1.Stiu ca ,mai nou, la val rez. nu pot sa-mi deduc tva pentru ca se considera ca firma dobandeste dr.de proprietate in mom.primirii facturii si plaqtii ei,face practic o achizitie.Dar am auzit si varianta ca daca val.reziduala este esalonata,eu platesc practic un serviciu si pot sa-mi deduc tva la ratele astfel facturate,inafara de ultima rata la care se face practic transferul.Cum este corect?
2.Cand am inregistrat intrarea ca mijloc fix, am inreg adunand avansul si ratele cf scadentar la cursul din contract, diferentele de curs rezultand din facturi.Acum am constatat ca nu am prins si valoarea reziduala in cost si mi se pare ca asa era corect.Ce fac imi maresc valoarea mijlocului fix acum?
3.cand am inceput sa amortizez stiu ca nu am luat in calcul valoarea reziduala pentru ca asa citisem prin carti de specialitate.Acum nu-mi dau seama daca am facut corect.Probabil de aceea am omis s-o includ in costul de achizitie.
Recapitulare:cum am facut eu
Am inreg intrarea mijlocului fix excluzand valoarea reziduala, am calculat amortizarea la fel ,fara val. reziduala.Valoarea reziduala nu am platit-o integral,mi s-a esalonat si platesc rate.Am deja 2 facturi de astfel de rate la care mi-am dedus tva pentru ca am considerat ca doar la ultima, cand devin practic proprietar nu am voie sa-mi deduc tva-ul.Am marit val de intrare a mijlocului fix cu suma ratelor ce urmeaza a mi se factura(valoarea reziduala).Nu mai stiu daca trebuie sa maresc si cota de amortizare,dat fiind faptul ca mi s-a marit val de intrare sau e corect sa amortizez in continuare la val de intrare minus val rez. cum am considerat initial.
Multumesc celor care au rabdare si ma pot ajuta!