Ma confrunt cu urmatoarea situatie:
Contabila nu a verificat vectorul fiscal al societatii si a depus declaratiile 300 si 394 lunar, desi firma era platitor trimestrial. Pe recipisa de depunere i-a aparut eroarea conform careia societatea este inregistrata ca platitor trimestrial, insa a continuat sa le depuna.
Cum procedez acum ca sa indrept erorile?
Multumesc frumos,








