Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
materie prima intrata din bonuri fiscale, factura primita ulterior - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


- - - - -

materie prima intrata din bonuri fiscale, factura primita ulterior

2 replies to this topic

#1 iuliapopescu

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 56 Postari:

Postat 07 May 2014 - 10:40 AM

Buna ziua,
administratorul firmei a cumparat diverse materii prime(pt manufactura bijuterii) de-a lungul ultimei luni de la firma x. Pt fiecare achizitie a primit bon in ziua respectiva, iar la sfarsitul lunii a venit cu factura(cu data de 30) pe care erau cuprinse toate bonurile respective. Problema este ca in 10 ale lunii a vandut produse finite, care foloseau materiile prime respective.
Cum as putea inregistra astfel incat materiile prime sa apara pe stoc cu data de pe bon si nu cu cea de pe factura?




#2 Otilia Alupei

    Membru senior

  • Nou venit
  • PipPipPipPipPipPip
  • 16663 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 07 May 2014 - 11:53 AM

eu ma gandesc asa :

- faci NIR pt materia prima intrata cu BF, operatiune care iti va permite deducerea chelt. (+ tva care intra in chelt. fiindca nu se poate deduce numai cu atat, ci mai sunt conditiile de mai jos),
* daca val. fiecarui BF nu depaseste c/v 100 euro la cursul BNR din ziua respectiva si pe BF ai imprimat CUI-ul firmei cumparatoare, atunci poti deduce si chelt. si tva (se va micsora chelt.).
nota contabila : 301 = 408 (fz., fact. nesosite) si ti-ai incarcat gestiunea;

- inreg. plata BF ca pe un avans catre fz. (e un pic cam fortat, dar nu vad alta cale)
nota contabila : 4091 = 5311 si ai inreg. plata in ziua respectiva

- la sfarsitul lunii, faci descarea de gest. si "compensarea" cu factura sosita + plata aferenta.
pe baza facturii poti, in mod sigur, sa deduci si chelt. si tva.
notele contabile :
601 = 301
408 = 401
401 = 4091

:smile:




#3 Arekusandora

    Membru junior

  • Members
  • Pip
  • 25 Postari:

Postat 11 May 2015 - 10:58 PM

Buna seara,

Societatea la care lucrez se ocupa cu asamblarea de tablouri electrice si de automatizari. In prezent, se lucreaza la un tablou ce presupune, pe langa materiile prime uzuale (sigurante, cabluri etc.) si un soft informatic cu licenta SCADA. In contractul semnat cu clientul se specifica faptul ca livrarea se va face cu softul instalat.

Intrebarea este: Factura de achizitie a softului se inregistreaza pe contul de materii prime (301)?

Ulterior se vor face inregistrarile:

601 = 301 soft
335= 711 - constituire tablou

Sunt corecte inregistrarile?

Multumesc anticipat,

Aceasta postare a fost editata de Arekusandora: 11 May 2015 - 10:59 PM







Similar Topics Collapse

2 useri citesc topicul

0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL