Aceasta postare a fost editata de Otilia Alupei: 04 November 2009 - 01:52 PM
reglare stocuri
#1
Postat 07 April 2009 - 09:29 PM
#2
Postat 08 April 2009 - 02:34 PM
Poate ca ar trebui sa stornezi de pe codurile gresite si sa introduci pe codurile bune...
#3
Postat 13 April 2009 - 09:45 PM
As crea o factura cu data facturi eronate si i-as da si acelasi numar
a storna reperele gresite si le-as inregistra apoi pe codurile corecte astfel incat valoarea facturii sa fie 0.
#4
Postat 08 August 2009 - 11:11 AM
- unitatea de vazare este setul de 10 bucati,pretul de vazare este pe set
- la implementare in loc de nr. seturi s-au inregistrat in stoc nr. bucati( in loc de 40 seturi in sistem au aparut 400 pretul de vanzare fiind setat pe set)
In momentul in care emit factura sistemul imi considera unitatea de masura set.
Cum pot regla aceasta problema avand in vedere faptul ca pot dovedi prin facturile externe ca nu am primit niciodata asemenea cantitati?
#5
Postat 08 August 2009 - 11:38 AM
pt. nerespectarea regulamentului priv. postarea ai numai avertisment public (de data asta), cea mai usoara sanctiune.
te rog sa recitesti regulamentul acestui forum si sa-l respecti, in caz contrar iti vei pierde dreptul de a mai activa aici si asta nu o doreste nimeni.
topic mutat !
#6
Postat 08 August 2009 - 01:12 PM
multumesc pt. intelegere
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 08 August 2009 - 05:40 PM
#7
Postat 09 August 2009 - 07:25 PM
scuzele au fost acceptate cu drag
#8
Postat 10 August 2009 - 07:11 AM
este destul de presanta.
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 15 August 2009 - 05:19 PM
#9
Postat 10 August 2009 - 09:59 AM
de asemenea, este f. important cum opereaza programul de gestiune pe care il folosesti si aici nu te pot ajuta, cel mai bine contacteaza furnizorul de soft sau du-te la capitolul de "programe de contabilitate" daca fol. un program mai uzual, intreaba acolo si poate te "descurca" cineva.
#10
Postat 10 August 2009 - 12:04 PM
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 15 August 2009 - 05:19 PM
#11
Postat 10 August 2009 - 09:02 PM
sa luam un ex. cu date fictive, doar pt. logica fenomenului : sa zicem ca ai importat cele de 40 de seturi a cate 50 lei setul = 2000 lei toata marfa asta. contabila ti-a inreg. insa 400 seturi la val. de 2000 lei, adica un set la val. de 5 lei in loc de 50 lei, DA ??
daca asta stau lucrurile si zicem ca toata marfa s-a vandut, atunci poate corecta descarcarea de gestiune cu dif. 360 x5 = 1800 lei si se inchide val. marfii vandute. partea nasoala e ca nu stiu daca programul de gestiune ii permite sa faca asta fara sa bage factura. si mai e o chestiune : cand s-a vandut marfa ! fiindca daca s-a vandut anul trecut, desc. de gest. respectiva e aferenta numai anului trecut - ca sa se respecte principiul independentei exercitiului financiar si atunci lucrurile se complica.
operatiunile se pot storna, insa modul in care se opereaza efectiv depinde mult de programul in care lucreaza, ti-am spus deja. daca tine gestiunea de mana/excel/ d-astea, atunci descarca gest. in note contabile facute de ea (nu de programul de gest.) si asa se poate corecta usor.
ca principiu, stornarea inseamna inreg. operatiunilor astfel incat sumele inreg. initial sa se anuleze cu cele inreg. la stornare. in cazul tau stornarea se face prin inreg. cu minus a tot ce s-a inreg. cu plus initial, asta ca sa intelegi mai usor ce zic. dupa ce s-a inreg cu minus si, astfel, per total sumele s-au anulat, se face din nou inreg. corecta cu plus si gata - ai datele de plecare bune. etapa a doua e sa stornezi si descarcarile de gestiune defecte (alea cu 1 set = 5 lei in loc de 50 lei) sau sa scazi grupat diferenta de valoare astfel incat sa-ti ramana stocul corect (daca mai ai ceva pe stoc).
ma ierti ca te intreb, da' de ce nu-ti lasi contabila sa-si faca treaba ?? crezi ca greseste ?? eu zic ca idea ei cu trecerea dif. pe chelt. nu e deloc un dezastru DACA sit. voastra concreta o permite
mai ai nelamuriri ?
inca ceva, de forum : pt a scrie mesajul tau foloseste butonul ADDPEPLY (situat un pic mai jos, sub bara cu butoane de sub fereasta), nu pe cel de REPLY care iti copiaza integral mesajul de la care il accesezi, de aceea ai in mesaje si textul celor ale mele, insa fiind situate imediat anterior mesajelor tale nu are nici un rost sa le citezi, ca doar este evident la care faci referire.
Aceasta postare a fost editata de Otilia Alupei: 10 August 2009 - 09:03 PM
#12
Postat 11 August 2009 - 08:06 AM
sper sa ai puterea sa-mi dai lamuriri si de aceasta data.
#13
Postat 12 August 2009 - 08:17 PM
si incercat sa intrebi la "programe de contabilitate" asa cum te-am invatat ?
spune-mi, te rog, cum sa te ajut in conditiile astea ? sincer as vrea, dar nu am cum ...
#14
Postat 12 August 2009 - 10:04 PM
ps: sunt novice dar ma straduiesc sa pricep
#15
Postat 12 August 2009 - 10:53 PM
Acum corecteaza 371=401 -100.000. Daca ai vanzare cu amanuntul, se corecteaza si adaosul si TVA neexigibil.
De vandut nu cred ca s-au vandut pentru ca nu existau fizic, nu aveai ce vinde.
#16
Postat 13 August 2009 - 07:59 PM
aceasta operatie nu afecteaza cu nimic dpdv legal societatea, sper... :biggrin:
#17
Postat 14 August 2009 - 10:20 AM
Otilia Alupei, la Aug 10 2009, 10:02 PM, a spus:
ai grija la sumele stornate !! inreg. 371=401 cu -100.000 nu afecteaza numai gestiunea ci si datoria ta fata de fz. de marfa. in cazul acesta plecam de la premisa ca s-au inreg. bucatile la val. de set si de aici suma de 100.000 lei inreg. in plus atat ca intrare marfa cat si ca datorie catre furnizor, da ?
#18
Postat 14 August 2009 - 01:23 PM
Citeaza
Fara date concrete, efectiv sunt numai presupuneri si este f.greu sa explici cuiva care nu are cunostinte de contabilitate ce presupune CEVA ce iar presupunem noi, fara sa stim exact.
Vad ca nu se vorbeste despre TVA, probabil este import, dar daca este achizitie intracomunitara si s-a inregistrat gresit intrarea de marfa, va fi afectata si baza de impozitare si TVA-ul declarat in D.390.
Eu banuiesc ca s-a achizitionat marfa la set cu pret de set si s-a vandut, adica s-au emis facturi de vanzare catre clienti si s-a scazut din gestiune la pret de bucata, cu toate ca este ciudat pt. ca ar fi trebuit, in acest caz, sa existe FAPTIC marfa, dar scriptic sa nu mai existe, deci sa nu mai aveti ce sa scadeti din gestiune.
In programul meu de gestiune, am posibilitatea sa intru pe fiecare produs si sa fac modificari, verifica daca nu se poate si in prg. pe care il utilizati, cu toate ca normal este ca cel care a implementat softul, sa faca aceste modificari.
Pt. a-ti elimina indoielile, presupunand anumite lucruri, sfatul meu este sa colaborezi cu contabila ta la verificari si sa-i soliciti de la data de cand aveti greseli de inreg., urmatoarele:
1. toate intrarile de marfa , adica facturile de cumparare si verifica fiecare factura cu inregistrarile din Jurnalul de cumparari . Daca valoarea de pe factura, este cea din contabilitate, atunci intrarea este corecta si inregistrarea :371=401 X lei (valoarea = cantitatea x pretul de achizitie) este corecta. Daca nu este corecta, stornarea este 371=401 cu semnul minus X lei. Repet, nu imi vine sa cred ca s-a inregistrat gresit achizitia de atata timp, fara sa se sesizeze, este vorba totusi de o dif. mare dpdv valoric.
De asemenea trebuie sa verifici si cantitatile in prg.de gestiune si sa vezi cate bucati ai intrate si cu ce pret: per bucata sau per set. si sa faci o evidenta de genul : cantitatea intrata in gestiune yyy bucati -gresit inreg (daca este cazul) si cant. intrata in gestiune yyy seturi- cum trebuia sa fie corect inregistrata, daca este cazul, pt.ca in final sa poata fi refacuta corect evidenta.
2. toate iesirile de marfa, adica facturile emise. Inregistrarile fara TVA, pt. ca nu ai facut precizari, sunt :
4111(clienti)=707(ven.din vanzari de marfa) Z lei, respectiv cantitatea yy inmultita cu pretul de vanzare-regasesti facturile in Jurnalul de vanzari; iar scaderea din gestiune (inteleg ca este comert cu ridicata) este: 607 (ch.cu marfa)=371 (marfa) Y lei , unde Y = adica cantitatea inmultita cu pretul de iesire din gestiune. La fel, se verifica si cantitatile, ca si la intrari.
Daca s-au gresit facturile emise si ma refer la anul curent, se emit alte facturi catre clienti cu semnul minus, identice cu cele initiale, inreg.: 4111=707 minus val initiala, care anuleaza factura initiala, concomitent cu emiterea unei facturi in negru cu sumele corecte, inreg: 4111=707 val.corecta. De asemenea la scaderea din gestiune corectia este 607=371 cu minus val gresita si concomitent 607=371 cu plus val.corecta.
Pt. anul precedent corectiile se fac prin rezultatul reportat pt.venituri si cheltuieli+ alte implicatii cu privire la corectarea calculului imp. pe profit /venit de plata, corectarea D.101, daca este cazul, etc.
Numai bine !
Aceasta postare a fost editata de Dana42: 14 August 2009 - 01:26 PM
Dana
#19
Postat 14 August 2009 - 07:03 PM
se pare ca programul de contabilitate nu permite corectii dupa ce a fost implementat nomenclatorul(trebuie sa ma mai documentez personal).
as dori sa mai insist pe problema corectiilor pentru ca nu cunosc foarte bine formulele contabile(deocamdata) si anume : cum se poate ajunge la valoarea reala a stocului fara a trece diferenta pe cheltuiala?
multumesc anticipat
#20
Postat 17 August 2009 - 04:50 PM
-sa dea lunile inapoi pana la data implementarii;
-creeaza o noua pozitie corecta cu 40set (va avea alt cod in nomenclator);
-apoi intra pe facturile de vanzare si sterge pozitia cu codul defect dupa care il repune pe cel corect;
-in final va putea sterge codul gresit (banuiesc), odata ce nu mai are operatiuni pe el.
Nu are cum sa treaca pe cheltuiala aceasta diferenta, deoarece este o greseala de implementare.
Sper sa mearga asa. Mult succes!
***
Similar Topics
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi