Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
factura externa partener UE - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


factura externa partener UE

4 replies to this topic

#1 tix

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 58 Postari:

Postat 27 October 2008 - 08:57 PM

Va rog sa-mi spuneti daca factura trebuie sa fie emisa cu TVA in urmatorul caz:
un furnizor neamt (deci din UE) care e inregistrat in scopuri de TVA in Romania emite o factura unui client roman de produse livrate din Germania in Romania. Eu zic ca e o livrare obisnuita intracomunitara, deci furnizorul neamt emite factura fara TVA, iar clientul roman o inregistreaza cu taxare inversa.
Ma incurca inregistrarea lui in Romania in scopuri de TVA, mai ales ca el are si cont bancar in Romania si factura o emite in lei.... Ce parere aveti?

Multumesc



#2 studenta IV

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 185 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Cluj-Napoca

Postat 27 October 2008 - 10:06 PM

Ca sa fie LIC si sa emita factura fara TVA pentru produse obisnuite trebuie indeplinite 3 conditii concomitent:
1. furnizorul sa trimita un cod de inregistrare in scop de tva din alt stat UE decat Ro;
2. transportul sa fie din alt stat UE in Ro
3. clientul sa fie inregistrat in scop de tva in Ro si sa trimita furnizorului acest cod din Ro.
Inregistrarea in scop de tva in Ro este doar pt clientii neplatitori de tva

Aceasta postare a fost editata de madalinab: 29 October 2008 - 06:01 PM
citare mesaj anterior




#3 tix

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 58 Postari:

Postat 28 October 2008 - 09:42 PM

multumesc mult pentru raspuns.
pctele 2 si 3 sunt indeplinite, dar din pacate nu si pct-ul 1; nu inteleg de ce neamtul nu si-a comunicat decat codul de inregistrare fiscala din Romania. o sa inregistrez factura direct pe cheltuiala, fara sa-i fac taxare inversa.



#4 Alina_C

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 152 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 28 October 2008 - 10:27 PM

pai esti obligata sa inregistrezi taxare inversa daca e achizitie intracomunitara.
tb sa vb cu neamtul sa refaca factura, sa-si treaca codul de tva din germania pe factura. nu e mai simplu asa? banuiesc ca nu apare tva pe factura si ca ai si dovada transportului intracomunitar.
altfel la un control o sa ai pb
Cu respect,
Alinutza



#5 sdnr

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 433 Postari:
  • Gender:Male

Postat 30 October 2008 - 04:16 PM

Vezi postareatix, la Oct 27 2008, 08:57 PM, a spus:

Va rog sa-mi spuneti daca factura trebuie sa fie emisa cu TVA in urmatorul caz:
un furnizor neamt (deci din UE) care e inregistrat in scopuri de TVA in Romania emite o factura unui client roman de produse livrate din Germania in Romania. Eu zic ca e o livrare obisnuita intracomunitara, deci furnizorul neamt emite factura fara TVA, iar clientul roman o inregistreaza cu taxare inversa.
Ma incurca inregistrarea lui in Romania in scopuri de TVA, mai ales ca el are si cont bancar in Romania si factura o emite in lei.... Ce parere aveti?

Multumesc
Daca produsele sunt livrate din Germania in Romania e tranzactie intracomunitara si nu are nimic de a face cu codul de TVA din Romania al firmei germane.

Factura se emite de german fara TVA, de pe cod fiscal DE catre clientul roman pe cod fiscal RO.
Taxare inversa la roman si toate obligatiile declarative.


Mai exista o posibilitate.
Germanul face transfer in Romania, urmat de o livrare locala.
In acest caz factura se face de pe cod RO al germanului pe cod RO al clientului, insa este obligatoriu cu TVA 19%.

Nu se poate face factura de pe cod RO al germanului pe cod RO al clientului fara TVA.

Aceasta postare a fost editata de sdnr: 30 October 2008 - 04:20 PM







Similar Topics Collapse

2 useri citesc topicul

0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL