654 % 411.8 -> suma neta = 100 lei
442.7 % 411.8 -> TVA stornat (si care a fost platit la momentul emiterii facturii) = 19 lei (TVA-ul cand s-a emis factura era 19%)
Cum evidentiez TVA-ul asta stornat (19 lei) in decont 300? Il incadrez tot la rubrica "Livrari de bunuri in interiorul tarii" (rand 9) ? Mai ales ca e cu 19%... suma neta de calcul a TVA nu va iesi in niciun caz, doar daca completez manual si baza, si TVA-ul. Si trebuie sa evidentiez TVA-ul stornat si in jurnalul de vanzari? Cum?
Multumesc.