Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
impozitul pe profit declarare suma negativa! - Forum 100% contabilitate - Conta.ro - Pagina 3

Salt la continut


impozitul pe profit declarare suma negativa!

49 replies to this topic

#41 carmen.c.p

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 3 Postari:

Postat 26 August 2007 - 02:48 PM

Vezi postareaocoleanuionut, la Jan 22 2007, 02:01 PM, a spus:

am urmatorul caz :impoz pf trim 2 =3000 lei
impoz pf trim 3 -pierdere = - 3000 lei

nu definitivez sit pana pe 15 .02 asa ca tre sa decl in 100 suma de la trim 3::::::::::
este :- 3000 lei
sau 0 ca avut pierdere?>
trim 2: 4411 =3000 lei
trim 3 4411 = - 3000 lei

in 100 cum declar 0 sau -3000 lei ?????????????????
impozitul pe profit se calculeaza cumulat de la inceputul anului , deci pentru tr.3 se calculaze pt perioda 01.01-30.09 cumulat , si asa se declara pt tr.4 nedefinitivat la nivelul trim 3.



#42 Nemesis

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 158 Postari:

Postat 14 September 2007 - 12:53 PM

Vezi postareaNemesis, la Aug 13 2007, 10:35 PM, a spus:

La luna iunie soldul contului 4411 este debitor -asa l-am preluat.S-au facut stornari deoarece ,a fost inregistrat si virat mai mult impozit.
Ptr.TRIM.III
1.In luna iulie societatea inreg.pierdere ,val.impozitului fiind negativa ,reprezinta o creanta fata de buget.
691=4411 rosu
121=691 rosu
Am in bal.la iunie debit 8000 lei si la iulie -89,sold debitor iulie 8089 lei
si eu zic ca :
2.Incepand cu luna august voi avea profit sa zicem 100 lei si in septembrie tot 100 lei,soldul meu la luna septembrie va fi 7889 lei.
3.Pana voi ajunge pe 0 in decl.100 voi trece val.0
Este corect?
dragii mei colegi help!
8000 debit iunie
-89 iulie sold iulie 8089 si la august am tot pierdere
-385 sold august 8474
eu calculez in fiecare luna stiu ca trebuie la trimestru .
inreg.contabile ptr.iulie si august le-am facut>
691-441 rosu
121-691 rosu
ce spuneti ? e bine?
multumesc.




#43 cristina5859

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1152 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 09 October 2007 - 12:24 PM

In OMFP nr.80/16.01.2007 nu se specifica ce faci in situatia in care ai pierdere intr-un trimestru !!
spune doar la rd.1 si 3 se completeaza cu 0, dar ce faci cu randul 4 , il mai completezi cu suma de recuperat ???

completez cf. explicatiilor din Ordinul 95/2005 sau cu zero ?????????? :smile: :sad: :sad:

multumesc !!!
Imaginatia este mai importanta decat cunoasterea. Cunoasterea este limitata, imaginatia inconjoara lumea .



#44 cristina5859

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1152 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 10 October 2007 - 08:43 AM

Nimeni nu a avut o astfel de situatie sa ma lamureasca si pe mine !!! Please !! :smile:
Imaginatia este mai importanta decat cunoasterea. Cunoasterea este limitata, imaginatia inconjoara lumea .



#45 ahava

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 89 Postari:

Postat 10 October 2007 - 01:26 PM

Vezi postareacristina5859, la Oct 9 2007, 01:24 PM, a spus:

In OMFP nr.80/16.01.2007 nu se specifica ce faci in situatia in care ai pierdere intr-un trimestru !!
spune doar la rd.1 si 3 se completeaza cu 0, dar ce faci cu randul 4 , il mai completezi cu suma de recuperat ???

completez cf. explicatiilor din Ordinul 95/2005 sau cu zero ?????????? :smile: :sad: :sad:

multumesc !!!
Daca completezi la rd.1 si 3 cu zero, programul nu te mai lasa sa completezi si randul 4!



#46 cristina5859

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1152 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 10 October 2007 - 01:36 PM

multumesc !
Imaginatia este mai importanta decat cunoasterea. Cunoasterea este limitata, imaginatia inconjoara lumea .



#47 Lexiroxi

    Membru senior

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2080 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Timisoara

Postat 10 October 2007 - 06:03 PM

Vezi postareaLexiroxi, la Jul 24 2007, 08:52 PM, a spus:

Pentru societatile comerciale platitoare de impozit pe profit, altele decat societatile bancare, in anul 2007, impozitul pe profit se declara si se plateste trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul. Incepand cu anul 2008, acesti contribuabili urmeaza sa aplice sistemul platilor anticipate, impozitul pe profit se plateste anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate- conform art.34 alin.(1) al Codului Fiscal.
Comunicatul dat de Biroul de presa al Guvernului Romaniei din data de 04.10.2007 mentioneaza printre modificarile aduse Codului fiscal, aprobate prin Ordonanta de Urgenta:
Impozitul pe profit
Prin actul normativ adoptat astazi de Guvern, s-a decis amanarea introducerii sistemului platii anuale a impozitului pe profit, cu plati anticipate efectuate trimestrial in contul impozitului pe profit anual, datorat de contribuabili.
Prin prevederile Legii nr. 343/2006 a fost introdus un sistem simplificat de plata pentru impozitul pe profit, aplicabil incepand cu 1 ianuarie 2007 de catre societatile bancare, sistem care urma să fie generalizat, incepând cu 1 ianuarie 2008, pentru toti contribuabilii obligati la plata impozitului pe profit. Avand in vedere dificultatile semnalate in procesul programarii veniturilor bugetare, s-a decis amanarea aplicarii acestui sistem de plata a impozitului pe profit, pentru restul contribuabililor, pana in anul 2010.



#48 Daniel-Mircea

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 57 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 23 October 2007 - 11:43 AM

Vezi postarealaguna, la Jul 19 2007, 08:18 AM, a spus:

da, dar la fisc nu figurez asa, pentru ca in decl 100 trebuie sa trec 0 la rd 1 si 0 la rd 3 ( instructiuni de aplicare)
din pacate , cred ca o sa merg pe var 1

Cum ai facut pâna la urma? Am si eu o astfel de situatie (profit in trim.II si pierdere in trim.III) si nu stiu daca se innregistreaza 691=441 in rosu.
Multumesc



#49 laguna

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 145 Postari:

Postat 07 November 2007 - 05:24 AM

eu cred in continuare ca se face inregistrarea la sfarsitul anului, pentru ca trebuie sa existe o egalitate intre fiscalitate si contabilitate in cursul anului.
are altcineva alta parere?



#50 claudiaionela

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 319 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:PITESTI

Postat 07 November 2007 - 10:06 AM

Se declara zero la rd.1 si 3, iar la sfarsitul anului se regleaza cu 101 suma platita in plus.






Similar Topics Collapse

  Topic Forum Deschis de Statistici Ultima postare

2 useri citesc topicul

0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL