Buna !
Am preluat o societate noua (comert cu amanuntul) si ma lovesc de o multitudine de probleme gasite la inregistrarile anterioare, pe care sper sa le rezolv si cu ajutorul parerilor voastre si incerc sa postez fiecare intrebare la topicul de care apartine.
Pe scurt: societatea acorda reduceri comerciale de 5% cu ajutorul cardurilor de fidelitate, in rapoartele fiscale apare suma incasata, adica diminuata cu cei 5%. Presupunem ca val.marfii vandute pe un raport fiscal aferent unei zile, aflata in gestiune este 80 lei, reducere : 80x5%=4,
val.incasata: 80-4=76 TVA-19%.
Inregistrare contabila:
5311% 76
707 63.87
4427 12.13 (76x19/119)
La sf.lunii, am gasit o inregistrare 6582=371 150 cu suma tuturor reducerilor din luna acordate fiecarui client (persoana fizica) in parte, presupunem ca sunt de 150 lei.
Intrebare: este corect sa se inregistreze inca o data toate reducerile acordate la sf.lunii prin 6582=371 ? Cum se regleaza conturile din punct de vedere al gestiunii ? Imi spun si eu parerea si va rog sa ma corectati daca gresesc.
Parerea mea este ca din punct de vedere fiscal se diminueaza de doua ori profitul cu inregistrarea de la sf.lunii: o data cu 707 redus, inregistrat in rap.fiscal si a doua oara prin punerea pe cheltuieli, inregistrare care chiar daca ar fi fost corecta consider ca nu avea ce sa caute prin 6582-donatii si subventii pt.ca aceste reduceri nu sunt nici donatii, nici subventii.
Si din punct de vedere al gestiunii avand in vedere ca marfa vanduta din gestiune-am luat ex.pe o zi, nu pe toata luna este de 80 lei si nu 76, trebuie scazuta diferenta de
4 (pt. a nu ramane cu o "codita la marfa") prin ct.378 si 4428 si pt.a nu denatura corelatiile intre 371,4428,378 si 607 si 707, eu as inregistra astfel : 371% -4.0
378 -3.36
4428 -0.64
Va rog sa ma lamuriti daca este corect cum am gandit eu si daca nu, sa ma ajutati
.
Dana