Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ERORI CONTABILE-CORECTII! - Forum 100% contabilitate - Conta.ro - Pagina 2

Salt la continut


ERORI CONTABILE-CORECTII!


225 replies to this topic

#21 laura_1976

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 15 Postari:

Postat 25 October 2008 - 03:02 PM

buna ziua tuturor!
am citit postarile referitoare la corectii dar nu am gasit raspuns concret la situatia mea, adica am descoperit chitante neanregistrate aferente anului 2006(deoarece nimeni nu a stat sa "buchiseasca" fisele de clienti :thumbup: ).Problema e cum le inregistrez direct prin contul de casa sau prin 117.......
multumesc anticipat pt orice sugestie.



#22 PasareaPhoenix

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 181 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 25 October 2008 - 03:30 PM

prin 1174 inregistrezi corectiile rezultatului financiar din anii precedenti(adica veniturile si cheltuielile neinregistrate sau inregistrate eronat).
banii ii inregistrezi in registru de casa.




#23 stangmihai

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 2 Postari:

Postat 28 October 2008 - 12:42 AM

bna ziua
am depus actele pe luna septembrie ,dar am 6 facturi care nu leam prins ce pot sa fac?
ma puteti ajuta?
va multumesc



#24 ISA

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 369 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Constanta

Postat 28 October 2008 - 07:51 AM

Le prinzi la decontul urmator la regularizari.
" Sansa favorizeaza o minte pregatita "



#25 stangmihai

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 2 Postari:

Postat 12 November 2008 - 11:57 AM

Vezi postareaISA, la Oct 28 2008, 07:51 AM, a spus:

Le prinzi la decontul urmator la regularizari.

si nu ma vor taxa?,de fapt firma e deschisa recent si prima luna contabila a depus actele pe 0 ca nu am activitate ,dar eu aveam activitate si am 6 facturi intrari si iesiri ,acuma contabila zice ca nu poate sa mi le prinda si va trebui sa platesc tva la toate facturile??eu platesc impozit pe profit si am raportare trimestriala ,nu se pot prinde normal in decontul urmator ,???fara a platii tva ul la toate facturile??/
mersi mult



#26 madalinab

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1727 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 12 November 2008 - 12:18 PM

Binenteles ca se pot inregistra in ctb si in decont la regularizari. Ideea este ca daca in trimestrul in care trebuiau inregistrate documentele respective ar fi reiesit tva de plata, se vor plati penalizari pana la data decontarii...plata TVA-ului respectiv sau compensarea cu tva de recuperat din trimestrul urmator.

Aceeasi situatie si pentru impozitul pe profit.
Madalina



#27 cornel1979

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 39 Postari:

Postat 14 November 2008 - 03:26 PM

buna ziua
am citit mai multe pareri despre erori contabile, dar totusi nu m-am lamurit cum inregistrrez cateva chitante din 2006. e corect sa la inreg acum in registru de casa???
multumesc anticipat pt raspuns.



#28 madalinab

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1727 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 15 November 2008 - 12:28 AM

Pai le inregistrezi normal...chitantele nu-ti afecteaza cheltuieli sau venituri, ci conturi de fz/clienti si de disponibilitati. Eventual, faci o nota de constatare sau ceva asemanator in care precizezi ce s-a intamplat...
Madalina



#29 pirina

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 8 Postari:

Postat 26 November 2008 - 10:50 PM

Am o mare problema, am preluat contabilitatea de cateva zile la o institutie publica (neplatitori de tva) si ma confrunt cu urmatoarea problema: in balanta de la 31.12.2007 ct 303 si 213 au valoare mai mare, concret
303=230 000 lei si
214=177 000 lei.
Soldul conturilor trebuia sa fie
303 = 223 000 lei si
214 = 174 000 lei, dupa ce am verificat toate intrarile de bunuri din 2007.
Practic ce tb sa fac e sa scad 7 000 (mijl fixe inreg la ob inv)de la 303 si apoi sa adaug cei 7000 la 213 si sa scad 10 000(sunt ob de inventar inregistrate si in 303 si in 214) din 213. Ce operatiuni contabile pot face acum dupa aprox 1 an de zile pentru a modifica soldurile?



#30 bizi

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 52 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Cluj

Postat 28 November 2008 - 08:56 AM

Vezi postareamadalinab, la Nov 15 2008, 12:28 AM, a spus:

Pai le inregistrezi normal...chitantele nu-ti afecteaza cheltuieli sau venituri, ci conturi de fz/clienti si de disponibilitati. Eventual, faci o nota de constatare sau ceva asemanator in care precizezi ce s-a intamplat...


cum se transfera din ct 508 in ct 263 , care este nota contabila?



#31 madalinab

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1727 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 28 November 2008 - 01:32 PM

Si ce treaba are cu erori contabile, titlul topicului? Este o inregistrare eronata, din trecut?
In cazul asta faci stornarea inregistrarii initiale (508 = 461/5121/5311 cu suma in minus) si apoi inregistrarea corecta ( 263 = 5121/5311)

Da mai multe detalii daca este vb de alta situatie.
Madalina



#32 Florina.G

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 1 Postari:

Postat 18 February 2009 - 11:01 AM

Buna

Cum se corecteaza exact un avans incasat de la clineti si ramas neregularizat din gresala, respectiv netrecut pe venituri in situatia in care factura in cauza este dintr-un an fiscal anterior, inchis, in cazul meu din 2007. Din cate imi amintesc eu prin 117 , dar nu sunt sigura. Si in afara notelor contabile de corectie care trebuie facute (in dec. 2008 sau in luna curenta 2009???), trebuie depuse si declaratii rectificative?

Multumesc anticipat pt. raspunsuri!

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 20 February 2009 - 01:40 PM




#33 anonimus

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 4 Postari:

Postat 09 March 2009 - 12:18 PM

Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema.Am de inregistrat corectii pentru anii anteriori, corectii reprezentand cheltuieli care la vreme a respectiva ar fi fost deductibile.Contul 1174 devine drept urmare debitor, la recalcularea impozitului pe profit aceste cheltuieli sunt tot deductibile sau nu sau mai bine zis pierderea inregistrata in contul 1174 este numai contabila sau si fiscala.



#34 Dana42

    Membru senior

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2187 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:RO

Postat 09 March 2009 - 01:23 PM

Eu nu am inteles f.bine intrebarea, dar voi incerca totusi sa-ti raspund pe baza de presupunei. In situatia in care au existat omisiuni de inreg.pe chelt. a anumitor sume din diverse motive, calcule eronate etc. pe ct.1174 inregistrezi cheltuiala deductibila, refaci calculul imp.pe profit si vei avea 1174=4411 - x lei, in cazul in care ai avut imp.pe profit de plata in anul anterior, calculul refacut il evidentiezi in Reg.de evidenta fiscala si faci declaratie rectificativa la D.101. Se va schimba atat rezultatul contabil , care va fi diminuat cu chelt.respective si imp.pe profit (daca este cazul) cat si cel fiscal, care se calculeaza pornind de la rez.contabil.

Dana




#35 roxu

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 2 Postari:

Postat 11 March 2009 - 11:04 AM

Am preluat de curand o firma si pe anul 2008 am constatat urmatorul lucru: firma a inregistrat pierdere pe tot parcursul anului dar contabilul calcula un impozit la profitul impozabil negativ care rezulta, si facea operatiunea 691=441 cu suma negativa.(?!) Eu nu am auzit niciodata sa se calculeze impozit daca profitul impozabil este mai mic decat zero, va rog sa ma lamuriti si pe mine. daca asa ar sta lucrurile eu am sold in 441 de recuperat de la finante mai mult de o gramada, ceea ce dupa mine este total gresit deoarece nu s-a platit nici un impozit. am nevoie urgenta de un sfat.
Va multumesc anticipat
:frusty:



#36 MARYSA ST

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 231 Postari:

Postat 11 March 2009 - 11:55 AM

Suuuuper contabil! :frusty: Storneaza imediat toate notele contabile legate de impozitul pe profit!



#37 cristina1969

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 198 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 11 March 2009 - 01:42 PM

Doamneee nu pot sa cred ce aud ! Oare acest contabil stie sa calculeze si impozit pe prostie ?



#38 Doina P

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1143 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 11 March 2009 - 01:53 PM

Superb, de mult nu am mai auzit o astfel de gogomanie... e de pus la rubrica de " Amuzamente"(nu stiu exact cum ii zice...)



#39 roxu

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 2 Postari:

Postat 11 March 2009 - 05:28 PM

Multumesc de raspuns, asa ma gandeam si eu. deoarece nu este incheiat bilantul pe 2008, scriu ceva in notele explicative?
p.s. ma bucur ca v-am inveselit :frusty:



#40 MARYSA ST

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 231 Postari:

Postat 11 March 2009 - 07:36 PM

Despre aceste note de stornare? Nu cred ca e cazul! Poate la nota nr.3 "repartizarea profitului", sa amintesti ca societatea are pierdere in anul 2008 si sa dai cateva explicatii despre cauzele care au genearat aceasta pierdere.

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 17 August 2009 - 05:28 PM







Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL