#1
Postat 24 January 2012 - 02:43 PM
#2
Postat 24 January 2012 - 06:55 PM
#3
Postat 24 January 2012 - 07:29 PM
Si mai am un caz: pt ianuarie 2011 eram platitor, din februarie sunt neplatitor aici depun 392B pe perioada febr-decembrie 2011 si 392A pe ianuarie? Mi se pare tare complicat!
#4
Postat 24 January 2012 - 08:10 PM
Te raportezi la situatia existenta la 31.12.2011 :
- platitor TVA si CA<=35.000euro depui 392 A
- neplatitor TVA si CA<=35.000 euro depui 392B
#5
Postat 25 January 2012 - 09:34 AM
#6
Postat 05 February 2012 - 12:59 PM
#7
Postat 09 February 2012 - 07:37 PM
activitati in ferme mixte,
intocmeste Registrul Inventar si RJIP,
a incasat fonduri APIA
are -venituri din vanzarea productiei de cereale (factura) ,
-cheltuieli cu combustibil, seminte, azot,erbicid (factura)
Avand in vedere ca nu intocmeste jurnal vanzari/cumparari doar RJIP, trebuie sa intocmeasca 392B?
Multumesc.
#8
Postat 09 February 2012 - 08:58 PM
elit, la 09 February 2012 - 07:37 PM, a spus:
are -venituri din vanzarea productiei de cereale (factura) ,
-cheltuieli cu combustibil, seminte, azot,erbicid (factura)
Avand in vedere ca nu intocmeste jurnal vanzari/cumparari doar RJIP, trebuie sa intocmeasca 392B?
Declaratia 392B – Declaratia informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul precedent se depune de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA conform art.153, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzand veniturile din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 35.000 de euro
#9
Postat 12 February 2012 - 11:38 AM
Factura de chirie se inregistreaza la rubrica "achizitii de la neplatitori de TVA" , pentru ca nu are TVA?
In caz contrar, adica daca trec la "achizitii de la platitori de TVA", cand voi calcula TVA`ul, baza nu va corespunde.
Multumesc
#10
Postat 12 February 2012 - 02:47 PM
Treburile ce se pot indeplini cu blandete niciodata nu dau gres
#11
Postat 24 February 2012 - 08:19 AM
As avea nevoie de o informatie. Sunt PFA neplatitoare de TVA. La cheltuieli am urmatoarele:
- factura internet+curent,
- comisioane la banca,
- contributia la sanatate.
Va multumesc!
#12
Postat 24 February 2012 - 10:08 AM
#13
Postat 24 February 2012 - 10:27 AM
Comisionul de la banca se trece in vreo rubrica de la punctul V?
#14
Postat 15 March 2012 - 03:06 AM
Am emis o factura in urmatorul mod: vanzari de bunuri 1000 lei, reducere financiara 5%, penalizari pentru neplati anterioare care nu au fost efectuate la timp 100 lei.
Am urmatoarele inregistrari:
411 = 707 1000 lei
411 = 4427 240 lei
667 = 411 50 lei
4427 = 411 12 lei
411 =7581 100 lei
In declaratia 392A la rubrica "Livrari de bunuri si prestari de servicii" iau in considerare si reducerile financiare?
Mai concret pentru cazul de mai sus avem:
D392: "Cifra de afaceri": 1000 lei
D392: "Livrari de bunuri si prestari de servicii": La valoare avem 1000-50=950 lei iar la TVA avem 240-12=228 lei
Aici mai luam in considerare penalizarile?
Este corect?
In modul de completare al declarartiei 392A se specifica:
Rândul 1 – Coloana “Valoare” se completează cu baza de impozitare înscrisă în “Jurnalul pentru vânzări”, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.
Rândul 1 – Coloana “TVA” se completează cu valoarea TVA înscrisă în “Jurnalul pentru vânzări”, pentru livrările de bunuri, prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA.
Luand in considerare specificatiile de mai sus si coroborand cu faptul ca reducerile financiare se regasesc(sunt incluse) in juranlul pentru vanzari, eu consider ca este corect si de asemenea consider ca penalizarile nu mai trebuiesc luate in considerare pentru ca nu constituie in fapt o livrare de bunuri.
Daca ma insel, va rog sa ma corectati!
Va multumesc!
Similar Topics
2 useri citesc topicul
0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi