Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
factura storno - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


factura storno


2 replies to this topic

#1 paul_ursan

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 10 Postari:

Postat 21 June 2010 - 10:40 AM

buna ziua,
Ma confrunt cu urmatoarea problema:Sistemul de facturare a firmei unde lucrez e distinct de sistemul in care se fac inregistrarile contabile.
Facturile emise se transfera printr-o interfata comuna in sistemul contabil.
Problema e ca aferent lunii aprilie,s-au emis doua facturi catre un client din grup(o factura de livrari bunuri si in aceeasi zi s-a emis o factura storno cu aceeasi valoare catre acelasi client.Problema ar fi ca la transferul celor 2 documente in sistemul contabil s-a produs o eroare si niciunul din cele 2 documente nu s-a transferat,declaratia 300 intocmindu-se fara a include cele 2 documente,care au ajuns la client si care au fost inregistrate de acesta.Am sesizat problema doar acum,in iunie
Cat de grava e situatia de mai sus si ce mai poate fi facut,avand in vedere ca vorbim de o luna deja inchisa?
Va multumesc



#2 nopris

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1575 Postari:
  • Gender:Male
  • Location:Bucuresti
  • Interests:A invata mai mult unii de la altii si a deveni mai priceputi si mai buni.

Postat 21 June 2010 - 12:05 PM

Deoarece suma algebrica este zero la nivel de luna si firma nu e nici o paguba daca nu se conteaza nimic in contabilitate. Nici in declaratia 394 nu e de declarat daca suma e zero. Mai corect ar fi totusi sa introduci manual in contabilitate contarea sumelor: intai cu plus apoi cu minus.

Drumul catre fericire nu se afla in a face ceea ce iti place, ci in a-ti place ceea ce trebuie sa faci! (Sai Baba)



#3 paul_ursan

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 10 Postari:

Postat 21 June 2010 - 12:24 PM

Vezi postareanopris, la Jun 21 2010, 01:05 PM, a spus:

Deoarece suma algebrica este zero la nivel de luna si firma nu e nici o paguba daca nu se conteaza nimic in contabilitate. Nici in declaratia 394 nu e de declarat daca suma e zero. Mai corect ar fi totusi sa introduci manual in contabilitate contarea sumelor: intai cu plus apoi cu minus.

Banuiesc ca aceasta contare ar trebui sa o fac la nivelul lunii iunie 2010.
E vreun risc dpdv al controlului celor de la fisc legat de problema asta?
Mersi






Similar Topics Collapse

3 useri citesc topicul

0 membri, 3 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL