In luna februarie am depus declaratia 101 din care reiesea ca am de recuperat un impozit pe profit de 71.000 lei. In luna Martie pentru trimestrul I am depus declaratia 100 cu impozit pe profit 0, insa pe data de 25.04 am platit 300.000 lei deoarece stiam ca urmeaza sa se emita facturi de client incepand cu luna Mai si ca societatea va avea impozit pe profit. In luna Mai am primit toate facturile de client cu data de MAI, insa erau venituri aferente lunilor ianuarie, februarie, martie, aprilie si am fost nevoita sa "prind" veniturile la lunile respective (418=cls 7). In luna Iulie am depus declaratia 710, rectificativa pentru cea depusa initial cu 0 aferenta trimestului I, insa pe fisa imi apar majorari de intarziere intre data declaratiei initiale si data declaratiei rectificative. Ce este de facut in acest caz?Presupun ca aceste majorari nu sunt reale, tinand cont de faptul ca se calculeaza MAJORARI intre data depunerii declaratiei si pana la stingerea obligatiei.
Cum sa procedez pentru reglarea fisei? Cum sa sting aceste majorari nereale?
Astept sfaturi de la cei mai experimentati ca mine
Va multumesc anticipat!