TVA facturat la achizitia dintr-un stat UE
#1
Postat 10 May 2007 - 12:33 PM
#2
Postat 10 May 2007 - 01:54 PM
#3
Postat 12 May 2007 - 01:52 AM
#4
Postat 13 May 2007 - 10:56 AM
#5
Postat 14 May 2007 - 10:07 AM
Firma ridica piesele din orasul X.
Am primit factura de transport al pieselor din orasul Y in orasul X (ambele UE sau chair aceeasi tara din UE). Valoarea transportului o bag in valoarea pieselor. Cu TVA-ul nu mi-e clar...
#6
Postat 14 May 2007 - 11:14 AM
IURIETG, la May 13 2007, 11:56 AM, a spus:
Nu este posibil sa refaca factura?!
Daca doresti sa recuperezi acel TVA, parerea mea este ca nu ar trebui inregistrat ca si cheltuiala. Poti folosi eventual 473 analitic...nu cred ca este corect sa faci analitic la 4426 In orice caz, suma aceea nu trebuie sa se regaseasca in jurnalul de cumparari sau in decont, pt ca nu se recupereaza de la statul roman.
Altfel, cred ca este ok sa consideri suma finala ca pret al marfii, deci deductibila, parerea mea.
#7
Postat 14 May 2007 - 11:27 AM
bonovox, la May 14 2007, 11:07 AM, a spus:
Firma ridica piesele din orasul X.
Am primit factura de transport al pieselor din orasul Y in orasul X (ambele UE sau chair aceeasi tara din UE). Valoarea transportului o bag in valoarea pieselor. Cu TVA-ul nu mi-e clar...
TVA-ul cui? Ai TVA pe facturile de transport?
#8
Postat 14 May 2007 - 01:55 PM
Dar nu ar trebui sau nu sa fac 4426=4427 ?
#9
Postat 02 August 2007 - 08:24 AM
#10
Postat 08 August 2007 - 11:18 AM
#11
Postat 09 August 2007 - 06:30 PM
Firma X (platitoare de TVA) din tara comunitara X-LAND (cota TVA in X-LAND este 15%) ii vinde firmei Y (platitoare de TVA) din tara comunitara Y-LAND (cota TVA in Y-LAND este 20%) o cutie goala. Am inteles ca daca X stie codul de inregistrare in scopuri de TVA al lui Y, ii poate emite o factura in care nu e inclus TVA-ul. Pretul care apare pe respectiva facura este de 1 euro (atat costa cutia aia, fara TVA, cum am mai spus). Firma Y plateste 1 euro, primeste cutia. E bine pana aici? Unde se plateste TVA pana la urma pt cutia aia? Sau, in cazul in care firma vinde cutia, mai departe, cu 3 euro, plateste 20% din diferenta de 2 euro intre pretul de achizitie dau de vanzare?
Merci!
#12
Postat 27 August 2007 - 01:06 PM
Am primit de la o firma din spania o factura cu TVA,mi-au facturat un serviciu ,dar acel serviciu mi-l va presta in spania nu in romania,mai exact am o delegatie care va pleca in spania si ..acolo imi va presta acel serviciu.Cum inregistrez acel TVA ?
#13
Postat 27 August 2007 - 01:42 PM
100, la Aug 9 2007, 07:30 PM, a spus:
#14
Postat 29 August 2007 - 06:41 PM
Multumesc!
#15
Postat 13 September 2007 - 04:08 PM
nopris, la Aug 27 2007, 02:42 PM, a spus:
100, la Aug 9 2007, 07:30 PM, a spus:
Platesti TVA la export? Cum faci daca revinzi cutia in alta tara UE cu tot cu transport?
#16
Postat 13 September 2007 - 04:10 PM
#17
Postat 05 October 2007 - 08:21 PM
madalinab, la May 12 2007, 02:52 AM, a spus:
corect TVA-ul din tara respectiv anu se deduce.
cum mai treci tva-ul in declaratia 394 ? - semestriala , nu-ti primeste programul se potinregistra in 394 doar firmele din romania
Doua lucruri se platesc pe lumea asta : Prostia si domnia
naiman_a@yahoo.com
#18
Postat 28 November 2007 - 05:18 PM
"Se aplica masuri de simplificare, cu contare 4426=4427 "
De 2 zile am citit codul fiscal, directiva 6-a ( modificat de directiva 112/2006) , dar eu nu gasesc unde scrie de masurile de simplificare.
va rog sa-mi dati un indiciu unde sa mai caut. este f important
#19
Postat 28 November 2007 - 11:19 PM
Este o autolichidare a taxei
Gasesti referire despre inregistrarea taxei atat ca deductibila,cat si ca taxa colectata,la art.146-conditii de exercitare a dreptului de deducere,alin.(1),lit.e...."sa inregistreze taxa ca si colectata in decontul perioadei in care ia nastere exigibilitatea"
si la art.157-Plata taxei la buget: "1) Orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prevazute la art. 156^2 si 156^3.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), persoana impozabila inregistrata conform art. 153 va evidentia in decontul prevazut la art. 156^2, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 145-147^1, taxa aferenta achizitiilor intracomunitare, bunurilor si serviciilor achizitionate in beneficiul sau, pentru care respectiva persoana este obligata la plata taxei, in conditiile art. 150 alin. (1) lit. b)-g)". De aceea se face inregistrarea 4426=4427,pentru ca taxa este datorata dar nu se plateste efectiv cu ocazia AIC,deci trebuie evidentoata in jurnale.
#20
Postat 29 November 2007 - 10:09 AM
acum am lamurit problema. da; se refera la autolichidare.
Similar Topics
1 useri citesc topicul
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi