Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
aberatii ale programului MF de la adm. fin. - Forum 100% contabilitate - Conta.ro - Pagina 2

Salt la continut


aberatii ale programului MF de la adm. fin.

30 replies to this topic

#21 Saluti2008

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 80 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 29 July 2008 - 08:58 AM

....................

Daca credeti ca merita atentie, am rezumat speta:
La data de 01.01.2008 societatea era micro(impozit pe venit), si cf art.111 din CPF avea obligatia ca sa declare si sa vireze contributiile si impozitul pe salarii trimestrial.
In luna februarie, respectiv in primul trimestru 2008 societatea depaseste plafonul de 100.000euro CA, astfel “aceasta datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care limita sau ponderea au fost depasite”. Neintelegerea porneste chiar de la faptul ca trimestrul in care “depaseste” coincide cu primul.
In termen de 30 zile se depune decl de mentiune 010. Am inteles ca 010 s-a depus in februarie. Eu cred ca trebuia imediat dupa incheierea trimestrului, dar nu vad de ce s-ar face interpretari asa cum pune problema ad fin.
Ca o concluzie, societatea este micro pana la 31.03.2008, deci obligata sa declare si sa vireze trimestrial, cand constata ca a depasit conditia, respectiv la data de 31.03.2008(01.04.2008), ocazie cu care devine platitor de imp profit cu 01.01.2008, si declarator si platitor de contrib si imp salarii lunar incepand cu 01.04.2008(avand in vedere ca incepand cu 01.01.2008 platitorii de imp pe profit au obligatia declararii si platii lunar-art.111 CPF).
Elena, nu stiu daca ti-au raspuns oficial la revenire, ca dupa primul raspuns, reiese clar “profesionalismul”. Daca nu s-a rezolvat pana in momentul asta, fa o adresa in care prezinti situatia cu lux de amanunte si cu referire la legislatia in vigoare, si nu cere sa-ti spuna ce zice legea, ci in urma celor prezentate va rog sa dispuneti anularea.......pretentiilor ad fin, ca fiind calculate sau interpretate eronat. NU AU DREPTATE, este treaba lor daca nu stiu cum sa rezolve problema(poate ca trebuia sa-ti de-a derogare pentru dep si pl decl 100 si 102, pana pe data de 25.04.2008). Ce face o societate care depaseste in trim II 2008, care la trim I a raportat cf legii, si tot cf. Legii la trim II???deci legiuitorul trebuia sa prevada acest aspect “inevitabil” si trebuia sa specifice derogarea sau sa precizeze solutia chiar in lege. Dar, ce sa spun, nu e prima oara cand omite, sportul lor preferat “ambiguitatea”.
Daca poti, sa faci adresa impreuna cu mai multe persoane de specialitate, pentru a nu omite nimic, cu mai multe minti treaba poate iesi mult mai buna.Legea este clar de partea ta.
Numai bine.



#22 davideg

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 42 Postari:

Postat 29 July 2008 - 11:43 PM

Vezi postareaElena Pana, la Jun 4 2008, 03:57 PM, a spus:

[...]Oricum eu am ajuns sa-mi conving toti clientii care sunt microintreprinderi..sa-si plateasca impozitul si contributiile salariale..lunar.
In niciun caz!eu m-am trezit in fisa cu "plati fara obligatii" si penalizari pentru neplata la termen.Toate astea au trebuit sa fie reglate, chestie care a ma i necesitat un timp, timp in care mai curgeau anumite penalitati, si tot asa.Concluzia...nici banii inainte nu e o solutie

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 03 August 2008 - 01:29 AM




#23 Elena Pana

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 279 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 30 July 2008 - 07:54 AM

Saluti2008...din pacate, incepand cu anul 2007, trecerea in cursul anului fiscal de la platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor la platitor de impozit pe profit, prin depasirea CA de 100.000 euro, se face prin recalcularea impozitului pe profit pe tot anul fiscal, urmand ca din impozitul datorat sa se scada impozitul pe veniturile microintreprinderilor platit pana la acea data.
Codul de procedura fiscala, modificat in august 2007, prevedea ca, incepand cu anul 2008, societatile platitoare de impozit pe profit sa plateasca impozit pe salarii si contributiile aferente, lunar. Din pacate, nu s-a luat in calcul si aspectul in care o societate isi modifica vectorul fiscal, ca in acest caz.
Se pare, ca nici pana in acest moment nu este clarificata situatia! Si mie mi se parea normal, ca obligatiile de declarare si plata a impozitului pe salarii si contributiilor salariale sa se faca lunar, incepand cu trimestrul urmator depasirii CA. De fapt, eu asa completasem 010: platitor de impozit pe profit cu 01.01.2008, iar celelalte-lunar, incepand cu 01.04.2008.... dar nu a fost acceptat.
Am facut pana acum doua reveniri la adresa trimisa de mine, am trimis si adresa scrisa la directie...dar nici un raspuns. ....Se pare ca ma ignora total..si ..in final..... ramane treaba noastra!

Vezi postareadavideg, la Jul 30 2008, 12:43 AM, a spus:

In niciun caz!eu m-am trezit in fisa cu "plati fara obligatii" si penalizari pentru neplata la termen.Toate astea au trebuit sa fie reglate, chestie care a ma i necesitat un timp, timp in care mai curgeau anumite penalitati, si tot asa.Concluzia...nici banii inainte nu e o solutie
De ce sa apara penalitati pentru neplata in termen? Doar daca, intre timp ai declarat alte obligatii, si sumele platite in ct. unic au fost distribuite catre acelea!

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 03 August 2008 - 01:31 AM

elenacca



#24 Otilia Alupei

    Membru senior

  • Nou venit
  • PipPipPipPipPipPip
  • 16663 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 30 July 2008 - 10:36 AM

ce se intampla in cazul tau, Elena, e strigator la cer !!! :thumbup:

consider ca ai mare dreptate cand spui :
"Si mie mi se parea normal ca obligatiile de declarare si plata a impozitului pe salarii si contributiilor salariale sa se faca lunar, incepand cu trimestrul urmator depasirii CA. De fapt, eu asa completasem 010: platitor de impozit pe profit cu 01.01.2008, iar celelalte-lunar, incepand cu 01.04.2008....", ai procedat f. logic !
este incredibil ce ti se intampla si cred ca nu esti singura in aceasta situatie ... oare ceilalti cum s-or fi descurcat pe la alte administratii din tara ??
:frusty:



#25 madalinab

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1733 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 03 August 2008 - 01:52 AM

cazul Elenei - sector 2
iata cum s-au petrecut lucrurile in cazul unei societati pe care o stiu eu: sector 6
Societatea - micro - a depasit C.A. in mai, 2008. Am facut 010 cu scoatere impozit/micro si luare in evidenta imp/profit, declarare si plata de imp/venit salarii si contributii - lunar (societatea are salariati), incepand cu 01 aprilie 2008.
DAR societatea are punct de lucru cu salariati (mai multi de 5) la sector 2 :thumbup: Fiind in preajma lui 25 am facut si declaratia 100 pt punctul de lucru si 060 cu mentiunea declararii si platii imp/venit din salarii lunar. Am depus documentele la sector 2 fara probleme.
Si, ce sa vezi :frusty: la sector 6 mi se refuza 010 astfel completat intrucat nu am interpretat corect prevederile codului fiscal care face precizari doar in privinta impozitului dar nu si a contributiilor aferente salariilor.
Concluzie 1: societatea in cauza calculeaza si plateste impozit pe profit dar declararea si plata contributiilor se face in continuare trimestrial, urmand ca in ianuarie 2009 sa actualizez vectorul fiscal cu luarea in evidenta lunara.
Concluzie 2: nici macar angajatii de la finante nu sunt pe deplin lamuriti asupra prevederilor codului fiscal, motiv pt care cred ca in anumite situatii cum este cea prezentata de Elena ar trebui sa fie mai intelegatori...
Madalina



#26 Daiana

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 303 Postari:
  • Location:bucuresti

Postat 04 August 2008 - 06:13 PM

La 30.06.2008 am avut o soc care a iesit din micro si a intrat in imm ( a depasit ponderea de 50% din consultanta).
Am facut 010 si, la sectorul 3, mi-au spus ca salariatii raman la trimestru, vectorul pt salarii nu se schimba decat la 01.01.2009.



#27 madalinab

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1733 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 04 August 2008 - 08:47 PM

Multumim, Daiana...deci, avem o confirmare ca asa se procedeaza. Cred ca si Elena trebuia sa aibe parte de acelasi tratament.
Madalina



#28 cristianaio

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 1 Postari:

Postat 04 August 2008 - 10:29 PM

Am citit cu interes discutiile voastre ptr. ca am trecut prin aceeasi poveste - in mai societatea a trecut de la imp. venit la imp. profit (tot la 2) si-am facut nenumarate decl. 100,102 si 300 cu zero ptr. lunile in care nu am depus decl. si am trecut la plata lunara a contributiilor.
La s3 depun contributiile trimestrial, doar 300 lunar - parca nu le ghideaza aceleasi legi.
Ma gandesc ca ar trebui sa-mi verific si eu fisa. Suntem alaturi de tine, nu-i lasa ca acesti functionari vin si ne verifica actele si ne miram ca nu reusim sa-i multumim niciodata. Succes :frusty:



#29 andora

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 56 Postari:
  • Location:bucuresti
  • Interests:diverse

Postat 18 August 2008 - 12:53 AM

Dar sa vedeti alta minune am o firma la sectorul 1 care a devenit platitoare de tva la luna din 01.01.2007.Am depus 010 cu modificarea respectiva in 25.01.2007. Am predat deconturile de tva lunar, am platit tva lunar in tot anul 2007 si in aprilie 2008 primesc o comunicare precum ca firma respectiva este platitoare de tva la trimestru. Ma sperii si dau fuga la fisc. Ce sa vezi nazbatie, prima jumatate din anul 2007 apar deconturile 300 lunar si a doua jumatate doar cele aferente trimestrului III si IV. Si astfel vectorul fiscal care se face singur m-a trecut la trimestru in 01.2008 dar comunicarea a venit 3 luni mai tarziu. Acum eu ce sa fac? Am deconturi neinregstrate si sume platite in plus. Vectorul fiscal nu se mai poate modifica in cusul anului si d-na.respectiva mi-a scris pe o foaie alba exact cum va spun nu exzista procedura de modificare a vectorului fiscal,firma calculeaza si plateste tva lunar dar depune decontul 300 trimestrial,cumulat pe cele 3 luni ale fiecarui trimestru.S-a inchinat si inspectoarea de la fisa cand i-am aratat-o. Patronul s-a bucurat, hai sa platim tva la trimestru. Eu cum sa procedez? Adevarul e ca nu se pot calcula majorari! Care majorari ca si somatiile de plata apar facute de programul destept pe care il au!



#30 tatumaria

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 48 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:bucuresti

Postat 19 August 2008 - 12:38 PM

Vezi postareaddragos16, la Mar 27 2008, 11:52 AM, a spus:

ieri am fost la afp sector 3 sa vad si eu ce e prin fisa: o frumusete, platite toate datoriile, se imperecheau platile cu deconturile de ziceai ca acum o sa am 10-11 copii de la fiecare obligatie. surprinza vine in feb si anume: depun deconturile 101+100+102 pe 15 feb ca tot m-am dus sa depun 101 si pe 15 fac plata la impozitul pe profit. pe 25 feb platesc si celelalte taxe inclusiv impozitul pe salarii. cum credeti ca au repartizat coanele de la afp plata din 15.02? bineinteles ca nu la impozitul pe profit care era scadent ci intai au repartizat la imp/salarii si restul la impozitul pe profit. pe 25 s-a stins si obligatia "restanta" la impozitul pe profit cu plata aferenta impozitului / salarii dar m-am ales cu penalizari pe 10 zile de cam 250 lei. cei de la afp imi spun ca daca tot am depus decontul trebuia sa platesc si imp/sal iar cei de la firma nici nu vor sa auda de penalizari? solutia.... sa ii dau in judecata ca altfel nu ai cu cine sa te intelegi.
mult succes si voua!


depune adresa la adm. financiara prin care soliciti sa se rectifice distribuirea platilor ;
suma achitata pe 15 februarie sa stinga impozitul pe profit delarat in 101 ca final iar plata din 25februarie sa compenseze impozitul pe venit .
doamnele de la fisc nu gandesc , lasa calculatorul sa faca stingerea obligatiilor in ordinenea in care sunt in fisa



#31 PasareaPhoenix

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 181 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 03 September 2008 - 12:35 PM

Vezi postareaandora, la Aug 18 2008, 01:53 AM, a spus:

Am depus 010 cu modificarea respectiva in 25.01.2007. Am predat deconturile de tva lunar, am platit tva lunar in tot anul 2007 si in aprilie 2008 primesc o comunicare precum ca firma respectiva este platitoare de tva la trimestru.
S-a inchinat si inspectoarea de la fisa cand i-am aratat-o. Patronul s-a bucurat, hai sa platim tva la trimestru. Eu cum sa procedez? Adevarul e ca nu se pot calcula majorari! Care majorari ca si somatiile de plata apar facute de programul destept pe care il au!
Daca cu 01.01.2007 esti obligata sa depui decont tva lunar si sa platesti inseamna ca ai depasit CA 100.000 euro la 31.12.2006. Pe langa 010 inregistrat in termen, trebuia sa notifici la fisc CA tot pana la 25.01.2007, daca ai toate astea nu este problema ta, ci a fiscului, te duci cu copii dupa 010 si notificare si se rezolva.






Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL