Dara, apar niste intrebari: ca persoane fizice inregistram pe venituri, in registrul jurnal pentru incasari si plati numai sumele incasate. Ca atare, in declaratie, la livrari de bunuri/prestari de servicii vom trece doar sumele incasate, nu si sumele facturate si neincasate? Pentru ca, daca trecem si sumele facturate si neincasate, vom avea un total mai mare decat cifra de afaceri, care se scrie si ea in cuprinsul declaratiei.
Declaratia 392B, pt PFA
#1
Postat 19 January 2009 - 01:10 PM
Dara, apar niste intrebari: ca persoane fizice inregistram pe venituri, in registrul jurnal pentru incasari si plati numai sumele incasate. Ca atare, in declaratie, la livrari de bunuri/prestari de servicii vom trece doar sumele incasate, nu si sumele facturate si neincasate? Pentru ca, daca trecem si sumele facturate si neincasate, vom avea un total mai mare decat cifra de afaceri, care se scrie si ea in cuprinsul declaratiei.
#2
Postat 09 February 2010 - 02:11 PM
Aceasta postare a fost editata de Otilia Alupei: 24 February 2011 - 03:23 PM
#3
Postat 09 February 2010 - 02:16 PM
#4
Postat 09 February 2010 - 04:41 PM
#6
Postat 11 February 2010 - 12:05 PM
Fisiere atasate
#7
Postat 21 February 2010 - 02:55 PM
ovidiu79b, la Feb 11 2010, 12:05 PM, a spus:
Ma aflu in situatia in care in anul 2009 am fost, pentru o perioada de 10 luni, neplatitor de TVA, iar pt. ultimele doua, platitor. Am completat declaratia 392A pt. perioada de platitor TVA. Este necesar sa completez si 392B pt, primele 10 luni? Si daca da, cum pot proceda in cazul in care am declarat depasirea limitei de neplatitor la inceputul lunii octombrie (in termen legal), am primit decizia de platitor TVA de la 01.11.2009, iar in cursul lunii octombrie am mai avut incasari prin care am depasit limita de 35.000 euro? Programul nu ma lasa sa introduc o suma mai mare decat 119.xxx lei
#8
Postat 24 February 2010 - 11:31 AM
Un venit pentru care s-a emis factura in 2009 (decembrie) dar a fost incasat efectiv in 2010 (ianuarie) va fi luat in considerare in declaratia 392 pe 2009 sau pe 2010? Imi scapa aria de acoperiere a cifrei de afaceri (veniturile facturate sau realizate efectiv)!
#9
Postat 24 February 2010 - 02:05 PM
Deci se ia in considerare pentru anul 2009
Aceasta postare a fost editata de G David: 24 February 2010 - 02:06 PM
#10
Postat 11 January 2011 - 06:10 PM
Cazul meu, PFA la norma de venit, stiu cat am incasat pe baza facturilor, fiind la norma de venit insa nu am tinut evidenta achizitiilor (cu atat mai putin nu am defalcat achizitiile in achizitii de la persoane inregistrate in scopuri TVA / achizitii de la persoane neinregistrate in scopuri de TVA). Ce e de facut in cazul asta, ce sume trec acolo, din burta sau pun 0?
Contributiile platite in anul 2010 (sanatate / pensii) sunt considerate achizitii??
#11
Postat 11 January 2011 - 07:11 PM
Care este baza legala pt. afirmatia de mai sus, cu modificarea CA ?
Citeaza
Dana
#12
Postat 11 January 2011 - 08:09 PM
81. La articolul 156^3, alineatele (2)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(4) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 152 alin. (2), realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 35.000 euro, calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data aderării și rotunjită la următoarea mie, trebuie să comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale de care aparțin, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, următoarele informații:
a) suma totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii către persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, precum și suma taxei aferente;
b) suma totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, precum și suma taxei aferente.
(5) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, a căror cifră de afaceri, astfel cum este prevăzută la art. 152, dar excluzând veniturile obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, realizată la finele unui an calendaristic, este inferioară sumei de 35.000 euro, calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data aderării și rotunjită la următoarea mie, trebuie să comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale competente, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor, următoarele informații:
a) suma totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii către persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;
b) suma totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii către persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;
c) suma totală și taxa aferentă achizițiilor de la persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153;
d) suma totală a achizițiilor de la persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153."
#13
Postat 11 January 2011 - 08:30 PM
Citeaza
Dana
#14
Postat 11 January 2011 - 09:22 PM
Cine crezi ca tine evidenta achizitiilor pe platitori/neplatitori TVA, la o PFA cu norma de venit?
#15
Postat 12 January 2011 - 12:02 PM
Brigante, la Jan 11 2011, 10:22 PM, a spus:
Cine crezi ca tine evidenta achizitiilor pe platitori/neplatitori TVA, la o PFA cu norma de venit?
Dar se aplica numai pentru societati comerciale, nu si pentru PFA, indiferent daca e in sistem real sau cu norma de venit.
Sau ma insel?
#16
Postat 12 January 2011 - 03:04 PM
"18. persoană impozabilă are înțelesul art. 127 alin. (1) și reprezintă persoana fizică, grupul de persoane, instituția publică, persoana juridică, precum și orice entitate capabilă să desfășoare o activitate economică;"
Deci Tes, se aplica si pt. PFA si pt. soc. comerciale.
Dana
#17
Postat 17 January 2011 - 08:46 PM
Codul fiscal pe 2010 prevedea declaratia asta pe interval 10 k euro - 119.000 RON. Declaratia 392A/B se depune conform codului fiscal valabil in 2010 sau conform codului fiscal valabil in 2011?!?
Declaratia 392B pentru 2010 a aparut deja si nu este cu interval, o modifica si scot intervalul sau se depune asa?
aceasi intrebare in 3 moduri, un singur raspuns e de ajuns
#18
Postat 18 January 2011 - 02:27 AM
- verificarea incadrarii la 392A sau 392B in anul 2010 se face in functie de urmatoarele
limite calculate in lei:
392A --> [0 , 42.877)
392B --> [42.877 , 119.000)
Cursuri valutare folosite:
- la 29/12/2006: 1 Euro = 3,3817
- la 31/12/2010: 1 Euro = 4,2877
Avand in vedere ca cele de mai sus apar in ultima versiune, cred ca trebuie sa tinem cont de ele.
#19
Postat 20 January 2011 - 10:40 AM
Sunt PFA cu norma de venit, neplatitor de TVA si in fiecare an primesc declaratia 220 pentru venitul estimat, si nimic altceva.
Stiu ca exista o limita de 35.000E pe an pe care daca o depasesc sunt trecut ca platitor de TVA.
Intrebarea este: trebuie sa depun vreo declaratie la sfarsitul/inceputul anului ? De unde stiu cei de la administratia financiara cand trebuie sa fiu trecut ca platitor de TVA ?
Nu, nu este o incercare de evaziune, ca altfel nu intrebam ce trebuie sa depun :)
Multumesc.
#20
Postat 24 January 2011 - 07:09 PM
tre sa depun 392?
stie cineva de unde se iau aceste formulare????
1 useri citesc topicul
0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi