Multumesc mult!
#1
Postat 13 May 2009 - 12:08 PM
Multumesc mult!
#2
Postat 22 February 2010 - 07:36 PM
As dori sa stiu daca activitatile de traducere in sistem II au TVA ?
Multumesc,
G. E.
#3
Postat 23 February 2010 - 06:23 PM
Aceasta postare a fost editata de corpus: 23 February 2010 - 06:24 PM
#4
Postat 04 February 2011 - 04:44 PM
Citeaza
Va multumesc.
#5
Postat 04 February 2011 - 11:01 PM
#6
Postat 06 February 2011 - 07:42 PM
Vreau sa achizitionez aparatura de la un furnizor roman.
Se pare ca nu pot sa nu platesc TVA ca II neplatitoare de TVA. Si am inteles ca trebuie sa trec pe II platitor de TVA pentru a-mi putea deduce TVA (TVA col - TVA ded). Sau poate ca n-am inteles eu bine?
#7
Postat 07 February 2011 - 12:16 AM
#8
Postat 07 March 2011 - 01:10 PM
- Poate opta pt.inregistrarea ca platitor de TVA NUMAI PENTRU ACHIZITIILE INTRACOMUNITARE (conform ART. 153-1 COD FISCAL) si inregistrarea in ROI ?
- Daca da, datoreaza TVA vreunui stat ? (inteleg ca furnizorul din celalalt stat membru factureaza fara TVA, iar in Romania se face taxare inversa, se depune 301+390 si...cam atat?)
- Nefiind inregistrat "normal" , poate sa nu colecteze TVA la vanzare, ok ?
Care din cele 2 variante e mai avantajoasa : sa astepte pana la atingerea plafonului de 10 000 euro sau sa opteze din start pentru inregistrarea ca platitori de TVA. conf.art 153-1 ?
Aceasta postare a fost editata de Otilia Alupei: 07 March 2011 - 02:52 PM
#9
Postat 07 March 2011 - 01:57 PM
#10
Postat 07 March 2011 - 03:06 PM
ETIC, la Mar 7 2011, 03:57 PM, a spus:
Si cum argumentati acest lucru ? Daca se inregistreaza ca platitor "normal", in cazul AIC va face taxare inversa, prin urmare nu deduce si nu datoareaza nimic pt AIC, in cazul vanzarii, colecteaza TVA, deci datoreaza statului. Achizitii din tara nu exista sau sunt ridicol de mici. Prin urmare, pentru care motiv s-ar inregistra ca platitor "normal" de la bun inceput ?
#11
Postat 07 March 2011 - 03:20 PM
Caz 1 : care sunt inregistrarile si obligatiile de plata daca NU sunt inregistrat ca platitor de TVA nici pentru tranzactii interne si nici pt AIC ?
Caz 2 : care sunt inregistrarile si obligatiile de plata daca NU sunt inregistrat ca platitor de TVA pentru tranzactii interne, dar sunt inregistrat NUMAI pt AIC
Caz 3 : care sunt inregistrarile si obligatiile de plata daca SUNT inregistrat ca platitor de TVA atai pentru tranzactii interne cat sii pt AIC
#12
Postat 07 March 2011 - 03:47 PM
daianitta, la Mar 7 2011, 03:06 PM, a spus:
ETIC, la Mar 7 2011, 03:57 PM, a spus:
Si cum argumentati acest lucru ? Daca se inregistreaza ca platitor "normal", in cazul AIC va face taxare inversa, prin urmare nu deduce si nu datoareaza nimic pt AIC, in cazul vanzarii, colecteaza TVA, deci datoreaza statului. Achizitii din tara nu exista sau sunt ridicol de mici. Prin urmare, pentru care motiv s-ar inregistra ca platitor "normal" de la bun inceput ?
Din punct de vedere declarativ mie mi se pare mai complicat D301 decat D300.
Dar sigur daca va faceti socotelile si in Romania vindeti catre persoane fizice care oricum nu isi deduc TVA poate sa fie mai convenabil.
Oricum vad ca aveti multe cunostiinte asa ca raspunsul sigur vi-l veti da singur in urma calculelor efectuate.
#13
Postat 07 March 2011 - 03:58 PM
#14
Postat 18 May 2011 - 04:49 PM
#15
Postat 19 August 2011 - 10:13 AM
#16
Postat 15 January 2012 - 10:40 AM
incep prin a-mi cere scuze, sunt incepatoare si nu prea am inteles cum sa procedez in cazul meu;
ii este neplatitor de tva;
la 31.12.2011 s-a depasit plafonul de 119.000 lei incasari in numerar;
stocul la inventar la data de 03.01.2012 este de 102.570 ( valoarea din liste de inventar, inclusiv adaosul comercial);in cursul anului 2011 au fost intocmite jurnale de cumparari;
mod de calcul:
intrucat in valoarea stocului este cuprins si adaosul comercial, fiind o intreprindre individuala nu pot sa determin exact valoarea acestuia, insa am calculat un adaos comercial mediu in cursul anului, adica am raportat marfa cu adaos comercial din cursul anului la valoarea intrarilor de marfuri (din jurnalele de cumparari) si a rezultat un adaos com de 1,086; deci in cazul acesta din 102.570 valoarea marfii cu tva este 94.448 (102.570:1.086 = 94448 lei) si adaos com este 8122 lei prin diferenta;
apoi din val de 94. 448 scot tva de 24% si rezulta suma de 18.280 lei
deci ceva de genul inreg :
% = 401
371 -18280
4426 18280,
371= 378 cu -1572 lei care rezulta din calculul : 8122*24/124 = 1572
371= 4428 102.570 *24/124 = 19852 lei;
#17
Postat 15 January 2012 - 09:50 PM
total val. stoc cu amanuntul = 102570
tva neexigibila = 102570*24/124=19852
adaos comercial =8122
val. achizie plus tva inclus = 102570-8122=94448
tva deductibil=94448*24/124=18280
val.achizitie = 94448-18280=76168
371=401 -18280
4426=401 18280
371=% 18280
4428 19852
378 -1572
371=102570
378= 8122-1572=6550
4428=19852
76168+6550+19852=102570
#18
Postat 16 January 2012 - 07:18 PM
#19
Postat 01 February 2012 - 03:03 PM
Aceste inregistrari sunt valabile si ptr un srl care din 01.01.2012 devine platitor de TVA?
Este corect sa se deduca TVA aferent marfa in stoc , avand in vedere ca este posibil ca unii furnizori sa nu fie platitori de TVA ?!!?
Va multumesc anticipat pentru raspuns.
#20
Postat 01 February 2012 - 07:30 PM
ewe, la 01 February 2012 - 03:03 PM, a spus:
Aceste inregistrari sunt valabile si ptr un srl care din 01.01.2012 devine platitor de TVA?
Este corect sa se deduca TVA aferent marfa in stoc , avand in vedere ca este posibil ca unii furnizori sa nu fie platitori de TVA ?!!?
Va multumesc anticipat pentru raspuns.
referitor la inregistrarea in scopuri de tva a furnizorilor , verificati jurnalele de cumparari intocmite...
Similar Topics
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi