Data facturii emisa de partener din UE: 16.06.2007
Data platii fact : 20.06.07
Data livrarii de catre Partener Ue(cf aviz exped) 29.06.07
Data receptiei marfii (cf aviz exped ) 02.07.07
Problema vine din faptul ca receptia este in 02.07.2007
1.Inreg factura la cursul bnr de la data facturii dar bunul in ce cont il inregistrez nefiind receptionat ?
357 ?mf aflate la terti
2.Cand se considera ca se efectueaza livrarea ? La data Livrarii de partener UE- in iunie sau la data receptiei - in iulie ?
si care este faptul generator ?
In decontul carei luni trebuie declarat TVA-ul 4426=4427 ? In iunie cand inreg factura ?
In iulie receptionez : 213 = 357 la cursul din data receptiei si dif de curs cum o inreg ?
3. In declaratatia recapitulativa (390) a carei luni trebuie declarat bunul la cursul din data receptiei avand in vedere ca este receptionat in iulie ?
E permis ca decontul de tva pentru un bun nesosit si declar recapitulativa pentru bun receptionat sa fie in perioade diferite ?
Va multumesc anticipat,