Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Cod TVA Intracomunitar sau TVA normal RO ? - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


Cod TVA Intracomunitar sau TVA normal RO ?


3 replies to this topic

#1 thanandar

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 19 Postari:

Postat 03 December 2010 - 10:31 AM

Salut. Am un PFA norma fixa si de curand m-am inregistrat in ordine cronologica pt urmatoarele op :
- cod TVA intracomunitar (decl 091) - mi-au dat un cod care cica ar fi valabil numai 2 ani.
- inscriere in registrul operatorilor intracomunitari (decl 095)
- am devenit platitor de tva in RO pt depasirea plafonului de 119.000 RON. (decl 070).

Problema e ca in urma operatiunii 1 am primit un cod de tva (validabil pe site-ul UE) si in urma op 3 am primit alt cod (NEvalidabil pe site-ul UE).
Acum eu pe factura pt UE pe care il trec ? pe primul sau pe al doilea ? Sau ambele ?

Multumtesc



#2 dani_pnt

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 5 Postari:

Postat 03 December 2010 - 01:30 PM

Buna ziua,
Primul cod TVA este pentru neplatitori TVA in Romania si este valabil doar pentru achizitii intracomunitare; se declara lunar in declaratia 301 Decont special fiecare factura de achizitie intracomunitara cu cota TVA zero pana la 10.000 euro anual.
Al doilea cod este pentru codul fiscal valabil in Romania, si daca s-a depasit plafonul si ati declarat, trebuie sa depuneti decl 095 de radiere din registru operatorilor intracomunitari pentru codul special de achizitii intracomunitare, o decl 095 de inregistrare in registrul operatorilor intracomunitari pentru codul platitor TVA in Romania. Facturile ar trebui emise pe codul fiscal platitor TVA in Romania dupa primirea exemplarului din decl 095 de la administratia financiara validat de ei . Urmeaza ca dupa prima luna sa se depuna decl 390, apoi o decl 092 de schimbare a perioadei de declarare a decontului de TVA de la trimestru la luna calendaristica.




#3 thanandar

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 19 Postari:

Postat 03 December 2010 - 02:25 PM

Multumes mult. cam asa ma gandeam si eu ca trebuie ceva rectificativ la 095. adica codul de tva dat in romania sa devina valid pt prestari de serv si ach intracomunitare.
Nu am inteles insa de ce trebuia schimbata periodicitatea tva de la trimestrial la lunar. Asa e obligatoriu in RO cand devii platitor de TVA ?
Am vazut ca decl 092 este doar pt achizitii. Eu nu fac decat prestari de serv intracomunitare. deci vanzari. mai trebuie 092 ?

Aceasta postare a fost editata de thanandar: 03 December 2010 - 02:27 PM




#4 Doina P

    Membru activ

  • Members
  • PipPipPip
  • 1143 Postari:
  • Location:Bucuresti

Postat 03 December 2010 - 09:11 PM

Daca nu faci achizitii,ci doar servicii ramai cu TVA trimestrial . Lunar dai doar decl 390 pt. servicii in UE






Similar Topics Collapse

1 useri citesc topicul

0 membri, 1 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL