Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
importuri definitive-inregistrari in contabilitate - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


importuri definitive-inregistrari in contabilitate

7 replies to this topic

#1 SIMONA CODREANU

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 15 Postari:
  • Location:HUSI/VASLUI

Postat 25 February 2005 - 09:04 PM

La activitatea de productie importurile definitivecum se inregistreaza?TVA in vama se inregistreaza in 4426 sau intr-un analitic 448 si devine deductibil in momentul inregistrarii imortului definitiv?Stie cineva despre o monografie cu imorturi definitive? daca da il rog sa o faca publica pe forum. Multumesc!



#2 Andreea`

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1952 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 01 March 2005 - 08:14 PM

Tva-ul; se inregistreaza direct in 4426

cel mai simplu faci asa :
371=401 cu val marfii
371=446.taxa vamala
371=446.comision vamal
4426=401 val tva




#3 floris

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1376 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:bucuresti

Postat 01 March 2005 - 09:56 PM

Andreea` a spus:

4426=401 val tva

ce treaba are furnizorul extern cu tva-ul?
incarci 401 cu suma din tva degeaba.
4426 se plateste in vama, nu furnizorului.
poti face 4426 = 446.tva platit in vama



#4 cristid

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 202 Postari:
  • Location:pitesti

Postat 01 March 2005 - 10:47 PM

floris a spus:

Andreea` a spus:


4426=401 val tva

ce treaba are furnizorul extern cu tva-ul?
incarci 401 cu suma din tva degeaba.
4426 se plateste in vama, nu furnizorului.
poti face 4426 = 446.tva platit in vama

Cateodata are treaba avand in vedere anumite programe de conta care nu stiu sa citeasca baza de impozitare si sa o arunce in jurnalul cumparari corect daca faci direct 4426=5121. (daca e pe corecte si nu 4426=446)
Faci 4426=401 pt a avea baza total de impozitare si apoi 401=446 si 446=5121.



#5 arret

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 578 Postari:
  • Location:bucuresti

Postat 02 March 2005 - 06:36 AM

eu sunt in situatia despre care vorbeste cristid;ca sa imi iasa corect baza la tva trebuie sa bag pe furnizor suma totala.



#6 Andreea`

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1952 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 02 March 2005 - 10:15 AM

imi cer scuze ca n-am precizat asta..arret are dreptate..e un artificiu pe care il foloesc ca sa-mi iasa corect sumele in jurnalul de cumparari..



#7 Gio

    Nou

  • Members
  • Pip
  • 3 Postari:
  • Location:Oradea
  • Interests:IT

Postat 10 March 2005 - 11:45 AM

De la caz la caz , in functie de ce importi si de la citi furnizori externi ai facturi , daca platesti transport international sau nu.
In vama TVA-ul il anticipezi inainte sa vezi declaratiile vamale si sa faci receptiile. Daca ai si transport atunci ei aduna fact.marfa+fact.transport*curs euro ptr. saptamina in curs *19%.
In declaratii defalca total TVA ptr.fiecare factura de marfa+cota de transport aferent.Deci si inregistrarile sunt multiple:
4423-5121-tva de plata in vama
la receptii
301-4011 ,unde 301 are si transp.inclus
4426-4011-tva achitat la vama ptr.import
iar la sfirsit de luna inchidere tva
4426-4423 ptr.tva vama si restul in functie de activitate
4427-4426
4424-4426 etc.(eu fac export asa ca mi se ramburseaza periodic tva)
ioana_s



#8 CORINA_CUCOS

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 50 Postari:

Postat 21 June 2006 - 09:58 AM

Si eu am un program care nu ma lasa sa inregistrez 4426=5121, am mai vorbit si la alt subiect despre asta.
Dar nu va inteleg de ce sa faceti 4426=401 (analitic furnizor extern) cand puteti folosi 401 analitic Vama, Astfel vezi avea si o evidenta clara a TVA, cui l-ati platit, si apoi platiti 401 (Vama)=5121, ca doar la vama platiti TVA. Sper ca nu v-am incurcat mai mult. Este doar parerea mea.






Similar Topics Collapse

2 useri citesc topicul

0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL