#61
Postat 09 April 2011 - 09:03 PM
#62
Postat 10 April 2011 - 07:36 AM
impozitul pe profit se plateste trimestrial conform declaratiei 100 in primele 3 trimestre ale anului ,in trimestrul 4 se plateste la nivelul trimestrului III sau conform decl 101 definitivata pana la 25.02.2012
Treburile ce se pot indeplini cu blandete niciodata nu dau gres
#63
Postat 12 May 2011 - 10:33 AM
am o nelamurire ref la o rectificativa pentru luna 03.2011.
Atunci cand am introdus un impozit pe ven. in baza contractelor/conventii civile la rubrica datorata si automat la de plata, mie mi-a aparut la rubrica datorata si la rubrica de recuperat.
Nu stiu cum sa fac rectificativa.:(
Ma ajuta cineva?
#64
Postat 03 June 2011 - 10:02 AM
#65
Postat 03 June 2011 - 07:45 PM
ykyb, la 03 June 2011 - 10:02 AM, a spus:
#66
Postat 04 June 2011 - 11:40 AM
v-alin, la 03 June 2011 - 07:45 PM, a spus:
ykyb, la 03 June 2011 - 10:02 AM, a spus:
Amenda e 1000 lei pentru fiecare declaratie ? Sau e mai bine sa nu "tulbur" apele si sa astept controlul ?
Aceasta postare a fost editata de ykyb: 04 June 2011 - 11:42 AM
#67
Postat 04 June 2011 - 04:36 PM
#68
Postat 08 July 2011 - 12:26 AM
In primul trimestru s-a inregistrat , declarat si platit impozit de 2000 lei , in al doilea trimestru , cumulat de la inceputul anului , impozitul este mai mic , respectiv 1600lei. Cum procedez?
1. In contabilitate stornez suma de 400 lei
2. in declaratia 100 la Suma datorata trec 0 si la Suma de recuperat 400 lei?
Multumesc.
#69
Postat 08 July 2011 - 09:53 AM
florinag, la 08 July 2011 - 12:26 AM, a spus:
In primul trimestru s-a inregistrat , declarat si platit impozit de 2000 lei , in al doilea trimestru , cumulat de la inceputul anului , impozitul este mai mic , respectiv 1600lei. Cum procedez?
1. In contabilitate stornez suma de 400 lei
2. in declaratia 100 la Suma datorata trec 0 si la Suma de recuperat 400 lei?
Multumesc.
(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 101/2008)
I N S T R U C Ț I U N I
de completare a formularului 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs
Rândul 1 „Suma datorată” — se înscrie suma reprezentând
impozitul pe profit datorat pentru perioada de raportare,
calculată ca diferență între impozitul pe profit stabilit, cumulat
de la începutul anului, la sfârșitul perioadei de raportare și
impozitul pe profit stabilit, cumulat de la începutul anului, la
sfârșitul perioadei precedente celei de raportare, în situația în
care cumulat, în perioada de raportare, s-a înregistrat profit
impozabil.
În situația în care în perioada de raportare s-a înregistrat
pierdere fiscală sau scăderea profitului impozabil, la rândul 1 din
formular se va înscrie cifra 0 (zero).
#70
Postat 08 July 2011 - 11:12 AM
"In situatia in care in perioada de raportare s-a inregistrat pierdere fiscala sau scaderea profitului impozabil, la randurile 1 si 2 din formular se va inscrie cifra 0 (zero). si
Randul 3 "Suma de recuperat": se completeaza numai in cazul asocierilor fara personalitate juridica prevazute la art. 28 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru asociatii persoane juridice straine si persoane fizice."
Sper ca nu gresesc.
#71
Postat 18 October 2011 - 10:58 AM
#72
Postat 18 October 2011 - 11:16 AM
fboji, la 18 October 2011 - 10:58 AM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de fboji: 18 October 2011 - 11:17 AM
#73
Postat 18 October 2011 - 12:20 PM
fboji, la 18 October 2011 - 10:58 AM, a spus:
http://static.anaf.r...ructiuni2.1.htm
#74
Postat 18 October 2011 - 01:20 PM
fboji, la 18 October 2011 - 11:16 AM, a spus:
Am probleme si cu D 390 la salvarea datelor, in timpul completarii formularului.
Asta e...dansam cum ne canta ei...
Succes!
#75
Postat 19 October 2011 - 08:19 AM
magda2000, la 18 October 2011 - 01:20 PM, a spus:
Si nici vorba sa "intervenim" in formular dupa momentul salvarii si semnarii. Ca oricum nu e nimic de modificat intr-o valoare care e 0. M-am gandit ca o fi din cauza ca la al doilea impozit de pe pagina nu completez nimic ( cum ziceam, nu avem nici o categorie de acolo).
Declaratia 300 a mers fara probleme.
#76
Postat 19 October 2011 - 09:00 AM
Fisierul atasat a fost primit pe mail pt pdf-uri alterate. Sper sa va ajute.
O zi buna!
Fisiere atasate
#77
Postat 19 October 2011 - 09:49 PM
"Orice alta cerere de salvare ulterioara nu trebuie acceptata!!!” -din fisierul postat de forbidden
Posibil sa fi salvat la iesirea din documentul PDF si ti-a alterat Declaratia; dupa ce aplici semnatura electronica si salvezi documentul, nu mai accepta si salvarea pe care ti-o cere la inchiderea documentului si nu deschide din nou documentul inainte de a-l transmite. succes la transmitere
#78
Postat 25 October 2011 - 01:47 PM
Societatea X calculează impozitul pe profit penru trim I 2011 de 1700 lei, completează declarația 100 pe trim I 2011 cu suma de 1700 lei și face plata către stat.
Societatea X calculează impozitul pe profit cumulat pentru trim II 2011 de 1630 lei. Cum declar în declarația 100 pe trim II 2011 (se declară cu valoare 0), în condițiile în care eu am plătit în trim I impozitul aferent trim II chiar și ceva în plus.
#79
Postat 28 October 2011 - 01:41 PM
2fy, la 25 October 2011 - 01:47 PM, a spus:
Impozitul se calculeaza la rezultatul cumulat. Deci n-ai impozit separat pe unul sau altul din trimestre. Doar declararea si plata sunt trimestriale. La 30 iunie ai impozit calculat, impozit achitat anterior si rest de plata. Prin urmare era zero de trecut la impozit.
Similar Topics
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi