Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
INCHIDERE CONT 711 - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


- - - - -

INCHIDERE CONT 711

84 replies to this topic

#1 miria

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 23 Postari:
  • Location:craiova
  • Interests:contabilitate

Postat 06 June 2005 - 11:38 PM

BUNA

DINTRE CEI CARE TIN CONTABILITATEA LA O FIRMA CU PROFIL DE PRODUCTIE CUM ESTE CORECT SA SE PROCEDEZE SI CARE SUNT IMPLICATIILE:
LA SFIRSITUL LUNII SOLDUL CONTULUI 711 SE INCHIDE PRIN 121 ; SE FACE DUPA ACEEA 711=711 CU RULAJUL LUNAR AL CONTULUI IN ROSU?
ASTA PENTRU A FI MAI USOR CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT?
LA INCEPUTUL LUNII URMATOARE SE REPUNE PRIN STORNAREA INCHIDERII LUI 711 PRIN 121? EU ASA FAC
MENTIONEZ CA NU AM DESFACERE SI CU AMANUNTUL PRIN MAGAZINUL PROPRIU
DACA SE POATE AS DORI SI EU UN MODEL DE RAPORT DE PRODUCTIE
staicu_m@yahoo.com
MULTUMESC ANTICIPAT



#2 floris

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1376 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:bucuresti

Postat 07 June 2005 - 04:09 PM

mai reia o data discutia. nu am inteles nimic.
si... te rog citeste regulamentul acestui forum.
incearca sa nu mai scrii cu litere mari, este destul de obositor.




#3 miria

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 23 Postari:
  • Location:craiova
  • Interests:contabilitate

Postat 07 June 2005 - 04:47 PM

ce se intimpla cu contul 711 la sfirsitul lunii?



#4 floris

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1376 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:bucuresti

Postat 07 June 2005 - 04:55 PM

http://www.conta.ro/forum/viewtopic.php?p=...ighlight=#22230



#5 miria

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 23 Postari:
  • Location:craiova
  • Interests:contabilitate

Postat 07 June 2005 - 05:10 PM

asculta
exista doua situatii
1. cind vindem produsele finite prin magazinele proprii
sold 711 se inchide prin 121 si rulajul contului nu se ia in calculla impozitul pe profit
2. cind vindem clientilor produsele finite si ne ramin produse finite pe stoc la sfirsitul lunii.
deci am sold debitor in 345 de ex.10.000.000
in 711 am sold creditor de 10.000.000
la sfirsitul lunii se inchide 711=121 10.000.000
la acest moment sa zicem ca am avut rulaj in luna la 711 de 200.000.000
unii contabili mai fac urmatoarea inregistrare:
711=711 -200.000.000
este corect?
daca da de ce?
si apoi la inceputul lunii urmatoare se repune pe sold 711 si anume:
711=121 -10.000.000
acum ai intele ceea ce vreau sa ma lamuresc?



#6 floris

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1376 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:bucuresti

Postat 07 June 2005 - 05:18 PM

situatia 711=711 nu am intalnit-o niciodata si nu te pot lamuri deloc.
poate fi un artificiu contabil ptr. a putea pacali programul de conta, dar nestiind despre ce este vorba nu pot face aprecieri.



#7 BIBI

    Membru activ

  • Validating
  • PipPipPip
  • 1336 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti
  • Interests:contabilitate, fiscalitate, legislatie

Postat 07 June 2005 - 06:05 PM

daca dai clik pe adresa scrisa de floris vei gasi multe date legate de contul 711, sunt multe pareri si multe exemple, succes!



#8 miria

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 23 Postari:
  • Location:craiova
  • Interests:contabilitate

Postat 07 June 2005 - 08:39 PM

normal ca am dat clik pe raspunsul lui Floris dar ceea ce scrie acolo nu are nici cea mai mica legatura cu subiectul propus de mine
daca eu nu m-am facut inteleasa asta este
spre exemplificare eu stiu cum se determina soldul lui 711 si prin cine se inchide si cum dar am intrebat cu totul altceva
merci oricum



#9 lorenzo

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 786 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:Arad

Postat 08 June 2005 - 07:34 AM

711=711 e o prostie cat casa.
la inceputul lunii urmatoare NU stornezi 711=121.

Verificare:

Total rulaje clasa 7 - Rulaje 711 dupa inchidere + Solduri creditoare 711 inainte de inchiderile lunare - Solduri debitoare 711 inainte de inchiderile lunare - Total rulaje clasa 6 = sold 121



#10 miria

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 23 Postari:
  • Location:craiova
  • Interests:contabilitate

Postat 09 June 2005 - 12:12 PM

711=711 rulaj in rosu
asa fac unii contabili si eu am intrebat daca se face si de ce
nu stiam daca este bine
in legatura cu stornarea 711=121 cu soldul lunii precedente in rosu , eu zic
ca este corect , deoarece la sfirsitul lunii eu am produse finite pe stoc in 345, cind vand produsele finite din stocul lunii precedente la inceputul lunii urmatoare, eu trebuie sa fac 711=345
daca eu nu fac aceasta inregistrare(711=121 soldul lunii precedente in rosu) de unde mai am sold in 711 si atunci 711 va avea sold debitor...

astept raspuns



#11 BIBI

    Membru activ

  • Validating
  • PipPipPip
  • 1336 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti
  • Interests:contabilitate, fiscalitate, legislatie

Postat 09 June 2005 - 12:35 PM

apropo de 711=711, am o specialista la serv care era in stare sa faca articolcontabil 922=711, asa ca...... nu ma mai mira .........eu zic sa ceri un brevet de la finante



#12 lorenzo

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 786 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:Arad

Postat 09 June 2005 - 01:21 PM

Daca 711 ramane cu sold debitor la sf.lunii, il inchizi ca pe o cheltuiala (121=711) sau in rosu (711=121).
Tocmai asta este specificul contului 711: faptul ca influenteaza 121 nu cu total rulaje, ci cu soldul din fiecare luna, care poate fi C sau D, dupa cum in luna curenta ai produs mai mult decat ai vandut (deci iti raman p.f.in stoc din productia lunii curente) sau ai vandut mai mult decat ai produs (caz in care inseamna ca ai vandut in luna curenta si din stocul din lunile anterioare).

711 se storneaza la inceputul lunii urmatoare in cazul in care se foloseste metoda inventarului intermitent; adica la sf.lunii curente se inreg. 345=711 sau 331=711 cu stocul de la sf.lunii (inventar), iar la inceputul lunii urmatoare se face aceeasi inreg. in rosu.
Dar nu are nimic de-a face cu 121...



#13 stefanb

    Nou

  • Members
  • Pip
  • 2 Postari:

Postat 10 June 2005 - 04:22 PM

Dupa umila mea parere cred ca se face 345-711 productia in luna apoi 711-345 descarcarea gestiunii si apoi 411-701 si 411-4427 exemplu productia de 10.000.000 lei 345-711 10.000.000 vind doar de 7.000.000 atunci 711-345 7.000.000 ramane in 345 3.000.000 pe stoc apoi 411-701 exemplu 8.000.000 iar 121 se inchide cu 711 si 701 adica 11.000.000 profit in cazul acesta.asta daca mai iei in calcul si materie prima folosita la productie si faci descarcare pe urma 601-301.1 cu 6.000.000 sa zicem atunci profitul ar fii 5.000.000.Sa ma corecteze cineva daca gresesc!



#14 munteanu

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 69 Postari:

Postat 13 June 2005 - 06:29 AM

Steranu , nu cred ca ai gresit , si eu procedez la fel.

Din punctul meu de vedere ar fi cam asa:

contul 711 l-as inchide la sfirsitul anului odata cu inchiderea exercitiului financiar contabil pentru a respecta principiul conectarii cheltuielilor la veniturile anului respectiv.
Pentru a obtine productie finita pe care am inregistrat-o in 345 am realizat niste consumuri inregistrate in clasa 6. La sfirsitul anului daca am stocuri in 345 inseamna ca am consumat pentru realizarea lor si inchid si 711.



#15 AdiSSb

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 286 Postari:
  • Location:Sibiu

Postat 13 June 2005 - 08:48 AM

711 se inchide la sfarsitul lunii prin 121, dupa aceea nu repui sumele in el !! valoarea stocurilor tale se reflecta in conturile din clasa cu acelasi nume si nu in 711. Pentru calculul coeficientilor iti recomand cu caldura sa iti faci frumos ine xcell un tabel in care sa treci in fiecare luna in care pe prima coloana sa iti treci inchiderea de luna si pe a doua cumulatul. Doar pentru a iti usura munca la postcalcul nu se justifica sa faci prostii cu contul in cauza!
Ajutam cum / cand putem....



#16 carabela.anca

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 311 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti
  • Interests:cunoastere, perfectionare...

Postat 16 January 2006 - 07:13 PM

Sunt un pic cam derutata.In cazul evidentei productiei la pret prestabilit, la sfarsitul lunii cum inchid 711? Prin 121? In bilant am vazut ca respectivul cont poate avea sold debitor sau creditor.In ce caz ?
Multumesc



#17 kimba

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1675 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Tg Mures
  • Interests:to rule the world

Postat 16 January 2006 - 07:54 PM

exemplu:
- se inreg. in cursul lunii, obtinerea de produse finite la cost standard de 3.000.000 (prestabilit)
345 = 711 3.000.000
- se vand jumatate din produsele finite la pret negociat de 2.200.000, tva 19%
411 = % 2.618.000
701 2.200.000
4427 418.000
- concomitent se inreg. descarcara de gestiune
711 = 345 1.500.000



#18 Ocsi

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 766 Postari:
  • Location:Oradea
  • Interests:Excursii, internet, filme S.F. etc.

Postat 16 January 2006 - 08:10 PM

Fiind vorba de pret prestabilit se inregistreaza si diferentele de pret prin 348 = 711 cu suma dintre pretul prestabilit si costul real (pozitiv sau negativ, dupa caz), altfel risti sa impozitezi un venit nereal .Bineinteles si la descarcarea de gestiune se are in vedere 348.


O seara buna!
Cele scrise mai sus reprezinta doar o parere,
daca o iei de buna, o faci pe riscul tau.



#19 tatiana nicoleta

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 35 Postari:
  • Location:Bacau

Postat 16 January 2006 - 09:52 PM

Anca, eu inchid 711 prin 121 la sfarsitul fiecarei luni. Poate prezenta sold creditor sau debitor inainte de inchidere.
Deoarece acest cont nu prezinta sold, in bilant, inscriu la Sold creditor=total sume creditoare si la Sold debitor=total sume debitoare , diferenta reprezentand soldul contului 711, de fapt al contului 345.

Sper ca te-am lamurit!



#20 olariuteo

    Nou

  • Members
  • Pip
  • 6 Postari:
  • Location:bucuresti
  • Interests:economie, finante, contablitate

Postat 20 February 2006 - 10:27 PM

Buna ziua,
Am navigat destul de mult pe forum, incercand sa aflu raspunsul la intrebarea de mai jos si nu am reusit sau, recunosc, poate nu am stiut eu sa citesc (nu sunt contabil de meserie, dar am foarte multe tangente cu acest domeniu):

Nu reusesc sa gasesc explicatia pentru soldul debitor al contului 711 (nu am corespondent in bilant pt el) si nu imi dau seama cum s-a putut ajunge in aceasta situatie (ca urmare a caror inregistrari poate rezulta aceasta situatie).

Multumesc mult!






Similar Topics Collapse

2 useri citesc topicul

0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL