Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
calcul impozit prof. cu sau fara 711? - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


- - - - -

calcul impozit prof. cu sau fara 711?

57 replies to this topic

#1 DEEA

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 36 Postari:

Postat 30 January 2007 - 10:39 PM

Eu tot nu sunt lamurita cu 711 asta.
Se ia in calcul la baza de impozitare sau nu?
ma refer la 331=711
Am tot citit dar tot nu mi-e clar...sa-mi spuna si mie cineva cum se procedeaza
Eu am urmatoarea situatie:

331=711 1 000 000 (suma mea e mult mai mare)
total cl 7 5 000 000 (fara 711)
total cl 6 3 000 000
ch neded 800 000
cum calc profitul? tin cont de 711?
dar impoz pe profit??
contabil stiu formulele, dar cu 711 nu mai inteleg nimic.
daca nu tin cont de el la calc impozit el tb inchis la 31.12.2007 prin 121.in care o sa am suma din 711 nereala....cum o repartizez?
stie cineva sa-mi spuna ca nu mai dorm noaptea!!



#2 munteanu

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 69 Postari:

Postat 31 January 2007 - 08:23 AM

711 nu il iei in calcul la determinarea profitului impozabil in cursul anului fiscal. Cind il creditezi tu il creditezi cu valoarea produselor finite adica 345=711 , cind il debitezi il debitezi cu valoarea produselor finite iesite din gestiune adica 711=345 , la un moment dat el are un sold care ar trebui sa coincida cu soldul 345 (asta in cazul in care calculezi valoarea lui 345 fara a folosi metoda costului standard).
De asemenea valoare lui 345 il determini in baza consumurilor si a altor cheltuieli pe care le incluzi in costul de productie adica
clasa 6= clasa 3 .

La determinarea profitului impozabil nu il iei in calcul pt ca ai realizat cheltuieli din clasa 6 prin creditarea conturi de materii prime din clasa 3 ... ai stoc in 345 si realizezi venituri impozabile in momentul in care vinzi ceea ce ai in 345.

Dca te uiti in IAS -uri vei vedea ca acolo nu se utilizeaza acest cont si aceasta modalitate de evidentiere a productiei finite .

varianta Ias este cam asa:( vezi Ghid de intelegere IAS - de Adriana Dutescu)
productie in curs = materii prime

produse finite = productie in curs

clienti = venituri din vinzare produse finite

costul vinzarilor = produse finite
O consider ca fiind varianta cea mai simpla si cea mai corecta , pentru ca dac mergem pe 711 la sfirsitul anului ar cam trebui sa consider soldul lui 711 venit impozabil pentru ca am realizat cheltuieli prin nota : clasa 6= clasa 3 cu consumuri si trebuie sa conectam cheltuielile efectuate pentru ceea ce a ramas in 345 cu niste venituri care nu se afla decit in 711.
Oricum in 2006 eu am aplicat metoda din Ghid si a fost mult mai simplu si mai eficient atiti din punct de vedere contabil cit si fiscal




#3 DEEA

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 36 Postari:

Postat 31 January 2007 - 11:56 PM

In sfarsit un raspuns clar, poate au fost si altele dar eu nu am priceput!
Multumesc tare mult!

Acum ca sa fiu pe deplin lamurita si sa nu fac prostii mai bine intreb iar:
711 asta e pe credit la mine in 31.12.2007 si logic e sa-l inchid cu 121, ok o fac, dar cand fac repartizarea din 121 cum o fac? ca mie nu mi se pare un venit real 711! eu tb sa repartizez ce am in 121 la 31.12.2007 nu? si am si acest 711 acolo, sau gandesc eu gresit? trebuie sa-i mai fac ceva la sfarsitul lui decembrie? si daca da , ce anume?? ca m-a albit productia asta!!!

multam mult pt raspuns!



#4 GOIA ADRIAN-NICOLAE

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 206 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:GALAUTAS - HARGHITA

Postat 01 February 2007 - 09:06 AM

Nu sunt intru totul de acord cu dl Munteanu. Parerea mea este acest 711 trebuie luat in calculul profitului impozabil din simplul fapt ca este venit impozabil. Dar se ia in calcul numai soldul acestuia, adica diferenta intre productia realizata (creditul lui 711) si productia vanduta (debitul lui 711). Daca presupunem prin absurd ca intr-o luna facem cheltuieli de 1000 lei si relizam o productie de 1200 lei, dar nu vindem nimic in luna respectiva asta nu inseamna ca ai pierdere 1000 lei, ci ai profit 200 lei. E adevarat ca acest profit nu este real in luna respectiva, dar va fi real in momentul in care vei vinde marfa. Parerea mea este ca trebuie la calculul profitului impozabil luat in calcul si 711, pentru ca daca vine un control si obsearva (oricum ei nu prea se pricep la chestia asta cu variatia stocurilor si descarcarea gestiunii) nu stiu ce explicatie o sa ii dai.
Astept si alte pareri.
ADITA



#5 lucyan

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 85 Postari:

Postat 01 February 2007 - 10:43 AM

Sa presupunem urmatoarea situatie ....societatea isi incepe activitatea de productie in luna decembrie si efectuaeaza urmatoarele operatiuni :

consumuri de materiale 6xx=3xx 100
obtinere de produse finite 345 = 711 150

Societatea nu realizeaza vanzari in luna ......se ia sau nu in calcul 711 la determinarea bazei de impozitare ?
Deea tot ti se pare ca 711 nu e un venit real? Mie mi se pare foarte real pentru ca daca nu ar fi real atunci societatea a realizat niste cheltuieli care nu au adus nici un venit .....ori obtinere de active trebuie echilibrata in creditul ecuatiei bilantiere activ=pasiv cu ceva nu ?



#6 mariusoana

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 114 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:Buzau

Postat 01 February 2007 - 10:59 AM

Dragi colegi ,
Postati un exemplu concret privind modul de inchidere a contului 121 la 31.12.2006 tinand cont de ct. 711 . Presupunem ca 121 are sold creditor.

Va multumesc pentru raspuns.



#7 GOIA ADRIAN-NICOLAE

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 206 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:GALAUTAS - HARGHITA

Postat 01 February 2007 - 12:22 PM

O sa dau un exemplu privind modul de inchidere al contului 121, la luna decembrie sa zicem ca oricum in fiecare luna trebuie facut acest lucru. La modul cel mai general
Cheltuieli materii prime : 601=301 100
Productie: 345=711 120
Jumatate din productie se vinde: 411=701 60
711=345 60
La sfarsit de luna se face 711=121 60
701=121 60
121=601 100
Profit = 20 lei.
Este adevarat ca din punct de vedere al cash-flow-lui profitul sa spunem asa nu este 20 lei pentru ca ai cheltuit 100 si ai vandut numai 60 lei, dar pentru asta contabilitatea romaneasca este o contabilitate de angajamente ci nu de casa.
ADITA



#8 DEEA

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 36 Postari:

Postat 01 February 2007 - 10:39 PM

sa zicem ca la calculul bazei de impozitare nu includ 711, contabila care a fost inaintea mea 2 ani numai asa a facut calculul, au avut controale si a fost ok, sa presupunem ca fac si eu tot asa, dar acum vine problema iar:
calcul baza de impozitare- fara 711
dar contl 711, credit la mine, tb sa-l inchid prin 121 la 31.12.2006
soldul lui 121 din balanta din 31.12.2007 ,dupa ce fac bilantul, tb sa-l repartizez si acum vin eu si intreb:cum o fac oameni buni? ca am si 711 in 121 ala, e corect??.....ca la 711 ala pe credit dint 31.12.2006 am si o inregistrare de 331=711 cu o suma mare, cum il repartizez sa fie corect?

la mine e cam asa situatia

total venituri 3 000 000 ron
total cheltuieli 1 500 000 ron (fara 711)
711 credit 2 000 000 ron

Acum calculul stiu eu sa-l fac, dar in 711 asta am si o productie in curspe care tb s-o reiau in ianuarie...cum fac? ok inchid 711 prn 121, am sa am o suma cat casa la 31.12.2006 in 121 si ma gandesc ca productia in curs tb s-o reiau la 1.01.2007, cum repartizez eu ce am in 121 la 31.12.2007...e real sa repartizez total sold 121? ca va dati seama ca se duc o groaza pe dividende...

ma gandesc ca poate nu vad eu problema bine....



#9 caiutza

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 11 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Timisoara

Postat 01 February 2007 - 11:09 PM

Vezi postareaDEEA, la Feb 1 2007, 10:39 PM, a spus:

sa zicem ca la calculul bazei de impozitare nu includ 711, contabila care a fost inaintea mea 2 ani numai asa a facut calculul, au avut controale si a fost ok, sa presupunem ca fac si eu tot asa, dar acum vine problema iar:
calcul baza de impozitare- fara 711
dar contl 711, credit la mine, tb sa-l inchid prin 121 la 31.12.2006
soldul lui 121 din balanta din 31.12.2007 ,dupa ce fac bilantul, tb sa-l repartizez si acum vin eu si intreb:cum o fac oameni buni? ca am si 711 in 121 ala, e corect??.....ca la 711 ala pe credit dint 31.12.2006 am si o inregistrare de 331=711 cu o suma mare, cum il repartizez sa fie corect?

la mine e cam asa situatia

total venituri 3 000 000 ron
total cheltuieli 1 500 000 ron (fara 711)
711 credit 2 000 000 ron

Acum calculul stiu eu sa-l fac, dar in 711 asta am si o productie in curspe care tb s-o reiau in ianuarie...cum fac? ok inchid 711 prn 121, am sa am o suma cat casa la 31.12.2006 in 121 si ma gandesc ca productia in curs tb s-o reiau la 1.01.2007, cum repartizez eu ce am in 121 la 31.12.2007...e real sa repartizez total sold 121? ca va dati seama ca se duc o groaza pe dividende...

ma gandesc ca poate nu vad eu problema bine....

Lucrez pentru o societate care are productie neterminata si daca te ajuta poti sa-ti sugerez urmatoarele inregistrari:

Chelt.prod.in curs : 6xxx - % (ct.coresp.adecvat) =150
Concomitent : 331 - 711 = 150
Inchid.luna : 711 - 121 = 150
121 - 6xxx = 150
Sold 121 = 0
Fiind productie neterminata nu ai nici profit nici pierdere pt.aceste produse.Ct.331 colecteaza toate cheltuielile pana la finalizare.

In luna in care ai terminat produsele si le vinzi la un pret de 170 lei ai urmatoarele inregistrari:

345 - 331 = 150
711 - 345 = 150
411 - 701 = 170
Inchid.luna : 121 - 711 = 150
701 - 121 = 170
Sold C 121 = 20 pe care il repartizezi
Concluzie: cat timp ai productie neterminata si folosesti corect ct.331 nu risti sa denaturezi rezultatul exercitiului.



#10 cory1980

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 88 Postari:

Postat 21 September 2007 - 10:53 AM

buna ziua tuturor. caiutza, raspunsul tau m-a lamurit complet in ceea ce priveste calculul impozitului cand firma are ca activitate productie.
acum, am si eu o alta nelamurire, si sper sa ma poti ajuta tu, sau oricine stie si are timp
firma noastra ridica o constructie in regie proprie . eu folosesc conturile 231 si 722. cladirea nu o vom vinde niciodata, deci nu o sa am venituri din vanzare.contul 722 intra in baza de calcul a impozitului pe profit? eu cred ca da..dar vreau sa fiu sigura! astept raspunsul vostru



#11 clasimar

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 19 Postari:

Postat 21 September 2007 - 11:16 AM

Vezi postareacory1980, la Sep 21 2007, 09:53 AM, a spus:

buna ziua tuturor. caiutza, raspunsul tau m-a lamurit complet in ceea ce priveste calculul impozitului cand firma are ca activitate productie.acum, am si eu o alta nelamurire, si sper sa ma poti ajuta tu, sau oricine stie si are timpfirma noastra ridica o constructie in regie proprie . eu folosesc conturile 231 si 722. cladirea nu o vom vinde niciodata, deci nu o sa am venituri din vanzare.contul 722 intra in baza de calcul a impozitului pe profit? eu cred ca da..dar vreau sa fiu sigura! astept raspunsul vostru
da - nu uitati conectarea veniturilor cu cheltuielile - inainte de a face 231 =722 faci cheltuieli 6xxx= 3xxx

Vezi postareaclasimar, la Sep 21 2007, 10:14 AM, a spus:

Vezi postareacory1980, la Sep 21 2007, 09:53 AM, a spus:

buna ziua tuturor. caiutza, raspunsul tau m-a lamurit complet in ceea ce priveste calculul impozitului cand firma are ca activitate productie.acum, am si eu o alta nelamurire, si sper sa ma poti ajuta tu, sau oricine stie si are timpfirma noastra ridica o constructie in regie proprie . eu folosesc conturile 231 si 722. cladirea nu o vom vinde niciodata, deci nu o sa am venituri din vanzare.contul 722 intra in baza de calcul a impozitului pe profit? eu cred ca da..dar vreau sa fiu sigura! astept raspunsul vostru
da - nu uitati conectarea veniturilor cu cheltuielile - inainte de a face 231 =722 faci cheltuieli 6xxx= 3xxx* faci receptia lucrarii 212 = 231 si incepi amortizarea 6811 = 2811




#12 nopris

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1575 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti
  • Interests:A invata mai mult unii de la altii si a deveni mai priceputi si mai buni.

Postat 21 September 2007 - 11:36 AM

Eu stiu ca IAS-urile se aplica doar de firmele mari, obligate sa le aplice. Celelalte firme nu cred ca au voi sa aplice IAS-urile ci trebuie sa aplica reglementarile obisnuite, in care cred ca se spune clar ca toate conturile de venit se inchid LUNAR cu 121.
Imediat dupa Revolutie s-a produs foarte mult pe stoc. Infiintarea contului 711 a avut rol de penalizare a acestei practici si a descurajat-o. Mi s-a parut o inventie extraordinara de stimulare e unei organizari eficiente a productiei si vanzarii. 711 reprezinta intr-adevar un venit potential. Se va inchide si la sfarsitul anului cu 121 caci pana se platesc dividendele firma are timp sa vanda stocul si sa faca rost de bani pt.dividende. Daca nu, e problema ei. Este doar o parere, caci eu nu mai folosesc contul 711 deocamdata. Stiu ca s-a mai scris pe alte topicuri pe aceasta tema dar eu nu am apucat sa citesc.
Drumul catre fericire nu se afla in a face ceea ce iti place, ci in a-ti place ceea ce trebuie sa faci! (Sai Baba)



#13 GOIA ADRIAN-NICOLAE

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 206 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:GALAUTAS - HARGHITA

Postat 21 September 2007 - 11:47 AM

Vezi postareacory1980, la Sep 21 2007, 11:53 AM, a spus:

buna ziua tuturor. caiutza, raspunsul tau m-a lamurit complet in ceea ce priveste calculul impozitului cand firma are ca activitate productie.
acum, am si eu o alta nelamurire, si sper sa ma poti ajuta tu, sau oricine stie si are timp
firma noastra ridica o constructie in regie proprie . eu folosesc conturile 231 si 722. cladirea nu o vom vinde niciodata, deci nu o sa am venituri din vanzare.contul 722 intra in baza de calcul a impozitului pe profit? eu cred ca da..dar vreau sa fiu sigura! astept raspunsul vostru


Normal ca intra. Contul 722 nu face parte din categoria veniturilor neimpozabile.
ADITA



#14 Ronaldo

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 587 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:Timisoara
  • Interests:Fotbal, filme

Postat 21 September 2007 - 01:29 PM

din ce stiu eu, parca doar la microintreprinderi nu se includeau in determinarea veniturilor impozabile conturile 711, 721 si 722...
"The saddest thing in life is wasted talent."
R. de Niro - A BRONX TALE



#15 nopris

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1575 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti
  • Interests:A invata mai mult unii de la altii si a deveni mai priceputi si mai buni.

Postat 21 September 2007 - 01:50 PM

Vezi postareaRonaldo, la Sep 21 2007, 02:29 PM, a spus:

parca doar la microintreprinderi nu se includeau in determinarea veniturilor impozabile conturile 711, 721 si 722...
Nu se includ in venitul impozabil dar se inchid cu 121.
Drumul catre fericire nu se afla in a face ceea ce iti place, ci in a-ti place ceea ce trebuie sa faci! (Sai Baba)



#16 Ronaldo

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 587 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:Timisoara
  • Interests:Fotbal, filme

Postat 21 September 2007 - 01:54 PM

da, clar ca se inchid prin 121...
"The saddest thing in life is wasted talent."
R. de Niro - A BRONX TALE



#17 octaviaavram

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 116 Postari:
  • Gender:Female

Postat 25 September 2007 - 02:20 PM

Nu am citit toate raspunsurile, dar am sa explic cum procedam noi, la o firma de productie. In fiecare luna, contul 711 ramane cu sold. La sfarsitul anului, soldurile rezultate la sfarsitul fiecarei luni se cumuleaza. Deci se aduna 12 solduri, aferente a 12 luni calendaristice. Acest total se aduna la total venituri, din clasa 7, dupa ce, in prealabil din total venituri din balanta se scade totalul sumelor din contul 711.

De exemplu: Total sume in balanta, la clasa 7, = 100.000
Total sume in balanta, la cont 711, din balanta = 3.000
Total solduri finale 711 din fiecare luna, cumulate = 4.000
Rezultatul contabil va fi egal cu 100.000 - 3.000 + 4.000 - cheltuieli (total sume din balanta).
Sumele din contul 711 sunt deductibile fiscal , cu exceptia cazurilor in care e vorba de casari de semifabricate sau produse finite, neimputabile unor vinovati si intra la calculul impozitului pe profit.



#18 octaviaavram

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 116 Postari:
  • Gender:Female

Postat 25 September 2007 - 02:25 PM

Vezi postareaoctaviaavram, la Sep 25 2007, 03:20 PM, a spus:

Nu am citit toate raspunsurile, dar am sa explic cum procedam noi, la o firma de productie. In fiecare luna, contul 711 ramane cu sold. La sfarsitul anului, soldurile rezultate la sfarsitul fiecarei luni se cumuleaza. Deci se aduna 12 solduri, aferente a 12 luni calendaristice. Acest total se aduna la total venituri, din clasa 7, dupa ce, in prealabil din total venituri din balanta se scade totalul sumelor din contul 711.

De exemplu: Total sume in balanta, la clasa 7, = 100.000
Total sume in balanta, la cont 711, din balanta = 3.000
Total solduri finale 711 din fiecare luna, cumulate = 4.000
Rezultatul contabil va fi egal cu 100.000 - 3.000 + 4.000 - cheltuieli (total sume din balanta).
Sumele din contul 711 sunt deductibile fiscal , cu exceptia cazurilor in care e vorba de casari de semifabricate sau produse finite, neimputabile unor vinovati si intra la calculul impozitului pe profit.

Concluzia e urmatoarea: pentru calculul soldului final al contului 121, se iau in calcul doar soldurile cumulate (aferente a 12 luni) ale contului 711 si nu rulajele acestuia.
Daca incercati sa scadeti din Total Sume clasa 7 "Venituri", Total Sume clasa 6 "Cheltuieli", veti observa ca nu rezulta soldul contului 121 din balanta. Pentru a ajunge la soldul final al contului 121 din balanta, trebuie sa influentati Total Sume clasa 7 "Venituri' cu soldurile cumulate (aferente a 12 luni calendaristice) ale contului 711, asa cum am incercat sa explic mai sus.
O zi buna!



#19 mariusoana

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 114 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:Buzau

Postat 25 September 2007 - 02:48 PM

. In fiecare luna, contul 711 ramane cu sold. La sfarsitul anului, soldurile rezultate la sfarsitul fiecarei luni se cumuleaza. Deci se aduna 12 solduri, aferente a 12 luni calendaristice. Acest total se aduna la total venituri, din clasa 7, dupa ce, in prealabil din total venituri din balanta se scade totalul sumelor din contul 711.

Ce program de contabilitate folositi care nu inchide contul 711 la sfarsit de luna ?



#20 GOIA ADRIAN-NICOLAE

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 206 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:GALAUTAS - HARGHITA

Postat 12 October 2007 - 09:41 AM

Vezi postareamariusoana, la Sep 25 2007, 03:48 PM, a spus:

. In fiecare luna, contul 711 ramane cu sold. La sfarsitul anului, soldurile rezultate la sfarsitul fiecarei luni se cumuleaza. Deci se aduna 12 solduri, aferente a 12 luni calendaristice. Acest total se aduna la total venituri, din clasa 7, dupa ce, in prealabil din total venituri din balanta se scade totalul sumelor din contul 711.


Si bilantul la jumatate de an cu il faci daca 711 ramane cu sold?? Asta e cam evaziune fiscala... Parerea mea...
ADITA






Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL