Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
TVA la Intreprindere individuala - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


TVA la Intreprindere individuala


19 replies to this topic

#1 statescu

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 1 Postari:

Postat 13 May 2009 - 12:08 PM

Sunt titularul unei Intreprinderi Individuale platitoare de TVA si doream sa va intreb daca imi trebuie un document special pentru asta, dedicat TVA, care esta acesta si care este regimul lui?

Multumesc mult!



#2 Ramerik

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 1 Postari:

Postat 22 February 2010 - 07:36 PM

Buna ,

As dori sa stiu daca activitatile de traducere in sistem II au TVA ?
Multumesc,
G. E.




#3 corpus

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 267 Postari:

Postat 23 February 2010 - 06:23 PM

TVA_ul nu are legatura cu sistemul in care functionati, ci cu optiunea dvs la constituire de a fi platitor de tva sau nu, ori pe parcurs daca doriti sau daca depasiti plafonul de 35000E anual

Aceasta postare a fost editata de corpus: 23 February 2010 - 06:24 PM




#4 kingbt

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 5 Postari:

Postat 04 February 2011 - 04:44 PM

Citeaza

Organizatiile economice care au o cifra de afaceri sub 35.000 de euro, anual, pot alege sa fie neplatitoare de TVA (Taxa pe Valoarea Adaugata). Aceasta inseamna scutirea de TVA pentru toate operatiunile taxabile desfasurate de respectiva unitate economica, cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite de plata TVA.
Vreau sa stiu daca ca II de IT neplatitoare de TVA platesc TVA la achizitia de aparatura IT?
Va multumesc.



#5 mihaela_cva

    Membru senior

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2579 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:craiova
  • Interests:gradinarit..de apartament, deocamdata
    calatorii

Postat 04 February 2011 - 11:01 PM

depinde de unde achizitionezi (Ro, UE, non UE) cui platesti (furnizor sau stat) si in ce valoare (mai mic sau mai mare de 10.000euro)



#6 kingbt

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 5 Postari:

Postat 06 February 2011 - 07:42 PM

Multumesc de raspuns.

Vreau sa achizitionez aparatura de la un furnizor roman.

Se pare ca nu pot sa nu platesc TVA ca II neplatitoare de TVA. Si am inteles ca trebuie sa trec pe II platitor de TVA pentru a-mi putea deduce TVA (TVA col - TVA ded). Sau poate ca n-am inteles eu bine?



#7 Florin_76

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1877 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti

Postat 07 February 2011 - 12:16 AM

nu ai treaba cu tva-ul daca esti neplatitor de tva, TVA-ul platit la furnizor il bagi in pretul de achizitie si il ignori.



#8 daianitta

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 3 Postari:

Postat 07 March 2011 - 01:10 PM

Am urmatoarea speta : intreprindere individuala nou infiintata care nu doreste sa se inregistreze "normal" ca platitoare de TVA, insa doreste sa faca predominant achizitii intracomunitare de bunuri pe care sa le revanda in Romania.Cum este mai avantajos :
- Poate opta pt.inregistrarea ca platitor de TVA NUMAI PENTRU ACHIZITIILE INTRACOMUNITARE (conform ART. 153-1 COD FISCAL) si inregistrarea in ROI ?
- Daca da, datoreaza TVA vreunui stat ? (inteleg ca furnizorul din celalalt stat membru factureaza fara TVA, iar in Romania se face taxare inversa, se depune 301+390 si...cam atat?)
- Nefiind inregistrat "normal" , poate sa nu colecteze TVA la vanzare, ok ?

Care din cele 2 variante e mai avantajoasa : sa astepte pana la atingerea plafonului de 10 000 euro sau sa opteze din start pentru inregistrarea ca platitori de TVA. conf.art 153-1 ?

Aceasta postare a fost editata de Otilia Alupei: 07 March 2011 - 02:52 PM




#9 ETIC

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 169 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 07 March 2011 - 01:57 PM

Daca obiectul principal de activitate consta in achizitii intracomunitare si apoi vanzarea acestora cel mai bine este sa va inregistrati ca platitor de TVA de la inceput.



#10 daianitta

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 3 Postari:

Postat 07 March 2011 - 03:06 PM

Vezi postareaETIC, la Mar 7 2011, 03:57 PM, a spus:

Daca obiectul principal de activitate consta in achizitii intracomunitare si apoi vanzarea acestora cel mai bine este sa va inregistrati ca platitor de TVA de la inceput.

Si cum argumentati acest lucru ? Daca se inregistreaza ca platitor "normal", in cazul AIC va face taxare inversa, prin urmare nu deduce si nu datoareaza nimic pt AIC, in cazul vanzarii, colecteaza TVA, deci datoreaza statului. Achizitii din tara nu exista sau sunt ridicol de mici. Prin urmare, pentru care motiv s-ar inregistra ca platitor "normal" de la bun inceput ?



#11 daianitta

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 3 Postari:

Postat 07 March 2011 - 03:20 PM

Haideti sa luam cele 3 cazuri separat, pornind de la o achizitie de marfa din Ungaria de 1000 euro din care revand marfa de 500 euro.
Caz 1 : care sunt inregistrarile si obligatiile de plata daca NU sunt inregistrat ca platitor de TVA nici pentru tranzactii interne si nici pt AIC ?
Caz 2 : care sunt inregistrarile si obligatiile de plata daca NU sunt inregistrat ca platitor de TVA pentru tranzactii interne, dar sunt inregistrat NUMAI pt AIC
Caz 3 : care sunt inregistrarile si obligatiile de plata daca SUNT inregistrat ca platitor de TVA atai pentru tranzactii interne cat sii pt AIC



#12 ETIC

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 169 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 07 March 2011 - 03:47 PM

Vezi postareadaianitta, la Mar 7 2011, 03:06 PM, a spus:

Vezi postareaETIC, la Mar 7 2011, 03:57 PM, a spus:

Daca obiectul principal de activitate consta in achizitii intracomunitare si apoi vanzarea acestora cel mai bine este sa va inregistrati ca platitor de TVA de la inceput.

Si cum argumentati acest lucru ? Daca se inregistreaza ca platitor "normal", in cazul AIC va face taxare inversa, prin urmare nu deduce si nu datoareaza nimic pt AIC, in cazul vanzarii, colecteaza TVA, deci datoreaza statului. Achizitii din tara nu exista sau sunt ridicol de mici. Prin urmare, pentru care motiv s-ar inregistra ca platitor "normal" de la bun inceput ?
Pentru ca platiti TVA de la furnizorul din UE ( TVA in Ungaria este 25% deci peste TVA romanesc ) si in Romania veti vinde mai scump pentru ca trebuie sa va acoperiti TVA platit.
Din punct de vedere declarativ mie mi se pare mai complicat D301 decat D300.
Dar sigur daca va faceti socotelile si in Romania vindeti catre persoane fizice care oricum nu isi deduc TVA poate sa fie mai convenabil.
Oricum vad ca aveti multe cunostiinte asa ca raspunsul sigur vi-l veti da singur in urma calculelor efectuate.



#13 Lexiroxi

    Membru senior

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2080 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Timisoara

Postat 07 March 2011 - 03:58 PM

Achizitia intracomunitara de bunuri la un plafon sub 10000 de euro (platesti efectiv TVA in tara furnizorului intracomunitar) sau la un plafon mai mare de 10000 de euro (platesti efectiv TVA in Romania fiind inregistrat cf.art.153.1) este o achizitie de bunuri al caror pret de aprovizionare este mai mare decat daca achizitionezi bunuri fiind inregistrat in scopuri de TVA conform art. 153 (caz in care doar inregistrezi taxarea inversa, fara plata efectiva a TVA-ului). Este adevarat ca nu colectezi TVA la vanzare, dar nici nu ai siguranta ca vei vinde marfa repede si TVA-ul l-ai achitat efectiv la cumparare. In cazul in care esti inregistrat conform art.153 si esti inscris in ROI, vei aplica taxarea inversa si vei plati TVA-ul colectat doar la vanzarea bunurilor, pe masura ce le vinzi si incasezi banii pe marfa+TVA-ul aferent de la consumatorii finali.



#14 maram

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 2 Postari:

Postat 18 May 2011 - 04:49 PM

Heelppp !Cine ne poate ajuta cu o litera de Lege,va rugam sa o faca.Administrator de I.I.prost sfatuit la un moment dat,are urmatoarea problema.Dupa inregistrarea societatii(august.2008.) face prima achizitie din Germania.Factura primita,contine 19 % tva evidentiat.Pentru 2 motive intemeiate (achizitionarea la pret net in EU,respectiv posibilitatea de a elibera fatura cu tva in tara)solicita sa devina platitor de tva,anticipat(fara sa atinga vreun plafon valoric)incepand cu data de 01.11.2008.Dupa vanzarea autoturismului,ce se intampla deabia la data de 09.06.2009. in declaratia depusa deduce tva platit in Germania bazandu se pe dereptul de deducere (art. 145 si 153 a C.F.)a tva la stocul de marfa existent la data solicitarii inregistrarii in scopuri de tva.Acum i se imputa tva..Ce este de facut? :thumbup:



#15 Deimara

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 8 Postari:

Postat 19 August 2011 - 10:13 AM

Salutari! am o II infintata din 2009 si inregistrata ca neplatitare de TVA. In decursul acestui an(undeva prin septembrie) prevad depasirea pragului cifrei de afaceri de 35000 euro. In concluzie trebuie sa ma inregistrez ca platitor de TVA. Intrebarea mea este ce se intapla cu marfa din stoc? precizez ca e activitate de productie, am la cheltuieli marfa si alte cheltuieli aferente. Se poate deduce tva din urma? si cum fac acest lucru. Si inca o intrebare: se va putea eventual reveni la situatia de neplatitor de tva?



#16 raluk20

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 6 Postari:

Postat 15 January 2012 - 10:40 AM

buna ziua,
incep prin a-mi cere scuze, sunt incepatoare si nu prea am inteles cum sa procedez in cazul meu;
ii este neplatitor de tva;
la 31.12.2011 s-a depasit plafonul de 119.000 lei incasari in numerar;
stocul la inventar la data de 03.01.2012 este de 102.570 ( valoarea din liste de inventar, inclusiv adaosul comercial);in cursul anului 2011 au fost intocmite jurnale de cumparari;
mod de calcul:
intrucat in valoarea stocului este cuprins si adaosul comercial, fiind o intreprindre individuala nu pot sa determin exact valoarea acestuia, insa am calculat un adaos comercial mediu in cursul anului, adica am raportat marfa cu adaos comercial din cursul anului la valoarea intrarilor de marfuri (din jurnalele de cumparari) si a rezultat un adaos com de 1,086; deci in cazul acesta din 102.570 valoarea marfii cu tva este 94.448 (102.570:1.086 = 94448 lei) si adaos com este 8122 lei prin diferenta;
apoi din val de 94. 448 scot tva de 24% si rezulta suma de 18.280 lei
deci ceva de genul inreg :
% = 401
371 -18280
4426 18280,

371= 378 cu -1572 lei care rezulta din calculul : 8122*24/124 = 1572

371= 4428 102.570 *24/124 = 19852 lei;



#17 Lexiroxi

    Membru senior

  • Members
  • PipPipPipPipPipPip
  • 2080 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Timisoara

Postat 15 January 2012 - 09:50 PM

calculul este corect
total val. stoc cu amanuntul = 102570
tva neexigibila = 102570*24/124=19852
adaos comercial =8122
val. achizie plus tva inclus = 102570-8122=94448
tva deductibil=94448*24/124=18280
val.achizitie = 94448-18280=76168

371=401 -18280
4426=401 18280
371=% 18280
4428 19852
378 -1572

371=102570
378= 8122-1572=6550
4428=19852

76168+6550+19852=102570



#18 raluk20

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 6 Postari:

Postat 16 January 2012 - 07:18 PM

va multumesc mult ptr timp si rabdarea acordata;



#19 ewe

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 9 Postari:

Postat 01 February 2012 - 03:03 PM

Buna ziua,

Aceste inregistrari sunt valabile si ptr un srl care din 01.01.2012 devine platitor de TVA?
Este corect sa se deduca TVA aferent marfa in stoc , avand in vedere ca este posibil ca unii furnizori sa nu fie platitori de TVA ?!!?
Va multumesc anticipat pentru raspuns.



#20 raluk20

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 6 Postari:

Postat 01 February 2012 - 07:30 PM

Vezi postareaewe, la 01 February 2012 - 03:03 PM, a spus:

Buna ziua,

Aceste inregistrari sunt valabile si ptr un srl care din 01.01.2012 devine platitor de TVA?
Este corect sa se deduca TVA aferent marfa in stoc , avand in vedere ca este posibil ca unii furnizori sa nu fie platitori de TVA ?!!?
Va multumesc anticipat pentru raspuns.
puteti citi art 152 alin 9 din codul fiscal si normele metodologice de aplicare.... ale art 152,(9), unde se prevede dreptul la ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor aflate in stoc..
referitor la inregistrarea in scopuri de tva a furnizorilor , verificati jurnalele de cumparari intocmite...






Similar Topics Collapse

2 useri citesc topicul

0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL