Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
inregistrare tva import - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


inregistrare tva import

2 replies to this topic

#1 mony1326

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 34 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:resita

Postat 09 July 2007 - 10:46 AM

De exemplu, am cumparat in aprilie niste piese de schimb de la o firma din Austria (achizitie intracomunitara) si am inregistrat : 302 = 401 14.610,65 RON
si apoi 4426=4427 2776 RON
Din ele am fabricat niste remorci in mai, pe care le-am vandut, si am inregistrat 4111= % 25.292 ron
707
4427 4.038 ron
Intrebarea mea e daca e corecta cum am inregistrat, sau la vanzare in ct. 4427 nu mai trebuia sa inregistrez tot tva-ul, ci doar diferenta dintre 4038 (tva colectat, la vanzare) si 2776 ?



#2 GOIA ADRIAN-NICOLAE

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 206 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:GALAUTAS - HARGHITA

Postat 10 July 2007 - 01:07 PM

Nu are nici o legatura una cu alta. Se colecteaza TVA la valoarea de vanzare.

ADITA



#3 mony1326

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 34 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:resita

Postat 11 July 2007 - 07:57 AM

Multumesc mult pentru raspuns.
As mai avea totusi o intrebare: daca pe o factura din Germania imi apare tva cu cota de 19% (nu pe fiecare produs in parte, ci la sfarsitul facturii), cum introduc produsele in gestiune (sunt niste piese de schimb) : cu sau fara tva? Si in ce cont pot inregistra tva-ul german (care este nedeductibil in Romania) : pe cheltuieli, in contul 635 e ok ? Nu cred ca il pot trece in contul 4426, nu?






Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL