Fiind val mai mare de 35.000 euro ne-am inregistrat ca platitori de TVA,urmand sa depunem declaratiile 300 si 390.
Aparatura o inregistrez 213=404 cu pret fara TVA
plata furnizorului va fi 404= 5121 cu pret fara TVA ( plata prin transfer din ct trezorerie in cont BCR)
TVA -ul se inreg prin taxare inversa 4426=4427 cu 19% din val facturii
Intrebarea mea este cum facem plata efectiva la bugetul statului si care sunt inregistrarile contabile aferente acestei plati .
Multumesc anticipat , poate ma ajuta cineva .