Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
facturi neinregistrate - Forum 100% contabilitate - Conta.ro

Salt la continut


facturi neinregistrate


1 reply to this topic

#1 lary_20

    Nou

  • Nou venit
  • Pip
  • 1 Postari:

Postat 13 January 2016 - 01:31 PM

Buna ziua! Am urmatoarea situatie: o intreprindere individuala, platitoare de tva,impozit la norma de venit, depune declaratiile trimestrial, contabilitate in partida simpla. Si acum in ianuarie cand trebuie sa depunem pentru trimestrul IV declaratiile imi aduc facturi si din data de 30.09.2015, sunt niste facturi de discount pentru ca a platit la timp facturile.cum procedez acum cu acele facturi si cum fac cu declaratiile 300 si 394?



#2 Otilia Alupei

    Membru senior

  • Administrators
  • PipPipPipPipPipPip
  • 16299 Postari:
  • Gender:Female
  • Location:Bucuresti

Postat 13 January 2016 - 02:17 PM

pune patronul I.I. sa semneze pe factura din 30.09.2015 (pe spate) ca ti-a adus-o zilele astea, deci dupa ce ai depus deja D394 si D300 pt. trim. III 2015 si apoi o prinzi in trim IV (atat in jurnal, cat si in decl. - sa nu fie dif. intre ele fiindca te amendeaza la primul control din cauza neconcordantei de sume).

daca totusi optezi pt includerea facturii in trim III (la fel, atat in jurnal cat si in decl.), atunci trebuie sa redepui D394 si sa treci sumele aferente facturii (baza si tva) la regularizari in D300 afer. trim. IV.
desigur ca exista si var. corectarii erorii materiale in D300 trim III, dar e prea multa tevatura si nu merita efortul pt val. acelei facturi (trebuie sa te duci la AF cu documentatie, in timp ce D394 o poti retrimite online + D300 regularizata - tot online).

oricum ai alege, retine ca factura trebuie sa figureze peste tot (jurnal cumparari + decl.) in aceeasi per. / trim. :smile:







Similar Topics Collapse

2 useri citesc topicul

0 membri, 2 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

Cometa SQL