#1
Postat 26 February 2008 - 11:35 AM
#2
Postat 26 February 2008 - 11:58 AM
mihaci, la Feb 26 2008, 11:35 AM, a spus:
Eu la data cand am devenit platitor de TVA, am calculat TVA si am inregistrat-o in 4428. Astefel, stocul meu de marfa, respectiv soldul debitor al lui 371 imi continea toate elementele (TVA, adaos comercial si pretul de achizitie). TVA se suporta din adaosul comercial care scade exact cu valoarea taxei. (378=4428 cu valoarea TVA aferenta soludului lui 371)
#3
Postat 06 July 2008 - 04:57 PM
Faci o greseala grava confunzie CONTABILITATEA FINANCIARA CU CONTABILITATEA DE GESTIUNE, care cuprinde conturile din grupa 9..Dupa ce te informezi posteaza corect.
#4
Postat 15 September 2008 - 04:29 PM
Cu toata rusinea, imi poate spune si mie cineva ce inseamna exact descarcarea de gestiune? In ce consta ?
Multumesc mult,
Cami :biggrin:
#5
Postat 17 September 2008 - 12:18 PM
descarcare de gestiune = iesire din gestiune (marfa, produse finite, consumabile, etc.)
#6
Postat 17 September 2008 - 03:42 PM
Notiunea mai este folosita si de Parlamentul European ca fiind procedura prin care acesta închide un ciclu bugetar.
http://www.europarl.europa.eu/news/public/.../default_ro.htm
#7
Postat 18 September 2008 - 08:20 PM
#9
Postat 23 September 2008 - 11:27 AM
#10
Postat 23 September 2008 - 11:42 AM
Merci,
Cami
#11
#12
Postat 11 October 2008 - 08:56 PM
#13
Postat 12 October 2008 - 09:38 AM
#14
Postat 12 October 2008 - 05:49 PM
#15
Postat 12 October 2008 - 06:33 PM
#16
Postat 13 October 2008 - 06:45 PM
#17
Postat 09 December 2008 - 10:36 AM
Am si eu o situatie legata de descarcarea gestiunii la o societate comerciala, pe care am preluat-o acum (comert cu amanuntul) unde se lucreaza cu doua cote de TVA: 19% si 9%. Descarcarea gestiunii s-a facut printr-o singura nota contabila , iar in programul de gestiune s-a lucrat doar la receptii pe cote diferite, rap.fiscale nu sunt introduse decat in programul de contabilitate general iar vanzarile aferente cotelor distincte de TVA le-am identificat in jurnalul de vanzari, dupa ce am scazut din totalul vanzarilor sumele aferente facturile emise pt. prestarea unor servicii:
%371- debit ct.4111(9%)+ct.4111(19%)
378 - kx (credit707af.9%+credit ct.707 af.19%)
4428 - credit ct.4427 (9%)+ct.4427(19%)
607 - dif. (371-378-4428)
Intrebarea mea este urmatoarea: este corect sa se descarce gestiunea cumulat sau este corect sa se descarce gestiunea in mod distinct pe cele doua cote de TVA si sa se foloseasca analitice distincte pt.9% si 19% la toate conturile legate de aceste operatiuni ? Mie, personal, mi se pare corect sa se lucreze cu analitice iar descarcarea gestiunii sa se faca cu doua note contabile: una pt. operatiunile cu 9% si una pt.operatiunile de 19%. Am facut eu separat calcule cu niste exemple fictive si am constatat ca din punct de vedere fiscal D607 cumulat da diferente mari la rulaje mari fata de D607 pt.9% + D607 pt.19%. Persoana care a tinut evidenta contabila anterior sustine ca este corect cum a lucrat dansa si ca nu exista nici o prevedere legala care sa oblige evidentierea analiticelor la 371, 378, 4428 etc.pe cote diferite de TVA.
Va rog dati-va si voi parerea !
Dana
#18
Postat 09 December 2008 - 07:04 PM
#19
Postat 09 December 2008 - 08:36 PM
#20
Postat 10 December 2008 - 01:58 PM
deci stocum meu pe 371=80.000 lei 378=45871.56 si 4428=6605.5 lei cum fac inreg contabile? pe 623 in loc de 607?
Aceasta postare a fost editata de madalinab: 10 December 2008 - 06:42 PM
citare mesaj anterior
Similar Topics
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi