Decont TVA 2007
#21
Postat 04 February 2007 - 06:29 PM
#22
Postat 05 February 2007 - 11:48 PM
Am o firma cu decont TVA 300 lunar; in cazul in care trebuie sa depun si 301 , il depun tot lunar? in pereche cu 300? sau trimestrial? Iar in lunile cand nu am achizitii, il depun cu zero sau nu il depun?
Dupa logica mea, ar trebui sa nu-l depun decat in pereche cu 300 in lunile cand am achizitii intracomunitare; dar trebuie sa te iei dupa logica legiuitorilor, nu a noastra...
#23
Postat 15 February 2007 - 10:22 PM
#24
Postat 15 February 2007 - 10:38 PM
301 Decont special de taxa pe valoarea adaugata (OMFP 36/2007) Formular 301
o Se completează de către persoanele stabilite în străinătate, care, în favoarea unor beneficiari din România, prestează servicii precum: închirierea de bunuri mobile; operațiuni de leasing; transferul folosinței drepturilor de autor; publicitate, marketing, consultanță, operațiuni bancare și de asigurări, servicii de radio și tv, etc. Se întocmește în două exemplare, semnate și ștampilate. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor Publice. PROGRAM
#25
Postat 20 February 2007 - 01:13 PM
ina_cont, la Feb 3 2007, 04:00 PM, a spus:
De ce procedati asa ? Conf.CF art.156(decontul de taxa),pct 3,se spune clar ca datele incorecte din decont,se corecteaza prin inscrierea la regularizari.Faza cu cererea la finante si prezentarea cu tone de documente,se refera la altceva ( legat de art 147),daca nu sunt indeplinite conditiile cerute pentru deducerea taxei,iar aceste conditii se indeplinesc ulterior si vrei sa deduci taxa.Dar si atunci daca chestia asta se intampla la mai mult de 3 ani de la faptul generator...
Iar faza cu "indreptarea erorilor materiale" se refera la erori in completarea documentelor de plata( omf 2089/2006) si nu la regularizari de sume din decontul de tva.De ce va complicati?
#26
Postat 23 February 2007 - 11:05 AM
Am auzit un zvon si nu gasesc nicio lege in acest sens.
Multumesc
#27
Postat 23 February 2007 - 12:22 PM
#28
Postat 23 February 2007 - 12:55 PM
Declaratia 301 este pentru firmele neplatitoare de TVA ( care au cifra de afaceri pana la 35.000 euro) si care au achizitii intracomunitare de peste 10.000 euro sau sub 10.000 euro dar care au optat sa se inregistreze ca platitori de TVA conform art. 153 cu 1. Asta pentru a putea plati TVA in vama pentru achizitiile intracomunitare.
#29
Postat 23 February 2007 - 01:31 PM
citrom05, la Feb 23 2007, 02:55 PM, a spus:
Declaratia 301 este pentru firmele neplatitoare de TVA ( care au cifra de afaceri pana la 35.000 euro) si care au achizitii intracomunitare de peste 10.000 euro sau sub 10.000 euro dar care au optat sa se inregistreze ca platitori de TVA conform art. 153 cu 1. Asta pentru a putea plati TVA in vama pentru achizitiile intracomunitare.
In dec 301 sunt coloane speciale la 4426 si 4427 pt comert intracomunitar si in afara UE si o alta rubrica pt achizitii si vanzari in interiorul tari
mona75, la Feb 23 2007, 02:22 PM, a spus:
#30
Postat 23 February 2007 - 02:12 PM
#31
Postat 23 February 2007 - 03:25 PM
citrom05, la Feb 23 2007, 04:12 PM, a spus:
#32
Postat 23 February 2007 - 04:07 PM
si formularul 301 "Decont special de taxa pe valoarea adaugata" reglementata de Ordonanta 36/2007!
A nu se confunda cu codurile date de programul de declaratii fie el lunar, trimestrial...........
#33
Postat 23 February 2007 - 09:46 PM
Multumesc.
#34
Postat 24 February 2007 - 08:08 AM
Daca am factura AIC din 31.01.2007, transport 01.02.07, receptia 02.02.2007, la ce luna atasez facturile? ianuarie sau februarie?
#35
Postat 25 February 2007 - 10:36 AM
Similar Topics
1 useri citesc topicul
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi