Facturarea se face in ultima zi a fiecarei luni, pe baza unui proces verbal aferent prestatiilor lunii in curs.
Clientul imi spune ca el vrea pentru fiecare din lunile iulie si august factura de avans, urmand ca la sfarsitul lunii septembrie sa fac factura finala de prestatii pentru iulie, august si septembrie cu 2 pozitii, dintre care a doua storneaza avansurile.
Ce implicatii exista pentru aceasta situatie din punct de vedere al platii TVA, sanatate, pensie, etc?
Trebuie facuta diferit vreo declaratie (300 si/sau 394)?
Multumesc!