

Factura neinregistrata, marfa refuzata

17 July 2013 - 04:40 PM

Buna ziua,

Am o problema si as avea nevoie de ajutorul dvs. Se da urmatoarea situatie:

Un distribuitor vine la un magazin in luna martie cu marfa si factura pe marfa respectiva pe care gestionarul magazinului nu o ceruse (au incurcat comenzile cu alta fima ). Gestionarul refuza marfa ,nu primeste factura si nu semneaza aceasta factura. In iulie cand incaseaza niste facturi din ultima perioada ,agentul de vanzari al distribuitorului adauga la suma totala de plata si acea factura refuzata de gestionar in luna martie. La inregistrarea in contabilitate a chitantei respective s-a observat ca s-a platit in plus o suma de 80 lei(valoarea facturii din martie) .Distribuitorul fiind intrebat ce este cu aceasta suma platita in plus spune ca este factura din martie ,refuzata de gestionar. Aceasta factura din greseala sau din rea vointa nu a fost anulata de catre distribuitor desii atat marfa cat si toate exemplarele din factura s-au intors in depozitul lor.

Intrebarea este cum se poate rezolva aceasta situatie,

Cometa SQL