Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
Separarea perioadelor pentru avansuri acordate personalului - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


Separarea perioadelor pentru avansuri acordate personalului

avans deplasare avansuri deplasari decont decontare
1 reply to this topic

#1 Alexandru Nemes

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 1 Postari:

Postat 18 September 2013 - 08:13 AM

Bună ziua,

Să presupunem cazul în care o deplasare începe în ultima săptămână a lunii 1 și se încheie în prima săptămână a lunii 2 (totul durează deci două săptămâni, în care angajatul este în afara localității, la client). Mai mult, deplasarea se face în două orașe - în prima săptămână într-un oraș, la un client, iar în cea de-a doua săptămână într-un alt oraș, la un alt client.

Decontul conține astfel documente justificative din ambele luni. Acum, problema apare în legătură cu tratamentul contabil. Documentele justificative de la sfârșitul deplasării (cu dată din luna 2) intră sau nu în calcul pentru soldul contului 542 pentru luna 1?

Oare, în contextul în care avansul a fost dat în luna 1 și deplasarea a început în luna 1, nu indică oare substanța economică faptul că totul ar trebui prins pentru luna 1 și nu împărțit (cu atât mai mult cu cât ambele luni fac parte din același trimestru fiscal)? Ori logica prevalenței economicului asupra juridicului se aplică numai la leasing-uri și în rest rămâne teorie?

Mulțumesc frumos!

Alexandru Nemeș

Aceasta postare a fost editata de Alexandru Nemes: 18 September 2013 - 08:14 AM




#2 Otilia Alupei

    Membru senior

  • Nou venit
  • PipPipPipPipPipPip
  • 16663 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 18 September 2013 - 04:28 PM

bine ai venit pe acest forum ! :smile:

1. acordarea avansului se va face in luna 1, daca el a fost acordat integral in luna 1
daca nu, atunci se va inreg. in lunile in care s-a acordat, in val. care s-a acordat (adica, fragmentat)
2. decontul de chelt. se prezinta dupa incheierea delegatiei (de regula)

prin urmare:
- in luna 1, soldul lui 542 va prezenta avansul acordat si nedecontat, la fel si in luna 2 - daca mai raman bani pe care nu i-a chelt. si nici nu i-a inapoiat firmei.
- in luna 2 se vor inreg. toate chelt. de deplasare (luna 1+ luna 2), pe baza decontului care (cum spuneam) se intocmeste dupa incheierea delagatiei, ceea ce permite trecerea chelt. dintr-o luna in alta, chiar daca sunt trim. diferite (cu atat mai mult cand sunt in acelasi trim.).

mai mult, si la trecerea dintr-un an in altul se permite inreg. chelt. in anul urmator, daca aceste chelt. NU sunt semnificative.
ce inseamna chelt. semnificative s-a scris (repetat) pe forum (te rog sa fol. fct. de cautare).
de asemenea, gasesti explicatiile necesare in ord. 3055/2009.

:smile:







Similar Topics Collapse

  Topic Forum Deschis de Statistici Ultima postare

2 useri citesc topicul

0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL