ajutati-ma sa inteleg o problema.am vandut produse finite la un tert .ce nu se vinde tertul imi restituie inapoi pe baza de factura de retur.In cazul meu imi restituie o parte din produsele date anul trecut, dar si o parte din produsele anului 2009.
cum ma inregistrez cu returile?
mai este nevoie de 345=711 incarcarea gestiunii?
ar insemna sa am dubla inregistrare : o data cand receptionez produsele finite si inca o data pentru retururi.
undeva gresesc.
notele pe care le fac sunt:
345=711 productia
411= % - vanzarea
701
667 - comisionul de vanzare
4427
711=345 - descarcarea de gestiune
411 = %
701 - cu minus
4427 cu minus
( ce fac cu returile?)