Firma la care lucrez achizitioneaza de la un furnizor din Romnia pentru SDV-uri, pe care le acorda clientilor( din Romania) dupa care aceste SDV-uri sunt facturate la o firma din Germania( am primit un cod valid de TVA).
Deci aceste SDV-uri raman in tara , dar cheltuiala finala o suporta firma din Germania.
Intrebarea mea este cum emit factura catre Germania , cu sau fara TVA, si daca trebuie declarat in 390?